2019年度
華容縣民政局部門決算
目 錄
第一部分華容縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣民政局概況
一、部門職責(zé)
制訂全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究制定全縣民政工作有關(guān)政策、規(guī)章和實(shí)施細(xì)則與辦法,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)和委托代管的全省、全市性社團(tuán)的登記管理和年檢工作;監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng),查處社團(tuán)組織的違法違規(guī)行為和未登記而以社團(tuán)名義開展活動(dòng)的非法組織;負(fù)責(zé)社團(tuán)基金的審批和監(jiān)督;負(fù)責(zé)全縣性民辦非企業(yè)單位的登記和年檢工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。
指導(dǎo)農(nóng)村“五保戶”供養(yǎng)工作;指導(dǎo)縣、鄉(xiāng)敬老院管理工作;組織指導(dǎo)社會(huì)救濟(jì)工作。
制定全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)單位建設(shè)管理工作;承擔(dān)福利機(jī)構(gòu)的認(rèn)定審批工作;承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體權(quán)益保護(hù)的行政管理工作;指導(dǎo)殘疾人的權(quán)益保障工作;擬訂社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并給織實(shí)施;主管社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作;組織指導(dǎo)發(fā)行福利彩票;管理本級(jí)福利資金。
負(fù)責(zé)全縣老區(qū)扶貧開發(fā)工作;負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目的考察、審核、呈報(bào)工作;負(fù)責(zé)老區(qū)扶貧項(xiàng)目資金的管理和使用;指導(dǎo)老區(qū)辦工作。
建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度;管理和使用中央、省、市下?lián)艿暮涂h本級(jí)的保障金;組織實(shí)施社會(huì)救濟(jì)工作。
指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)工作;指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)城市居民委員會(huì)換屆選舉、居務(wù)公開和居委會(huì)隊(duì)伍建設(shè);制定社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)社區(qū)工作的政策措施、推動(dòng)社區(qū)建設(shè)。
指導(dǎo)婚姻管理工作;倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革;制定并監(jiān)督實(shí)施婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理辦法;承辦涉港澳臺(tái)和涉外婚姻審核工作。
主管行政區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作;研究和擬定全縣行政區(qū)劃的總體規(guī)劃,辦理報(bào)批手續(xù)并組織實(shí)施;承辦與鄰縣邊界的勘定和邊界糾紛的調(diào)處工作;承辦規(guī)定權(quán)限內(nèi)地名命名、更名的審核報(bào)批等事項(xiàng),規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理;組織建立和管理地名資料檔案。
指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)殯葬改革法律、法規(guī),推進(jìn)殯葬改革;指導(dǎo)殯葬事務(wù)所的管理和服務(wù)工作。
指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)兒童收養(yǎng)法規(guī);負(fù)責(zé)收容遣送工作;指導(dǎo)收容遣送站管理和建設(shè)工作。
負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。
負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)保障管理工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一) 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室(信訪股)、政策法規(guī)股(行政審批股)、社會(huì)組織管理股、財(cái)務(wù)股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利股、慈善事業(yè)促進(jìn)與社會(huì)工作股、人事股(退休人員管理服務(wù)股)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣民政局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣民政局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,縣民政局系統(tǒng)社會(huì)救助局、婚姻登記處、殯葬管理所、救助管理站、社會(huì)福利中心、殯葬管理執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐委員會(huì)共有7個(gè)二級(jí)單位決算。
第二部分 華容縣民政局2019年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分 華容縣民政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)20,375.54萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少3839萬元,減少15.85%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用和管理轉(zhuǎn)入退役軍人事務(wù)局。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)20375.54萬元,其中:財(cái)政撥款收入20156.24萬元,占98.92%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入219.3萬元,占1.08%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)19,741.62萬元,其中:基本支出1,362.44萬元,占6.9%;項(xiàng)目支出18379.18萬元,占93.1%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20375.54萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3839萬元,減少15.85%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用和管理轉(zhuǎn)入退役軍人事務(wù)局。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出19709.98萬元,占本年支出合計(jì)的99.84%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少4096萬元,減少17.2%,機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)使用和管理轉(zhuǎn)入退役軍人事務(wù)局。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出19709.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出199.01萬元,占1.01%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出19111.53萬元,占96.96%;衛(wèi)生健康(類)支出399.44萬元,占2.03%;其他(類)支出31.64萬元,占0.16%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為20,156.24萬元,支出決算為19,709.98萬元,完成年初預(yù)算的97.79%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)引進(jìn)人才費(fèi)用(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.77萬元,支出決算為0.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為240.38萬元,支出決算為188.24萬元,完成年初預(yù)算的78.31%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1358.22萬元,支出決算為1358.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為108.91萬元,支出決算為101.81萬元,完成年初預(yù)算的93.48%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未完成延續(xù)至2020年完成。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為360.6萬元,支出決算為360.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.22萬元,支出決算為4.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為259萬元,支出決算為259萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為323萬元,支出決算為323萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2163萬元,支出決算為2163萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置(項(xiàng))。年初預(yù)算為120萬元,支出決算為120萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為77.820萬元,支出決算為77.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為283萬元,支出決算為283萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2806萬元,支出決算為2806萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4137萬元,支出決算為4137萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為651.5萬元,支出決算為651.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為767.11萬元,支出決算為767.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項(xiàng))。年初預(yù)算為27.52萬元,支出決算為27.52萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4998.29萬元,支出決算為4669.07萬元,完成年初預(yù)算的93.41%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目未完成延續(xù)至2020年完成。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))。年初預(yù)算為97.440萬元,支出決算為97.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為302萬元,支出決算為302萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,362.44萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,209.14萬元,占基本支出的88.7%,主要包括基本工資467.24萬元、津貼補(bǔ)貼118.93萬元、獎(jiǎng)金77.10萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.00萬元、績效工資128.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)156.74萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)1.12萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)124.49萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.00萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.20萬元、住房公積金82.79萬元、醫(yī)療費(fèi)0.00萬元、其他工資福利支出39.71萬元、離休費(fèi)0.00萬元、退休費(fèi)0.00萬元、撫恤金0.00萬元、生活補(bǔ)助0.00萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.00萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元;公用經(jīng)費(fèi)153.29萬元,占基本支出的11.3%,主要包括辦公費(fèi)12.34萬元、印刷費(fèi)13.18萬元、咨詢費(fèi)0.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.00萬元、水費(fèi)5.73萬元、電費(fèi)8.91萬元、郵電費(fèi)5.36萬元、取暖費(fèi)0.00萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.00萬元、差旅費(fèi)10.26萬元、因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元、維修(護(hù))
費(fèi)3.00萬元、租賃費(fèi)0.00萬元、會(huì)議費(fèi)6.45萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.97萬元、專用材料費(fèi)0.00萬元、勞務(wù)費(fèi)3.44萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)36.65萬元、福利費(fèi)0.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬元、其他交通費(fèi)用21.56萬元、其他商品和服務(wù)支出2.22萬元、辦公設(shè)備購置0.00萬元、專用設(shè)備購置0.00萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新12.46萬元、公務(wù)用車購置0.00萬元、無形資產(chǎn)購置0.00萬元、其他資本性支出0.00萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元,支出決算為10.53萬元,完成預(yù)算的70.2%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算5萬元,支出決算為1.97萬元,完成預(yù)算的39.4%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少13萬元,減少86.84%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,支出決算為8.56萬元,完成預(yù)算的85.6%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少5.56萬元,減少27.46%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.97萬元,占18.71 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0 萬元,占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.56萬元,占81.29%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次.
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.97萬元,全年共接待來訪團(tuán)組44個(gè)、來賓280人次,主要是省、市民政部門工作檢查和調(diào)研以用縣區(qū)民政部門工作對(duì)接等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.56萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛(可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.56萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。(三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入219.3萬元,占本年收入合計(jì)的1.08%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;比上年減少46.36%,本年支出31.64萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出31.64萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余187.66萬元.
九、預(yù)算績效情況說明
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,我局嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,我局2019年總支出為19741.62萬元。其中:基本支出1362.44萬元,占總支出的6.9%;項(xiàng)目支出18379.18萬元,占總支出的93.1%。我局切實(shí)以績效管理為目標(biāo),健全單位績效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績效管理工作水平;加強(qiáng)化單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出153.29萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),與年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因是:我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算(具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)。
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2019年 本部門開支會(huì)議費(fèi)6.45萬元,用于召開全縣民政工作會(huì)議和縣政協(xié)常委視察民政工作暨八屆十三次常委會(huì)議,人數(shù)207人,內(nèi)容為伙食費(fèi)及資料等支出;開支培訓(xùn)費(fèi)1.23萬元,用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)8人,內(nèi)容為為彩票銷售業(yè)務(wù)培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。(注:三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng),請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況)
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本部門2019年度政府采購支出總額343.66萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出178.66萬元、政府采購服務(wù)支出165萬元。授予中小企業(yè)合同金額343.66萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額58.9萬元,占政府采購支出總額的17.14 %。(政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入×××年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額)
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商.
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi).
政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維
第五部分 附件
附件:2019年度華容縣民政局部門決算公開表格
2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
