2022年度
華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊概況
一、部門職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家文化旅游法律法規(guī),負(fù)責(zé)查處演出、娛樂、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所、信息網(wǎng)絡(luò)文化、廣播電視活動、藝術(shù)品經(jīng)營展覽、藝術(shù)培訓(xùn)、印刷復(fù)制、圖書報刊、新聞采編、音響制品、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共服務(wù)保障等活動中的違法行為,負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)經(jīng)管場所從業(yè)人員進(jìn)行管理教育培訓(xùn),負(fù)責(zé)對文化行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核評比,負(fù)責(zé)受理文化市場違法行為的投訴、舉報,承擔(dān)“掃黃打非”的工作任務(wù)等等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
2022年本單位有內(nèi)設(shè)4個機構(gòu),由綜合辦公室、執(zhí)法一中隊、執(zhí)法二中隊、執(zhí)法三中隊組成
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊單位2022年部門決算匯總公開單位:單位本級,不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為218.71萬元,與2021年相比,收、支總計各增加44.39萬元,增長25.46%。主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計218.71萬元,其中:財政撥款收入218.71萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計218.71萬元,其中:基本支出218.71萬元,占100%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為218.71萬元,與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加44.39萬元,增長25.46%。主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出218.71萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,財政撥款支出增加44萬元,增長25.46%,主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出218.71萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出4.8萬元,占2.19%;文化旅游體育與傳媒(類)支出213.91萬元,占97.81%;
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為139萬元,支出決算為218.71萬元,完成年初預(yù)算的157.34%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.8萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場管理(項)。年初預(yù)算為139萬元,支出決算為199.91萬元,完成年初預(yù)算的143.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財政追撥經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財政追撥經(jīng)費。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出218.71萬元,其中:人員經(jīng)費173.33萬元,占基本支出的79.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費45.39萬元,占基本支出的20.75%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元,決算為0.48萬元。其中:其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.48萬元,完成預(yù)算的96%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格控制三公經(jīng)費。 與上年相比減少1萬元,下降59.32%,減少主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.48萬元,占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%;
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.48萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元,全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓100人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出45.39萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加24.09萬元。增長113.1%,主要原因是人員工資和工作經(jīng)費增加,人員績效獎增加:
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元;開支培訓(xùn)費0.08萬元,用于開展文化執(zhí)法培訓(xùn),人數(shù)12人,內(nèi)容為文化執(zhí)法培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額5.7萬元,其中:政府采購貨物支出2.05萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出3.65萬元;授予中小企業(yè)合同金額5.7萬元,占政府采購支出總額的100%,
其中:授予小微企業(yè)合同金額5.7萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的36.01%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的63.99%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)。單位價值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
一是抓政治建設(shè)。以黨支部主題活動日為抓手,抓好“三會一課”落實認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育,集中組織單位黨員和全體工作人員開展“批評與自我批評,增進(jìn)友誼、促進(jìn)工作”專題組織生活會,將習(xí)近平總書記系列講話作為支部主要學(xué)習(xí)內(nèi)容,努力提升大隊黨員干部的政治素質(zhì)和修養(yǎng),增加“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護(hù)”,引領(lǐng)黨員干部將學(xué)習(xí)成效體現(xiàn)到增強黨性,提高能力,改進(jìn)作風(fēng)上推動工作提高增效,守土有責(zé)、守土盡責(zé),確保市場平穩(wěn)有序,迎接黨的二十大勝利召開。
二是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。為提升大隊業(yè)務(wù)工作的水平和能力,依法依規(guī)高效開展執(zhí)法工作,大隊努力為執(zhí)法人員營造良好學(xué)習(xí)環(huán)境和氛圍,采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式開展學(xué)習(xí),認(rèn)真組織參與上級部門組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和比武活動,督促完成網(wǎng)絡(luò)平臺執(zhí)法業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)任務(wù),加強大隊內(nèi)部案件辦理的相互學(xué)習(xí)和交流,開展案卷集中討論,評審活動,促進(jìn)大隊執(zhí)法業(yè)務(wù)水平整體提升。
三是強化制度建設(shè)。按照制度化和規(guī)范化管理的要求,重點圍繞“崗位職責(zé)、工作制度、財務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)”等方面,進(jìn)一步完善健全規(guī)章制度。
四是規(guī)范執(zhí)法辦案。大隊全面規(guī)范執(zhí)法行為,落實執(zhí)法責(zé)任,做到文明執(zhí)法、依法執(zhí)法。規(guī)范辦案方式,實現(xiàn)網(wǎng)上辦案,將日常巡查記錄及時錄入監(jiān)管平臺,實行痕跡化管理。落實了文化市場執(zhí)法公示制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度。規(guī)范案卷文書,提高案卷制作的質(zhì)量,做到一案一卷,有序開展“雙隨機、一公開”檢查,加強案件審核評查。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
今年以來我縣文化市場綜合執(zhí)法工作有力開展,2022年共辦結(jié)各類案件11件,其中網(wǎng)吧市場7件,出版(版權(quán))1件,電子游藝1件,旅游市場2件。全年文化市場開展日常巡查共1150余次,各項數(shù)據(jù)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),大隊按規(guī)定及時報送市局有關(guān)材料、數(shù)據(jù)、平臺報送文化市場信息達(dá)到每月4條以上,及時處置信訪舉報13起。重點做好以下幾項工作:
一是狠抓網(wǎng)吧經(jīng)營秩序。大隊對網(wǎng)吧的日常巡查實行制度化,全覆蓋,平均達(dá)到每月3次以上,積極聯(lián)配合縣“五老”義務(wù)監(jiān)督員進(jìn)行網(wǎng)吧監(jiān)督檢查4次,對接納未成年人處罰網(wǎng)吧進(jìn)行重點查處,為未成年人營造健康的成長環(huán)境,加強了“湖南文旅安監(jiān)平臺”的安裝和使用,促進(jìn)網(wǎng)吧轉(zhuǎn)型升級,網(wǎng)吧市場的管理更加規(guī)范有序。
二是狠抓娛樂場所的監(jiān)管。對無證經(jīng)營的娛樂場所開展專項整治,無證經(jīng)營行為得到進(jìn)一步的解決。繼續(xù)加大了娛樂場所禁“黃賭毒”的宣傳力度,配合全縣鞏固掃黑除惡專項斗爭成果,娛樂場所經(jīng)營更加規(guī)范有序,在“兩考”期間,及時下發(fā)暫停營業(yè)告知書,護(hù)航“兩考”全力開展巡查,為考生營造了良好的考試環(huán)境。
三是狠抓印刷、出版物市場的管理。加強了城區(qū)印刷企業(yè)的日常巡查,開展了對學(xué)校周邊和偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)印刷企業(yè)的專項檢查,整治非法出版行為,加強部門聯(lián)動和區(qū)域協(xié)作,發(fā)揮“湘鄂邊”聯(lián)防協(xié)作機制作用,封堵整治漏洞,全年共開展聯(lián)防活動4次,加強印刷出版、書店的日常監(jiān)管工作,嚴(yán)厲打擊非法出版行為,查處書店非法經(jīng)營行為。按照市場統(tǒng)一安排開展汨羅、湘陰異地交叉文化執(zhí)法檢查,全縣新聞出版、娛樂歌舞、電子游藝、文藝培訓(xùn)等市場安全、有序、守法經(jīng)營。
四是狠抓電視廣播地面接收設(shè)施監(jiān)管。分步清查鄉(xiāng)鎮(zhèn)電視小片網(wǎng),對小片網(wǎng)的節(jié)目信號源進(jìn)行登記造冊,加強了安全播出的監(jiān)管。重點清理整頓城區(qū)的“衛(wèi)星電視”設(shè)施設(shè)備銷售點,集中整治撤除擅自搭建使用的“衛(wèi)星鍋”8起。整治電視傳輸違規(guī)廣告插播現(xiàn)象,開展熒屏聲頻凈化行動,取消違規(guī)隨意播出廣告,隨意占用頻道資源等違規(guī)現(xiàn)象。
五是狠抓旅游市場監(jiān)管。強化旅游市場的監(jiān)管,大力開展市場相關(guān)法律法規(guī)的宣傳,利用電子顯示屏、宣傳圖冊、展板等形式,開展全方位“直灌式”的宣傳,增強從業(yè)人員守法經(jīng)營意識,堅決打擊“不合理低價游”等違法違規(guī)行為,保障群眾利益不受侵害,確保市場依法有序經(jīng)營。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。
2022年度績效總體目標(biāo)218.71萬元,完成218.71萬元。
從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、群眾滿意度指標(biāo)計分得出,評價得分為91分。
�。ㄋ模┐嬖诘膯栴}及原因分析。
1.預(yù)算績效指標(biāo)體系存在進(jìn)一步完善的空間,我單位現(xiàn)建立的各項預(yù)算績效目標(biāo)指標(biāo)仍有不科學(xué)、不細(xì)致的地方,影響了預(yù)算績效評價的結(jié)果。
2.預(yù)算績效管理經(jīng)驗需要進(jìn)一步積累。因為預(yù)算績效管理工作具有政策性強、專業(yè)性強、涉及面廣、操作難度大等特點,經(jīng)驗不足,導(dǎo)致工作多走許多彎路,影響工作效果。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊部門決算公開表格華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊.xls
2022年度華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊績效評價自評報告2022年華容縣文化市場綜合執(zhí)法大隊績效.docx

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