2023年度
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
決算[1]
目錄
第一部分華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕毮�
華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心為屬于全額撥款的副科級事業(yè)單位,隸屬縣建設(shè)局,主要職責(zé)任務(wù)是:1、宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)市政公用設(shè)施建設(shè)的法律法規(guī)規(guī)章和政策文件;參與本縣市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)范性文件的起草。2、組織實施縣城區(qū)城市道路和橋涵設(shè)施、城市排水設(shè)施和城市地鹿芡ê鞘械叵倫酆瞎芾齲┑仁姓蒙枋┙ㄉ琛�3、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,審查并建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫,初審市政公用設(shè)施建設(shè)項目,編制市政公用設(shè)施(含小街小巷)建設(shè)項目的詳細(xì)工作方案,包括規(guī)劃方案、組織實施方案等;承擔(dān)縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。4、參與縣城市政公用設(shè)施(含小街小巷)建設(shè)計劃及資金計劃的編制;參與城市黃線的劃定;組織實施縣城市政公用設(shè)施(含小街小巷)的改建、擴建及配套建設(shè)。5、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,參與市政公用設(shè)施(含小街小巷)建設(shè)的施工管理、竣工驗收和移交工作。6、受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的新、改、擴建項目建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理的日常監(jiān)管;城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可證的核發(fā)、監(jiān)管。7、負(fù)責(zé)國有土地房屋征收項目評估報告?zhèn)浒浮⒊杀靖潘銢Q算審核、還建房屋資金以及房屋征收項目監(jiān)管的行政輔助工作;負(fù)責(zé)國有土地房屋征收;負(fù)責(zé)國有土地房屋征收補償項目具體實施的事務(wù)性工作。8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進新型城鎮(zhèn)化工作;指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計、建設(shè)和危房改造工作;負(fù)責(zé)對歷史文化名鎮(zhèn)(村)近代建筑的保護管理;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運行管理。9、完成縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:
1、綜合室。負(fù)責(zé)中心的日常運轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、黨建、宣傳、接待、檔案等工作;承擔(dān)政務(wù)公開、信訪、教育培訓(xùn)、后勤保障、資產(chǎn)管理等工作;負(fù)責(zé)中心工作的綜合協(xié)調(diào)和督促檢查。
2、工程項目室。擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施(含小街小巷)建設(shè)有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范;參與編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和工作方案,擬訂縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃及年度實施計劃;受縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局委托,初審市政建設(shè)項目范圍,審核年度市政公用設(shè)施建設(shè)項目,建立縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目庫;負(fù)責(zé)市政公用設(shè)施建設(shè)項目立項,并協(xié)助做好項目的規(guī)劃、用地、建設(shè)等手續(xù)的申報和審批辦理。
3、工程建設(shè)室。編制縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)工作流程;編制各項目的規(guī)劃方案、組織實施方案和預(yù)算等;統(tǒng)籌安排縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目的實施;參與縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)項目的竣工驗收和移交,承擔(dān)項目考核事務(wù)性工作;協(xié)助工程的預(yù)決算審查及工程項目進度撥款的簽證;負(fù)責(zé)縣政府主導(dǎo)的縣城區(qū)市政公用設(shè)施建設(shè)重點項目的實施工作;督促落實項目建設(shè)計劃、施工計劃的編制,并監(jiān)控計劃實施和統(tǒng)計項目進度;會同有關(guān)部門開展項目綜合檢查和專項檢查;負(fù)責(zé)工程設(shè)計施工圖的初審,具體組織施工現(xiàn)場踏勘、施工組織設(shè)計等前期工作;參與組織工程建設(shè)施工發(fā)包;承辦有關(guān)技術(shù)和施工的交底,協(xié)調(diào)解決施工中的矛盾和問題;綜合管理工程質(zhì)量、工程進度和安全施工、文明施工;負(fù)責(zé)縣城區(qū)地下管網(wǎng)的建設(shè)工作,承擔(dān)縣城區(qū)地下管線綜合管理和協(xié)調(diào)工作。
4、污水管理室。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠的日常監(jiān)管;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠污水處理量進行日常核算和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施出水檢測的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理廠處理污水產(chǎn)生的污泥的日常監(jiān)管;參與城市污水處理費價格調(diào)整;協(xié)助相關(guān)部門搞好污水處理服務(wù)費的征收、撥付統(tǒng)算;協(xié)調(diào)污水處理廠與相關(guān)部門及當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村的關(guān)系;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施的新、改、擴建項目建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)護城港的日常保潔;負(fù)責(zé)管理縣城區(qū)的排水及排水的增容等工作。
5、國有土地房屋征收管理室。承擔(dān)參與擬訂縣中心城區(qū)國有土地上房屋征收與補償相關(guān)配套政策的事務(wù)性工作;協(xié)助建立房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)備選庫以及房地產(chǎn)價格評估專家委員會;承擔(dān)房地產(chǎn)評估報告及補償協(xié)議備案和項目成本核算的事務(wù)性工作,對征收補償資金實行專戶存儲、�?顚S玫男姓o助工作;承擔(dān)對縣中心城區(qū)實施的房屋征收項目進行監(jiān)督管理的事務(wù)性工作。
6、村鎮(zhèn)建設(shè)室。指導(dǎo)全縣農(nóng)村住房安全和危房改造工作;會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)做好危房改造補助對象的調(diào)查摸底和認(rèn)定工作,牽頭組織工程竣工驗收;負(fù)責(zé)農(nóng)村危房改造農(nóng)戶檔案信息管理。負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)生活污水設(shè)施建設(shè)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水設(shè)施項目和專項資金的爭項爭資工作。負(fù)責(zé)全縣村鎮(zhèn)和個體建筑工匠的管理,依法建立登記制度并提供專業(yè)技能、安全知識等培訓(xùn)。指導(dǎo)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)工作,負(fù)責(zé)新型城鎮(zhèn)化引導(dǎo)專項資金的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)計報表和技術(shù)資料的統(tǒng)計上報、建檔、立卷、保管等。配合推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)村人居環(huán)境整治工作。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心本級決算
第二部分
部門決算表[2]
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計358.38萬元。與上年相比,增加139.23萬元,增長63.53%,主要是因為單位機構(gòu)改革多單位合并,職能增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計358.38萬元,其中:財政撥款收入358.38萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計358.38萬元,其中:基本支出228.38萬元,占63.72%;項目支出130萬元,占36.28%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計358.38萬元,與上年相比,增加139.23萬元,增長63.53%,主要是因為單位機構(gòu)改革多單位合并,職能增加
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出268.38萬元,占本年支出合計的74.89%,與上年相比,財政撥款支出增加49.23萬元,增長22.45%,主要是因為單位機構(gòu)改革多單位合并,職能增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出268.38萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出268.38萬元,占100%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為724.77萬元[3] ,支出決算數(shù)為268.38萬元,完成年初預(yù)算的37.16%,其中:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為224.77萬元,支出決算為228.38萬元,完成年初預(yù)算的101.6%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:正常人員福利薪資調(diào)整
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。[4]
年初預(yù)算為500萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的0.08%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:部分項目已動工,未進入結(jié)算流程。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出228.38萬元,其中:
人員經(jīng)費203.29萬元,占基本支出的89.01%,主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、獎勵金。
公用經(jīng)費25.09萬元,占基本支出的10.99%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。其中:
因公出國(境)費支出[5] 預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,,無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
�2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,本年度無因公出國(境)費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,本年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入90萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出90萬元,其中基本支出0萬元,項目支出90萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90萬元,完成年初預(yù)算的9000%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位職能增加,此項為新職能追加資金。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位為公益一類事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元,本單位本年度無會議開支,開支培訓(xùn)費0.86萬元,用于開展1次培訓(xùn),人數(shù)18人,內(nèi)容為事業(yè)單位在職人員政策和技能培訓(xùn);本單位未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額151.29萬元,其中:政府采購貨物支出8.23萬元、政府采購工程支出140.7萬元、政府采購服務(wù)支出2.36萬元。授予中[6] 小企業(yè)合同金額151.29萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額151.29萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,單位共有車輛2輛,其中,副部(�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是工程用車;[7] 單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬� 績效管理工作開展情況
1、統(tǒng)籌規(guī)劃,全面推進。結(jié)合單位職能職責(zé)和實際工作情況,優(yōu)先選擇重點民生、社會公益性較強以及社會關(guān)注度較高的項目進行重點預(yù)算支出績效管理,在此基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進基本支出績效管理、單位整體支出績效管理。
2、客觀公正,公開透明。預(yù)算績效管理要符合真實、客觀、公平、公正的要求,做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、指標(biāo)科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、程序規(guī)范、方法合理、結(jié)果公正,評價過程和評價結(jié)果依法公開,自覺接受社會監(jiān)督。
3、規(guī)范程序,嚴(yán)格考評。建立健全分工合理、職責(zé)明確、權(quán)責(zé)對等、規(guī)范高效的預(yù)算績效管理運行機制,切實加強預(yù)算績效目標(biāo)管理和績效評估結(jié)果的應(yīng)用,建立有效的問責(zé)機制和激勵約束機制,將預(yù)算績效管理納入單位年度績效考核,嚴(yán)格考核考評、問責(zé)問效。
�。ǘ┛门(单位)整体支滁wㄐ榭�
開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出358.38萬元,政府性基金預(yù)算支出90萬元。從情況來看,單位資金合理合規(guī)使用,按照財政要求貫徹落實厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)控單位整體支出,加強單位“三公經(jīng)費”管理,單位重點工作完成率達(dá)到100%,重點工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
本單位部分職能屬于日常化動態(tài)管理,無法編制實施計劃,無法提前準(zhǔn)確編制資金預(yù)算安排,導(dǎo)致當(dāng)年預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)。本單位在下年將進一步同章華鎮(zhèn)和各社區(qū)溝通協(xié)調(diào),盡可能編制與實際工作相符的實施計劃,減小預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效度。
第四部分
名詞解釋[8]
一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
六、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
七、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
八、績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
九、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
十、職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
十一、其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
十二、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
十四、辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
十五、印刷費:反映單位的印刷費支出。
十六、水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
十七、電費:反映單位的電費支出。
十八、郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
十九、差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
二十、租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
二十一、培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
二十二、工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
二十三、福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
二十四、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
二十五、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
二十六、獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
二十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心2023年度部門決算公開表格華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 決算公開.xlsx
二、2023年度華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心整體支出績效自評報告303004華容縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心.rar

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