華容縣工信局2019年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 工信局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表(B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表(C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表項目支出績效目標(biāo)表
績效32表整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運行調(diào)節(jié),編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施;監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作;綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè);推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃,貫徹落實國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策;擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局;負(fù)責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作,協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
4、對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施;編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃,提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向;負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作,抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào);推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理;推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè),做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作;推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作,參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃;承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作;組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作;組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問題;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策,協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障,協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃,協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè),促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。
12、負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展;組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策,協(xié)調(diào)解決重大問題,推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)軟件服務(wù)外包;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、指導(dǎo)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作;開展人才和智力對外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、人事股、財務(wù)股、經(jīng)濟(jì)運行股、中小企業(yè)辦公室、信息化推進(jìn)股和企業(yè)技術(shù)改造服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位只有局機(jī)關(guān)。
三、部門收支總體情況
2019年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19、20、21、22表均為空。
(一)收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入252萬元。其中:收入較去年減少76萬元,主要原因是退休四人、改制遺留項目經(jīng)費減少。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)252萬元,其中:工資福利支出198.56萬元,相比上年減少30.44萬元;一般商品和服務(wù)支出51.72萬元,相比上年減少15.43萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助1萬元;其他支出0.72萬元,相比上年減少0.11萬元。較去年減少76萬元,主要原因是退休四人、改制遺留項目經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入252萬元,具體安排情況如下:
基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為252萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�;局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件(華財發(fā)〔2019)4號)。
項目支出:無
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款252萬元,較去年減少76萬元。主要原因是退休四人、改制遺留項目經(jīng)費減少。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.7萬元,其中,公務(wù)接待費4.7萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年增加2.58萬元,主要是人員增加,相應(yīng)業(yè)務(wù)增多,公務(wù)活動增加。
3、一般性支出情況
4、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額2.93萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算2.93萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年12月底,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本部門項目支出績效目標(biāo)為0萬元,詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績效目標(biāo)表》和《項目支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表(B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表(C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

02華容縣工信局2019年三公經(jīng)費預(yù)算.xls
03華容縣工信局2019年績效目標(biāo)公開.xlsx

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁