2021年度
華容縣民政局部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣民政局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣民政局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.制訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作;監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng),查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
3.指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作;指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作;組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
4.制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作;承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作;組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票;管理本級(jí)福利資金。
5.負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作;負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作;負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金的管理和使用;指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
6.建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度;管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金;組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。
7.指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作;指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)。
8.指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開(kāi)和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè);制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
9.指導(dǎo)婚姻管理工作;倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革;制定并監(jiān)督實(shí)
施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法;承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。
10.主管行政區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場(chǎng)的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng),規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案。
11.指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革;指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
12.指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī);負(fù)責(zé)收容遣送工作;指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
13.負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
14.承辦縣委、縣政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣民政局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、社會(huì)組織管理股、財(cái)務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會(huì)工作股和人事股。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣民政局(本級(jí))單位2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)和華容縣民政事務(wù)中心、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會(huì)福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)和兒童福利院共有8個(gè)二級(jí)單位.
第二部分 華容縣民政局2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 華容縣民政局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為36700.66萬(wàn)元,與2020年相比,收、支總計(jì)各增加10213.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.56%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)債券增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)36700.66萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16568.64萬(wàn)元,占45.15%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20132.02萬(wàn)元,占54.85%;
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)36700.66萬(wàn)元,其中:基本支出1751.39萬(wàn)元,占4.77%;項(xiàng)目支出34949.28萬(wàn)元,占95.23%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36700.66萬(wàn)元,與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10213.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.56%。主要原因是專(zhuān)項(xiàng)債券增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出16568.64萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的45.15%。與2020年度相比,財(cái)政撥款支出減少409萬(wàn)元,下降2.41%,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)債券增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出16568.64萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2.2萬(wàn)元,占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出16549.64萬(wàn)元,占99.89%;其他(類(lèi))支出16.81萬(wàn)元,占0.1%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為16610萬(wàn)元,支出決算為16,568.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.75%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.2萬(wàn)元,支出決算為2.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1792.23萬(wàn)元,支出決算為1750.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);
業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.52萬(wàn)元,支出決算為0.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng))。年初預(yù)算為320萬(wàn)元,支出決算為320萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)殯葬(項(xiàng))。年初預(yù)算為809.6萬(wàn)元,支出決算為809.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為1328.38萬(wàn)元,支出決算為1328.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2848萬(wàn)元,支出決算為2848萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5176.82萬(wàn)元,支出決算為5176.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為363.82萬(wàn)元,支出決算為363.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))臨時(shí)救助(款)流浪乞討人員救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為114萬(wàn)元,支出決算為114萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為338.02萬(wàn)元,支出決算為338.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3442.09萬(wàn)元,支出決算為3442.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))。年初預(yù)算為27.52萬(wàn)元,支出決算為27.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為16.81萬(wàn)元,支出決算為16.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是 按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,751.38萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1323.41萬(wàn)元,占基本支出的75.56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)427.98萬(wàn)元,占基本支出的24.44%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.7萬(wàn)元,支出決算為9.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.28%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元,支出決算為8.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的90.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.4萬(wàn)元,下降4.71%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬(wàn)元,支出決算為1.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.01萬(wàn)元,下降0.93%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.12萬(wàn)元,占84.06%;
公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.53萬(wàn)元,占15.84%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.12萬(wàn)元,其中: 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出8.12萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.53萬(wàn)元,其中:其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.53萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次12個(gè)、接待人次150人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20132.02萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出20132.02萬(wàn)元,其中:基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出20132.02萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下:
其他支出(類(lèi))其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20000萬(wàn)元,支出決算為20000萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算;
其他支出(類(lèi))彩票發(fā)行銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款)福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10.93萬(wàn)元,支出決算為8.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出;
其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為123.07萬(wàn)元,支出決算為123.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出407.98萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少20.03萬(wàn)元。下降4.68%,主要原因是:厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)7.19萬(wàn)元,用于召開(kāi)業(yè)務(wù)部署會(huì)議,人數(shù)195人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)部署會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.96萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn);本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額1310.58萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出986.6萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出229.18萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出94.8萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額1310.58萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%; 貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的75.28%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的17.49%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的7.23%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,華容縣民政局共有車(chē)輛2輛。其中:其他用車(chē)2輛,其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金14817.26萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度的其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出、彩票公益金安排的支出等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金20132.02萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)最“低生活保障”“社會(huì)福利”“臨時(shí)救助”“殘疾人事業(yè)”“特困人員救助供養(yǎng)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出14817.26萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出20132.02萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,專(zhuān)項(xiàng)資金的使用政策依充分、政策目標(biāo)設(shè)置較科學(xué)、目標(biāo)是按預(yù)算如期完成,項(xiàng)目申報(bào)和確定嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法;項(xiàng)目安排沒(méi)有“散、小、亂”、多頭申報(bào)、重復(fù)安排資金的情況;不存在通過(guò)“化整為零”的方式逃避政府采購(gòu)的問(wèn)題;嚴(yán)格按專(zhuān)家評(píng)審結(jié)果確定項(xiàng)目;項(xiàng)目單位承諾的相關(guān)配套資金均按時(shí)到位;資金管理是嚴(yán)格,按計(jì)劃使用資金,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù),無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象;完成了預(yù)算編制時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目的實(shí)施效果良好,項(xiàng)目資金的產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益情況評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
組織對(duì)“華容縣民政局(本級(jí))”和“華容縣民政事務(wù)中心”2個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出16,568.64萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出20,132.02萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面取得了一定成效、及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出了改進(jìn)措施。主要包括:1、預(yù)算配置方面,在職人員控制率小于等于100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率小于等于0%、重點(diǎn)支出安排率大于等于90%;2、預(yù)算執(zhí)行方面,預(yù)算調(diào)整率小于等于10%、支付進(jìn)度率100%、資金無(wú)結(jié)余、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率小于等于100%;3、預(yù)算管理方面,預(yù)算管理制度健全,資金使用合規(guī),預(yù)決算信息具有公開(kāi)性和完整性;4、資產(chǎn)管理方面,資產(chǎn)管理制度健全,確保資產(chǎn)管理安全,固定資產(chǎn)利用率高;5、職責(zé)履行方面,部門(mén)重點(diǎn)工作按職責(zé)高效完成,重點(diǎn)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo);6、履職效益方面,所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益,社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
社會(huì)福利項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1129.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1129.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是通過(guò)孤兒基本生活保障政策的實(shí)施,大大緩解孤兒的生活壓力提高了孤兒及事實(shí)無(wú)人扶養(yǎng)兒童的生活質(zhì)量,保障孤兒生活和受教育的權(quán)益,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,使黨的惠民政策落到實(shí)處;二是促進(jìn)民政殯葬事業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:社會(huì)缺乏對(duì)孤兒的關(guān)愛(ài),嚴(yán)重影響孤兒健康成長(zhǎng),下一步改進(jìn)措施:加大對(duì)孤兒關(guān)愛(ài)的宣傳力度。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
最低生活保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8024.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8024.82元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:全縣建立居民最低生活保障制度,確保符合條件的困難群眾實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保,應(yīng)退盡退”保障低保對(duì)象合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:對(duì)象死亡或不符合享受低保條件的繼續(xù)享受救助,主要原因是村鄉(xiāng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員未進(jìn)行及時(shí)清清退。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的政策學(xué)習(xí),對(duì)救助對(duì)象進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
臨時(shí)救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為477.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為477.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:確保困難群眾基本權(quán)益,改善生存狀況,發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:宣傳不力,政策理解不夠,思想認(rèn)識(shí)出現(xiàn)偏差,違背了臨時(shí)救助“救急救難”的原則。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加大宣傳力度,積極引導(dǎo)臨時(shí)救助。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3780.11萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3780.11萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:基本解決農(nóng)村特困人員生活困難,滿足農(nóng)村特困人員基本需求,為農(nóng)村特困人員提供基本生活、照料服務(wù)、疾病治療和殯葬服務(wù)等方面保障,做到應(yīng)救盡救、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:散居特困供養(yǎng)人員保障不力,護(hù)理難。下一步改進(jìn)措施:加大財(cái)政資金投入力度為特困人員生活和護(hù)理等主面提供充分保障。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
殘疾人事業(yè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1328.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1328.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:全面落實(shí)好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策,改善殘疾人生活狀況,保障殘疾人基本生活權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:財(cái)政投入資金不夠,殘疾人生活狀況未得到切實(shí)地改善。下一步改進(jìn)措施:加大財(cái)政資金投入力度,徹底改善殘疾人生活狀況,保障殘疾人基本生活權(quán)益。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)詳見(jiàn)本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出(類(lèi)):是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi)):是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi)):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類(lèi)):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣民政局部門(mén)決算公開(kāi)表格2021年度華容民政局部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)