2022年度
華容縣土地儲(chǔ)備中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣土地儲(chǔ)備中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣土地儲(chǔ)備中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)國有土地的收購儲(chǔ)備工作;負(fù)責(zé)土地征用、收購、儲(chǔ)備以及土地招標(biāo)、拍賣等事務(wù)性工作;依法做好國有土地收購儲(chǔ)備的相關(guān)工作;依法辦理土地收購儲(chǔ)備權(quán)屬變更登記工作;依法組織實(shí)施以招標(biāo)、拍賣形式直接出讓儲(chǔ)備國有土地使用權(quán);負(fù)責(zé)管好用好土地資產(chǎn),盤活存量土地,控制用地總量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣土地儲(chǔ)備中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合部、征地拆遷部、土地儲(chǔ)備部、財(cái)務(wù)室。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣土地儲(chǔ)備中心單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括:華容縣土地儲(chǔ)備中心。
第二部分 華容縣土地儲(chǔ)備中心2022年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣土地儲(chǔ)備中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為221.37萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加88.81萬元,增長67%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)221.37萬元,其中:財(cái)政撥款收入221.37萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)221.37萬元,其中:基本支出221.37萬元,占100%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為221.37萬元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.81萬元,增長67%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出221.37萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加89萬元,增長67%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出221.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5.94萬元,占2.68%;自然資源海洋氣象等(類)支出215.43萬元,占97.32%;
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為105萬元,支出決算為221.37萬元,完成年初預(yù)算的210.83%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.94萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為105萬元,支出決算為174.05萬元,完成年初預(yù)算的165.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資福利自然增長導(dǎo)致基本支出增加。
自然資源海洋氣象等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為41.38萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出221.37萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)173.39萬元,占基本支出的78.33%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)47.97萬元,占基本支出的21.67%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.77萬元,用于開展3次培訓(xùn),人數(shù)52人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計(jì)算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,我中心嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi),按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),人員調(diào)動(dòng),及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照例行節(jié)約,物盡其用的原則,資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理,統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng),對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表,報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門的預(yù)算、決算、績效評(píng)價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,使財(cái)務(wù)狀況更加公開、透明。我中心2022年總支出為221.37萬元。其中:基本支出221.37萬元,占總支出的100%。我中心切實(shí)以績效管理為目標(biāo),健全單位績效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績效管理工作水平;加強(qiáng)單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級(jí)縣政府提交縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告。從產(chǎn)出績效指標(biāo)看:項(xiàng)目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等績效指標(biāo)任務(wù),項(xiàng)目當(dāng)年支付率100%;從效益績效指標(biāo)看:已完工項(xiàng)目均及時(shí)發(fā)揮項(xiàng)目作用,在促進(jìn)社會(huì)和協(xié)、項(xiàng)目的可持續(xù)影響等方面,均實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo);從滿意度績效指標(biāo)看:已實(shí)施的項(xiàng)目在以群眾滿意度為主的服務(wù)對象滿意度上,均獲得較好評(píng)價(jià),在鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。
從總體績效目標(biāo)來看,保障了人員工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn);維持了社會(huì)安全穩(wěn)定,促進(jìn)社會(huì)和協(xié)發(fā)展;群眾滿意度和職工滿意度較高,總體績效目標(biāo)完成較好。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠,預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異;
2、項(xiàng)目管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算執(zhí)行和績效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。
3、部分績效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置,績效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣土地儲(chǔ)備中心部門決算公開表格華容縣土地儲(chǔ)備中心.XLS
2022年度華容縣土地儲(chǔ)備中心績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告儲(chǔ)備中心2022年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評(píng)(1).docx

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