亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))部門決算
來源:決算管理員   2023-09-08 09:19
瀏覽量:1 | | | |

  2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))部門決算

  目 錄

  第一部分華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第一部分

  華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))概況

  一、部門職責(zé)

 �。�1)貫徹執(zhí)行國家人社法律法規(guī)和政策;對(duì)全縣人社工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

 �。�2)負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資收入分配綜合管理等工作。

 �。�3)會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革等工作。

 �。�4)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度。

 �。�5)牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革,歸口管理專業(yè)技術(shù)人員職稱工作。

  (6)會(huì)同有關(guān)部門擬訂縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度,綜合管理表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作,承擔(dān)縣委、縣政府評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰等工作,根據(jù)授權(quán)承辦縣委、縣政府名義開展的表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

 �。�7)會(huì)同有關(guān)部門擬定農(nóng)民工工作綜合性規(guī)劃,推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

  (8)負(fù)責(zé)以國家社�?檩d體的全縣“信息化人社”工作任務(wù)的落實(shí)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  我局設(shè)人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)(決算編制含華容縣人事考試中心、華容縣人事檔案管理服務(wù)中心、華容縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院)。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(決算編制含華容縣人事考試中心、華容縣人事檔案管理服務(wù)中心、華容縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院)

  第二部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2022年度部門決算表(見附表)

  第三部分 華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計(jì)均為1228.23萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加45.05萬元,增長3.81%。原因?yàn)槿藛T增加,人員項(xiàng)目、公用項(xiàng)目收入支出增加。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計(jì)1228.23萬元,其中:財(cái)政撥款收入1228.23萬元,占100%;

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計(jì)1228.23萬元,其中:基本支出1078.06萬元,占87.77%;項(xiàng)目支出150.17萬元,占12.23%;

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1228.23萬元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.05萬元,增長3.81%。原因?yàn)槿藛T增加,人員項(xiàng)目、公用項(xiàng)目收入支出增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出1228.23萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加67萬元,增長5.76%,原因?yàn)槿藛T增加,人員項(xiàng)目、公用項(xiàng)目收入支出增加。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出1228.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出161.78萬元,占13.17%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.3萬元,占0.35%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1062.15萬元,占86.48%;

 �。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為716萬元,支出決算為1228.23萬元,完成年初預(yù)算的171.54%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.7萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為87萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.5萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為41.58萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.3萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為716萬元,支出決算為896.3萬元,完成年初預(yù)算的125.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為157.85萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出1078.06萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)794.38萬元,占基本支出的73.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)283.68萬元,占基本支出的26.31%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)。其中:其中:因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。與上年相比減少1萬元,下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。

  公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,其中:

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出283.68萬元。比上年數(shù)增加15.21萬元。增長5.67%,主要原因是:人員增加,人員項(xiàng)目、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

  十一、一般性支出情況

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.5萬元,用于召開七一慶祝大會(huì),人數(shù)59人,內(nèi)容為七一慶祝大會(huì)暨半年度工作講評(píng)會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,用于開展人社業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)48人,內(nèi)容為人社業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十二、政府采購支出說明

  2022年度政府采購支出總額97.56萬元,其中:政府采購貨物支出19.88萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出77.68萬元;授予中小企業(yè)合同金額97.56萬元,占政府采購支出總額的100%,

  其中:授予小微企業(yè)合同金額97.56萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的20.38%。無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的79.62%。

  十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

  截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

 �。ㄒ唬� 部門整體支出績效情況

  2022年,我局在縣委、縣人大、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣財(cái)政局的精心指導(dǎo)和監(jiān)督下,按照“部門編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算”的指標(biāo)和要求,嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理,厲行節(jié)約,依法收支,確保全局各項(xiàng)工作的正常開展。出色完成了縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),確保了各項(xiàng)社�;疬\(yùn)行的安全完整,切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者的合法權(quán)益,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

  2022年,我部門組織對(duì)“人社局機(jī)關(guān)(含人事考試中心、檔案管理服務(wù)中心)開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1228.23萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年基本支出1078.06萬元。其中:人員支出794.38萬元,公用支出283.68萬元。其中人員支出占基本支出的73.69%,公用支出占基本支出的26.31%。項(xiàng)目支出150.17萬元。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度 “三支一扶人員專項(xiàng)支出”“事業(yè)單位招聘、引進(jìn)人才”“勞動(dòng)人事爭議仲裁平臺(tái)建設(shè)資金”等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出150.17萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年項(xiàng)目支出包括2022年項(xiàng)目支出包括“三支一扶”人員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位招聘、引進(jìn)人才費(fèi)用、勞動(dòng)人事爭議仲裁平臺(tái)建設(shè)等工作,共安排專項(xiàng)資金150.17萬元。2022年項(xiàng)目支出包括“三支一扶”人員專項(xiàng)支出53.17萬元、事業(yè)單位招聘、引進(jìn)人才費(fèi)用等支出87萬元、勞動(dòng)人事爭議仲裁平臺(tái)建設(shè)資金10萬元。為確保各項(xiàng)工作的完成,我局高度重視專項(xiàng)資金的使用,嚴(yán)格堅(jiān)持先做事,后驗(yàn)收,再撥付的原則,規(guī)范運(yùn)用,做到專項(xiàng)專用。各項(xiàng)專項(xiàng)工作我局都精心組織,合理安排,嚴(yán)格程序,科學(xué)操作,在全體工作人員的共同努力下,在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,各項(xiàng)工作均取得圓滿成功,得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。

 �。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  由于預(yù)算績效管理的專業(yè)性、復(fù)雜性等特性,業(yè)務(wù)水平和專業(yè)素質(zhì)有待提高;預(yù)算績效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分 附件

  2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))部門決算公開表格華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí)).XLS

  2022年度華容縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2022年人社局(本級(jí))績效自評(píng).docx


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁