目 錄
第一部分華容縣投融資服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣投融資服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(一)編制縣政府年度投融資計(jì)劃;
(二)根據(jù)縣政府授權(quán),代表縣政府對岳陽惠華投資發(fā)展有限公司、華容縣湘盛農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限責(zé)任公司和華容縣產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資發(fā)展有限公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)
(三)負(fù)責(zé)審核授權(quán)國有企業(yè)的章程。
(四)負(fù)責(zé)授權(quán)管理國有企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算的編制、執(zhí)行和決算。
(五)負(fù)責(zé)授權(quán)管理國有企業(yè)國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和保值增值;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)授權(quán)管理國有企業(yè)推進(jìn)改革。
(六)負(fù)責(zé)授權(quán)管理國有企業(yè)績效考核方案的制定和執(zhí)行。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。投融資服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算股、企業(yè)國有資產(chǎn)管理股、企業(yè)發(fā)展改革指導(dǎo)股和績效考核股。
(二)決算單位構(gòu)成。華容縣投融資服務(wù)中心單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣投融資服務(wù)中心單位本級。
第二部分 華容縣投融資服務(wù)中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分 華容縣投融資服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)451.86萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少63524萬元,減少99.29%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,政企職能剝離,導(dǎo)致收支驟減。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)225.93萬元,其中:財(cái)政撥款收入225.93萬元,占總收入的100%。上級補(bǔ)助收入 0 萬元,占 0 %;事業(yè)收入 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)225.93萬元,其中:基本支出206.04萬元,占總支出的91.2%;項(xiàng)目支出19.88萬元,占總支出的8.8%。上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)451.86萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少63524萬元,減少99.29%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,政企職能剝離,導(dǎo)致收支驟減。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出225.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少401萬元,減少63.94%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,政企職能分離,相應(yīng)支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出225.93萬元,主要用于以下方面:其他城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出225.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為323萬元,支出決算數(shù)為225.93萬元,僅為年初預(yù)算的69.95%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員減少,相應(yīng)支出減少;財(cái)政資金吃緊,壓縮經(jīng)費(fèi)。其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為303萬元,支出決算為206.04萬元,僅為年初預(yù)算的68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員減少,相應(yīng)支出減少;財(cái)政資金吃緊,經(jīng)費(fèi)縮減10%。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為20萬元,支出決算為19.88萬元,僅為年初預(yù)算的99.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員減少,相應(yīng)支出減少;財(cái)政資金吃緊,經(jīng)費(fèi)縮減10%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出206.04萬元,其中:
1、人員經(jīng)費(fèi)185.46萬元,占基本支出的90.01%主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出和醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等;
2、公用經(jīng)費(fèi)20.59萬元,占基本支出的9.99%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元,支出決算僅為0.21萬元,完成預(yù)算的21%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為0 萬元,完成預(yù)算的 0 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元,支出決算為0.21萬元,完成預(yù)算的21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。與2018年相比減少8.21萬元,減少97.51%,主要原因是加強(qiáng)單位內(nèi)控管理,嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.21萬元,占21%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.21 萬元,全年共接待來訪團(tuán)組 5 個(gè)、來賓 26 人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,單位本級更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
2019年,在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我中心緊緊圍繞縣委“一三五”戰(zhàn)略規(guī)劃, 著力以提升財(cái)政資金績效為主線,以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,以財(cái)政支出績效評價(jià)為手段,以評價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障,建立完善預(yù)算績效管理體系,積極推進(jìn)投融資系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作,充分發(fā)揮國資國企在我縣經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用,為譜寫富饒美麗幸福新湖南的華容篇章作出了新的貢獻(xiàn)。從總體上看,我中心資金管理規(guī)范,政策執(zhí)行良好,按時(shí)完成2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告,并進(jìn)行公示,2019年配合下設(shè)平臺公司完成年初制定的國有資產(chǎn)處置收入等任務(wù)。
1、本年預(yù)算配置控制較好,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額較2018年減少97.53%。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,牢牢樹立過苦日子的思想。單位定編11人,實(shí)際9人。
2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),除追加政策性工資績效預(yù)算之外,無大的調(diào)整。
3、預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體有效。
4、資金使用管理仍需加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面通過資產(chǎn)系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)和采購系統(tǒng),對資產(chǎn)定期進(jìn)行盤點(diǎn)和清理,總體執(zhí)行良好。
(二)以部門為主體的績效目標(biāo)。
績效目標(biāo):建立健全管理制度,科學(xué)融資,科學(xué)合理確定年度融資規(guī)模;深化企業(yè)改革,加快創(chuàng)新發(fā)展,穩(wěn)步提制增效。
1、加快岳陽惠華投資發(fā)展有限公司和華容縣湘盛農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限責(zé)任公司。
2、加快華容縣產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金公司的籌備。
3、根據(jù)不同行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、企業(yè)管理短板和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)任務(wù)。
4、加強(qiáng)對企業(yè)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略、保障國有資本安全。
5、建立投資預(yù)算機(jī)制,細(xì)化投資預(yù)算,確保資金良性循環(huán);政府性投資項(xiàng)目有保有壓。
6、加強(qiáng)土地經(jīng)營。
7、加強(qiáng)項(xiàng)目策劃和開發(fā);嘗試投資轉(zhuǎn)型,逐步壯大公司自身實(shí)力,逐步提高經(jīng)營收入,實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
8、通過項(xiàng)目的實(shí)施,切實(shí)改善人居環(huán)境。完成縣內(nèi)平臺公司的整合工作,加快公司轉(zhuǎn)型改革,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
順利完成岳陽惠華投資發(fā)展有限公司和華容縣湘盛農(nóng)業(yè)建設(shè)投資有限責(zé)任公司的改革轉(zhuǎn)型。配合公司完成了政府下達(dá)的融資任務(wù)。
(三)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
按照湘財(cái)績〔2019〕3號文件要求,我單位對部門整體支出績效開展了自評,并在門戶網(wǎng)站公開了績效評價(jià)報(bào)告�?冃гu價(jià)結(jié)果顯示,我單位2019年度績效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年,我單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署,有效發(fā)揮職能作用,統(tǒng)籌做好促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作。順利完成機(jī)構(gòu)改革。財(cái)務(wù)管理日趨規(guī)范,黨建工作全面加強(qiáng),較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。2019年財(cái)政一般公共預(yù)算收入225.93萬元,比2018年減少63.94%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,比2018年減少100%。2019年支出225.93萬元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出225.93萬元,比2018年減少99.29%。無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華容縣投融資服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費(fèi) 0 萬元,人數(shù) 0 人,開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元,人數(shù) 0 人。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額19.9萬元,其中:政府采購貨物支出10.78萬元政府采購工程支出3.9萬元、政府采購服務(wù)支出5.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛 0 輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附件
附件: 2019年度華容縣投融資服務(wù)中心部門決算公開表格投融資決算公開數(shù)據(jù).xls
2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告投融資2019年績效自評報(bào)告.docx

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