亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

2022年度北汊水庫管理所單位預算
來源:華容縣政府   2021-11-16 09:36
瀏覽量:1 | | | |

北汊水庫管理所2022年度單位預算

 

目錄

 

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預算公開表格

預算01 部門預算收支總表

預算02 收入預算總表

預算03 非稅收入計劃表

預算04 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13 項目支出預算總表

預算14 項目支出明細表(A)

預算15 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16 項目支出明細表(B)

預算17 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18  項目支出明細表(C)

預算19 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算20 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24 政府性基金撥款支出預算表

預算25 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表 上年結轉支出預算表

預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表 單位人員情況表

預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效36 項目支出績效目標表

績效37 整體支出績效目標表

 


第一部分 2022年北汊水庫管理所預算說明

 

    一、單位基本概況

(一)職能職責

調蓄抗旱,減輕災害損失。

(二)機構設置

本單位隸屬于華容縣水利局二級單位。

單位預算單位構成

   本單位預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算168萬元,其中,一般公共預算撥款168萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年減少27.9萬元,主要是因為年初預算僅指2022年人員經費預算和公用經費預算,未包括水利局撥各項工程款。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級補助收入事業(yè)單位經營收,所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預算

2022年本單位支出預算168萬元,其中,213農林水支出(類)21303水利(款)2130399其他水利支出(項)預算數為168萬元。支出較去年減少27.9萬元,其中基本支出減少27.9萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2022年人員減少,2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算168萬元,其中,213農林水支出(類)21303水利(款)2130399其他水利支出(項)預算數為168萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為168萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25(政府性基金預算)為空。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款14萬元,比上一年減少3萬元,降低8%。主要原因是人員減少了3人。

(二)“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數2萬元,其中,公務接待費2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元,減少9%,主要原因是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經費。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務類0萬元。2022年度本單位未安排政府采購預算。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值0萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為168萬元,其中,基本支出168萬元,項目支出0萬元詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》,第37張表《整體支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分北汊水庫預算公開表格

預算01 部門預算收支總表

預算02 收入預算總表

預算03 非稅收入計劃表

預算04 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13 項目支出預算總表

預算14 項目支出明細表(A)

預算15 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16 項目支出明細表(B)

預算17 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18  項目支出明細表(C)

預算19 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算20 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24 政府性基金撥款支出預算表

預算25 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表 上年結轉支出預算表

預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表 單位人員情況表

預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效36 項目支出績效目標表

績效37 整體支出績效目標表

華容縣2022年部門預算表華容縣北汊水庫(1).xlsx
華容縣北汊水庫管理所2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣北汊水庫管理所2022年三公經費預算表.xls


掃一掃在手機打開當前頁