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2024年度華容縣城區(qū)排澇泵站部門(mén)預(yù)算
來(lái)源:華容縣政府   2024-01-25 08:53
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華容縣城區(qū)排澇泵站2024度部門(mén)預(yù)算

 

 

第一部分  2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

(五)一般性支出情況

(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2024年部門(mén)收支總體情況表

二、2024年部門(mén)收入總體情況表

三、2024年部門(mén)支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

    一、部門(mén)基本概況

(一)職能職責(zé)

1、承擔(dān)縣城城區(qū)防洪、排澇和水系內(nèi)的農(nóng)田灌溉工作;

2、負(fù)責(zé)泵站等機(jī)務(wù)管理、設(shè)備運(yùn)行、設(shè)備檢修工作;

3、承擔(dān)城區(qū)水工程調(diào)度,確保護(hù)城港調(diào)蓄能力和水環(huán)境的改善,科學(xué)掌握雨情、水情,搞好排灌調(diào)度,確保工程安全,充分發(fā)揮排灌工程效益。

4、掌握本區(qū)域排灌工程運(yùn)行情況,熟悉排灌工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)行等資料,以及歷年檢修與改造的有關(guān)情況。

5、進(jìn)行工程檢查觀測(cè)、維護(hù)管理,隨時(shí)掌握排灌工程運(yùn)行動(dòng)態(tài),消除設(shè)備工程故障。

6、協(xié)調(diào)和處理好排區(qū)水事糾紛。

7、因地制宜地發(fā)展站務(wù)經(jīng)濟(jì),開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)。

城區(qū)排澇泵站排區(qū)4處泵站的排澇抗旱工作,受益區(qū)轄有華容縣縣城城區(qū)河西片及章華鎮(zhèn)五星港水系域區(qū)�?傃b機(jī)18臺(tái)套,裝機(jī)容量4665kw,抽排流量為34.69m³/s。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為華容縣水利局所屬二級(jí)事業(yè)單位,是獨(dú)立核算的事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

   三、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算296.62萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款296.62萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少13.38萬(wàn)元,主要是因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T減少。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算296.62萬(wàn)元,其中,城鄉(xiāng)社區(qū)支出296.62萬(wàn)元,支出較去年減少13.38萬(wàn)元,其中基本支出減少9.38萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少4萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)楸灸甓仍诼毴藛T減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算296.62萬(wàn)元,其中,212城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))288.62萬(wàn)元,占97.3%;項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))8.00萬(wàn)元,占0.7%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為288.62萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出8.00萬(wàn)元,主要用于事業(yè)發(fā)展資金等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元,2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29.74萬(wàn)元,比上一年減少5.12萬(wàn)元,降低14.69%。主要原因是在職人員減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),比上一年增加(減少)0萬(wàn)元,增加(減少)0%,主要原因是無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,無(wú)內(nèi)容為;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.43萬(wàn)元,擬開(kāi)展4次培訓(xùn),人數(shù)21人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)和事業(yè)工作人員網(wǎng)上平臺(tái)培訓(xùn);2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,其中工程類(lèi)0萬(wàn)元,貨物類(lèi)0萬(wàn)元,服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛,擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,無(wú)主要用途,無(wú)資金來(lái)源。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為296.62萬(wàn)元,其中,基本支出288.62萬(wàn)元,項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)

 

一、2024年部門(mén)收支總體情況表

二、2024年部門(mén)收入總體情況表

三、2024年部門(mén)支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表



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