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2023年度 華容縣文化旅游廣電局(本級)部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 18:15
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  2023年度

  華容縣文化旅游廣電局部門決算

  目 錄

  第一部分華容縣文化旅游廣電局概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收脛С鼉鏊闋鼙�

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣文化旅游廣電局概況

  一、部門職責(zé)

  (一)貫徹落實(shí)文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施,研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。

 �。ǘ┙y(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。

 �。ㄈ┕芾砣h性重大文化、旅游活動(dòng),指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣,促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

 �。ㄋ模┲笇�(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

 �。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng),推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

 �。┴�(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

  (七)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  (八)指導(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場發(fā)展,對市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場,實(shí)施依法設(shè)定的行政許可,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測。

 �。ň牛┕芾砣h文物和博物館事業(yè),指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè),負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)、維修、利用工作,指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。

 �。ㄊ┲笇�(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法,組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為,督查督辦重大案件,維護(hù)市場秩序。

  (十一)負(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理,負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。

 �。ㄊ┩瓿缮霞壗晦k的其他任務(wù)。

 �。ㄊ┞毮苻D(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù),大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。

  (十四)有關(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�?h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法,組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版(版權(quán))、電影等市場的違法行為,督查督辦重大案件,維護(hù)市場秩序�?h委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版(版權(quán))、電影領(lǐng)域的行政管理工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣文化旅游廣電局(本級)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:①辦公室;②人事股;③財(cái)務(wù)股;④行政審批股(政策法規(guī)股);⑤公共文化股;⑥廣播電視與安全股;⑦文化和旅游產(chǎn)業(yè)股;⑧文物股

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容縣文化旅游廣電局(本級)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算芾碇貧齲舳痘刮患對に愕ノ唬棵啪鏊惚ū矸直鸕ザ攔�

  第二部分 華容縣文化旅游廣電局2023年度部門決算表(見附表)

  第三部分 華容縣文化旅游廣電局2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)均為1104.19萬元,與2022年相比,收、支總計(jì)各增加70.25萬元,增長6.79%。主要原因是人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)1104.19萬元,其中:財(cái)政撥款收入1104.19萬元,占100%;

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)1104.19萬元,其中:基本支出671.24萬元,占60.79%;項(xiàng)目支出432.95萬元,占39.21%;

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1104.19萬元,與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加70.25萬元,增長6.79%。主要原因是人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1104.19萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,財(cái)政撥款支出增加70.25萬元,增長6.79%,主要原因是人員工資及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

 �。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1104.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出42.9萬元,占3.89%;科學(xué)技術(shù)(類)支出20萬元,占1.81%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1024.29萬元,占92.76%;農(nóng)林水(類)支出7萬元,占0.63%;其他(類)支出10萬元,占0.91%。

 �。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1059.50萬元,支出決算為1104.19萬元,完成年初預(yù)算的104.22%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為16萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.3萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.6萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為638.50萬元,支出決算為671.24萬元,完成年初預(yù)算的105.13%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為174.00萬元,支出決算為120.03萬元,完成年初預(yù)算的68.98%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少,財(cái)政減少撥經(jīng)費(fèi)。

  文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為247.00萬元,支出決算為233.02萬元,完成年初預(yù)算的94.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少,財(cái)政減少撥經(jīng)費(fèi)。

  農(nóng)林水支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  其他支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出671.24萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)598.94萬元,占基本支出的89.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)72.30萬元,占基本支出的10.77%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 :

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.50萬元,支出決算為2.02萬元,完成預(yù)算的57.71%,其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬元,支出決算為2.02萬元,與決算持平;完成預(yù)算的57.71%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.22萬�,详��9.82%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

  公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.02萬元,占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.02萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.02萬元,全年共接待來訪團(tuán)組30個(gè)、來賓268人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.30萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少24.65萬元。下降25.43%,主要原因是:根據(jù)相關(guān)文件精神厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費(fèi)。

  十一、一般性支出情況

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)1.21萬元,用于開展全縣文化旅游安全生產(chǎn)相關(guān)工作人員培訓(xùn),人數(shù)51人,內(nèi)容為文化旅游安全生產(chǎn);開展全縣文化旅游職業(yè)素質(zhì)培訓(xùn),人數(shù)42人,內(nèi)容為提高全縣文化旅游工作人員基本素質(zhì)培訓(xùn)。

  2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚�、论虉觫赛实擃动,开��0萬元。

  十二、政府采購支出說明

  2023年度政府采購支出總額203.91萬元,其中:政府采購貨物支出22.87萬元;政府采購工程支出0.39萬元;政府采購服務(wù)支出180.65萬元;授予中小企業(yè)合同金額194.90萬元,占政府采購支出總額的95.58%,

  其中:授予小微企業(yè)合同金額194.90萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的11.73%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.20%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.07%。

  十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

  十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

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  2023年我單位嚴(yán)格按預(yù)算管理制度和績效評價(jià)規(guī)定的要求對本單位的基本支出和項(xiàng)目支出進(jìn)行管理,每個(gè)項(xiàng)目基本上按照上級項(xiàng)目要求申報(bào)、編制計(jì)劃方案、實(shí)施方案,成立專門項(xiàng)目小組進(jìn)行管理,做到先有計(jì)劃、預(yù)算再實(shí)施使用,按照部門預(yù)算管理程序和相關(guān)績效管理要求編制項(xiàng)目支出預(yù)算。基本預(yù)算支出績效也是達(dá)到最好的效果。

  (二)部門整體支出績效情況

  優(yōu)化公共服務(wù)效能。今年共計(jì)“送戲下鄉(xiāng)”80場。啟動(dòng)了全縣2023年“最美瀟湘文化陣地”評選、“四季村晚”“文化館服務(wù)宣傳周”系列活動(dòng)。舉辦了“百姓迎春”“書香華容”“非遺鬧元宵”“迎春接福送春聯(lián)”等系列惠民活動(dòng)。推動(dòng)全民藝術(shù)普及工作,舉辦免費(fèi)公益培訓(xùn)活動(dòng),吸收學(xué)員500多名,滿足群眾多元化、多樣化文化需求,實(shí)現(xiàn)文化成果共享。

  促進(jìn)文旅融合發(fā)展。一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有力度。組織制訂了《華容縣文旅融合高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》,將于近日由華容縣文旅融合工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布實(shí)施。二是項(xiàng)目建設(shè)有突破。禹山風(fēng)景區(qū)獲評國家3A級景區(qū)�!稏|湖生態(tài)保護(hù)文旅發(fā)展規(guī)劃》文本已經(jīng)過政府常務(wù)會(huì)議審議,縣城投正在與市文旅投公司對接具體蹲適孿�。楚王台文化康养项膽┭完硠x糠智蟶蕉サ母餐�、途毥工程好搰撨|豆ぷ鰲H竅绱邐穆糜辛戀�。指蒂ZС窒绱迓糜問痙兜憬ㄉ�,重点峨s砩僥現(xiàn)翊宓�12個(gè)市、縣級“和美鄉(xiāng)村”按照“一村一品”思路,進(jìn)行特色文旅打造和項(xiàng)目包裝。農(nóng)旅融合活動(dòng)接連不斷,禹山糍粑節(jié)、泥鰍節(jié)活動(dòng),操軍年豬節(jié),治河渡白蓮湖休閑觀光游、三封寺鎮(zhèn)蓮花堰村“堰村美食民俗文化節(jié)”、萬庾鎮(zhèn)兔湖垸村冬桃采摘、三封復(fù)興村民俗園、東山易家?guī)X民宿體驗(yàn)活動(dòng)等綠色、健康的休閑體驗(yàn)活動(dòng)備受游客青睞,帶動(dòng)了旅游消費(fèi)。四是文旅消費(fèi)有活力。參與組織策劃、主辦或協(xié)辦了“芥菜文化節(jié)”“華容啤酒節(jié)”“我們畢業(yè)啦”“湘鄂邊區(qū)域旅游融合發(fā)展研討會(huì)”等系列文旅節(jié)會(huì)活動(dòng)。

  提升行業(yè)監(jiān)督管理。加強(qiáng)對廣播電視行業(yè)安全播出和運(yùn)維工作的監(jiān)管,開展了全縣農(nóng)村廣播“村村響”運(yùn)行維護(hù)管理工作檢查和問題整改督查。應(yīng)急廣播終端建設(shè)方面,已與相關(guān)運(yùn)營商對接,初步確定建設(shè)模式。加強(qiáng)電競酒店新業(yè)態(tài)監(jiān)管,開展了全縣電競酒店專項(xiàng)檢查和文旅企業(yè)特種作業(yè)人員持證上崗專項(xiàng)整治行動(dòng)。

 �。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析。

  1.預(yù)算績效指標(biāo)體系存在進(jìn)一步完善的空間,我單位現(xiàn)建立的各項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)指標(biāo)仍有不科學(xué)、不細(xì)致的地方,影響了預(yù)算績效評價(jià)的結(jié)果。

  2.預(yù)算績效管理經(jīng)驗(yàn)需要進(jìn)一步積累。因?yàn)轭A(yù)算績效管理工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、操作難度大等特點(diǎn),經(jīng)驗(yàn)不足,導(dǎo)致工作多走許多彎路,影響工作效果。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出悍從車ノ還郝蟶唐泛頭竦鬧С觶ú話ㄓ糜詮褐霉潭ㄗ什鬧С�、浙q孕院陀貝⒈鋼С觶�

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分 附件

  2023年度華容縣文化旅游廣電局部門決算公開表格華容縣文化旅游廣電局 MB0X066210.xlsx

  2023年度華容縣文化旅游廣電局績效評價(jià)自評報(bào)告204001華容縣文化旅游廣電局.rar


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