一、部門基本概況
1、職能職責
(一)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)和政策,擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測全縣安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決全縣安全生產(chǎn)中的重大問題。
(二)承擔全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作,擬訂安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案,監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。
(三)承擔工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任。
(四)依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,承擔縣屬非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任,依法組織實施上述安全生產(chǎn)行政許可并負責其監(jiān)督管理工作。
(五)負責組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查,根據(jù)授權(quán),依法組織一般事故調(diào)查和辦理結(jié)案工作,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。
(六)負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,綜合管理全縣安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作等。
2、機構(gòu)設(shè)置
安監(jiān)局下設(shè)辦公室、危險化學品管理股、非煤礦山股、煙花爆竹股、政策法規(guī)股、行業(yè)監(jiān)管股、職業(yè)健康管理股、應(yīng)急救援中心等8個股室。在編工作人員16人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊為安監(jiān)局二級機構(gòu)。在編工作人員13人。
三、部門收支總體情況
2018年安監(jiān)局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括安全生產(chǎn)宣傳教育、一般行政管理事務(wù)、安委會專項等項目經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入340萬元。其中:收入較去年235萬增加105萬元,主要是經(jīng)費撥款增加105萬元。
(二)支出預(yù)算:2018年年初預(yù)算數(shù)340萬元,其中:工資福利支出228.48萬元;一般商品和服務(wù)支出31.52萬元;對個人和家庭的補助0萬元;其他支出0萬元;項目支出80萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入340萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為260萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為80萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中:業(yè)務(wù)工作專項支出40萬元,主要用于安全生產(chǎn)宣傳教育和安委會專項支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款260萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.5萬元,其中,公務(wù)接待費0.5萬元,公務(wù)用車購置及運行費2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費2萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少0.05萬元,主要是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額10.4萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算5.28萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算5.12萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、專項資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表

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