華容縣投融資管理中心
2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、華容縣投融資管理中心現(xiàn)有人員編制22名,其中行政編制0名;事業(yè)全額編制22名;事業(yè)差額編制0名;自收自支編制0名;工勤編制0名。實(shí)有人員23人,其中全額人員23人;差額人員0人。
2、華容縣投融資管理中心現(xiàn)設(shè)有辦公室、融資股、財(cái)務(wù)股、人力資源股、工程股、基金股、開發(fā)股、資產(chǎn)股等八個(gè)股室。主要職能:一是負(fù)責(zé)城市建設(shè)資金的融集和監(jiān)管;二是負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目的投資;三是負(fù)責(zé)城市資源的經(jīng)營開發(fā);四是負(fù)責(zé)縣內(nèi)政府性融資平臺的項(xiàng)目、資金、業(yè)務(wù)的歸口管理。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣投融資管理中心機(jī)關(guān),無二級預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣投融資管理中心沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款;支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入301萬元。其中:收入較去年的236萬元增加65萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加25萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加40萬元。
(二)支出預(yù)算:2018年年初預(yù)算數(shù)301萬元,其中:工資福利支出185.46萬元;一般商品和服務(wù)支出14.95萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元;其他支出0.59萬元;項(xiàng)目支出100萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入301萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為201萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件。
(二)項(xiàng)目支出:2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為100萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中:融資專項(xiàng)支出80萬元,機(jī)關(guān)20萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款301萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.6萬元,主要是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額5萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算5萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年末,本部門共有車輛0 輛,均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,主要績效目標(biāo)是:確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收,改善收入質(zhì)量;服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,發(fā)揮財(cái)政職能作用,支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,實(shí)施新財(cái)源建設(shè)工程,培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目;防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),加快置換存量債務(wù),健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控,落實(shí)債務(wù)監(jiān)管主體責(zé)任;深化財(cái)稅體制改革,推進(jìn)預(yù)算制度改革、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革,完善省對下轉(zhuǎn)移支付制度體系,全面實(shí)施績效管理;做好民生保障工作,優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出,重點(diǎn)支持脫貧攻堅(jiān)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
16、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
附件下載:

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