2020年度
華容縣投融資服務(wù)中心
部門(mén)決算
目錄
第一部分華容縣投融資服務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣投融資服務(wù)中心單位概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一)編制縣政府年度投融資計(jì)劃;
(二)根據(jù)縣政府授權(quán),代表縣政府對(duì)岳陽(yáng)惠華投資發(fā)展有限公司、華容縣湘盛農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限責(zé)任公司和華容縣產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資發(fā)展有限公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)
(三)負(fù)責(zé)審核授權(quán)國(guó)有企業(yè)的章程。
(四)負(fù)責(zé)授權(quán)管理國(guó)有企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制、執(zhí)行和決算。
(五)負(fù)責(zé)授權(quán)管理國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和保值增值;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)授權(quán)管理國(guó)有企業(yè)推進(jìn)改革。
(六)負(fù)責(zé)授權(quán)管理國(guó)有企業(yè)績(jī)效考核方案的制定和執(zhí)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。投融資服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算股、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理股、企業(yè)發(fā)展改革指導(dǎo)股和績(jī)效考核股。
(二)決算單位構(gòu)成。華容縣投融資服務(wù)中心單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:華容縣投融資服務(wù)中心單位本級(jí)。
第二部分 華容縣投融資服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)19645.8萬(wàn)元。與上年相比,增加19193.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.7%,主要是因?yàn)楸灸甓却碚男谐鲑Y人職責(zé),作為股東資本投入9710.8萬(wàn)元。一定程度上保證了下設(shè)平臺(tái)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)9822.9萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入9822.9萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9822.9萬(wàn)元,其中:基本支出112.1萬(wàn)元,占1.14%;項(xiàng)目支出9710.8萬(wàn)元,占98.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)19645.8萬(wàn)元,與上年相比,增加19193.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.7%,主要是因?yàn)楸灸甓却碚男谐鲑Y人職責(zé),作為股東資本投入9710.8萬(wàn)元。一定程度上保證了下設(shè)平臺(tái)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出9822.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加9596.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)97.7%,主要是因?yàn)楸灸甓却碚男谐鲑Y人職責(zé),作為股東資本投入9710.8萬(wàn)元。一定程度上保證了下設(shè)平臺(tái)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出9822.9萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出5萬(wàn)元,占0.05%;教育(類(lèi))支出3000萬(wàn)元,占30.54%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出4.8萬(wàn)元,占0.04%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出364.52萬(wàn)元,占3.71%;資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出6336.48萬(wàn)元,占64.5%;金融(類(lèi))支出112.1萬(wàn)元,占1.16%
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9822.9萬(wàn)元,支出決算數(shù)為9822.9萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù),我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、教育(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3000萬(wàn)元,支出決算為3000萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.8萬(wàn)元,支出決算為4.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地收益基金安排的支出(款)其他國(guó)有土地收益基金支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為335.06萬(wàn)元,支出決算為335.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出(款)農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為29.46萬(wàn)元,支出決算為29.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng))
年初預(yù)算為6336.48萬(wàn)元,支出決算為6336.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、金融支出(類(lèi))金融部門(mén)行政支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為112.1萬(wàn)元,支出決算為112.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出112.1萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)84.03萬(wàn)元,占基本支出的74.95%,主要包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)28.07萬(wàn)元,占基本支出的25.05%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的40%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相等。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的40%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),與上年相比減少0.01萬(wàn)元,減少0.05%,減少的主要原因是單位完善了內(nèi)控管理,嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相等。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓26人次,主要是建設(shè)國(guó)有資產(chǎn)信息平臺(tái)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入364.52萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出364.52萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出364.52萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位,本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,無(wú)年初預(yù)算數(shù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
圍繞預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2020年度績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
2020年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,圍繞項(xiàng)目建設(shè),突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果,建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn),全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開(kāi)展,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理得到了提升。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類(lèi)):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi)):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
金融支出(類(lèi)):是指用于反映金融方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢(xún)費(fèi):反映單位咨詢(xún)方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
2020年度華容縣投融資服務(wù)中心單位部門(mén)決算公開(kāi)表格2020決算公開(kāi)表格.xls
2020年度華容縣投融資服務(wù)中心單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告投融資.doc

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