2020年度
華容縣文化旅游廣電局(本級)
部門決算
目 錄
第一部分華容縣文化旅游廣電局(本級)概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣文化旅游廣電局(本級)概況
一、部門職責
(一)貫徹落實文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施,研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。
(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進文化和旅游、廣播電視、文物體制機制改革。
(三)管理全縣性重大文化、旅游活動,指導縣文化和旅游、廣播電視、文物重點設施和公共基礎設施建設,組織全縣旅游整體形象和重點品牌推廣,促進文化、旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,制定全縣旅游市場開發(fā)規(guī)劃并組織實施,指導、推進全域旅游。
(四)指導、管理全縣文藝事業(yè),指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
(五)負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設,深入實施文化惠民工程,組織實施重大公益工程和公益活動,推進基本公共文化服務標準化、均等化。
(六)負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護,擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃,推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
(七)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(八)指導全縣文化和旅游、廣播電視市場發(fā)展,對市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場,實施依法設定的行政許可,推進行業(yè)信用體系建設。負責全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作,負責全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測。
(九)管理全縣文物和博物館事業(yè),指導文物、博物館管理機構業(yè)務建設,負責全縣文物的保護、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作,指導、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的組織實施,負責全縣文物保護單位的申報、保護、維修、利用工作,指導、監(jiān)督大遺址保護管理與建設工作。
(十)指導全縣文化市場綜合執(zhí)法,組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為,督查督辦重大案件,維護市場秩序。
(十一)負責全縣廣播電視行業(yè)管理,負責廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)管。推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負責廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出監(jiān)管。指導、推進應急廣播建設。
(十二)完成上級交辦的其他任務。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。加強組織推進廣播電視領域公共服務,大力促進城鄉(xiāng)公共服務一體化發(fā)展。指導文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。
(十四)有關職責分工。與縣委宣傳部的有關職責分工�?h文化旅游廣電局負責指導全縣文化市場綜合執(zhí)法,組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版(版權)、電影等市場的違法行為,督查督辦重大案件,維護市場秩序�?h委宣傳部負責新聞出版(版權)、電影領域的行政管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內(nèi)設機構設置。
華容縣文化旅游廣電局(本級)內(nèi)設機構包括:1、辦公室;2、財務股;3、行政審批股(政策法規(guī)股);4、公共文化股;5、廣播電視與安全股;6、文化和旅游產(chǎn)業(yè)股;7、文物股。
(二)決算單位構成。
華容縣文化旅游廣電局(本級)單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括:華容縣文化旅游廣電局機關本級決算。
第二部分 華容縣文化旅游廣電局(本級)2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣文化旅游廣電局(本級)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,095.98萬元,與2019年相比,收、支總計各減少443萬元,減少28.77%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮2020年公用經(jīng)費及2020年專項資金的減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,095.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1093.98萬元,占99.82%;政府性基金預算財政撥款收入2萬元,占0.18%;
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,095.98萬元,其中:基本支出651.13萬元,占59.41%;項目支出444.85萬元,占40.59%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1095.98萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少443萬元,減少28.77%。主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮2020年公用經(jīng)費及2020年專項資金的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1093.98萬元,占本年支出合計的99.82%。與2019年度相比,財政撥款支出減少445萬元,減少28.9%,主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮2020年公用經(jīng)費及2020年專項資金的減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1093.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出11.56萬元,占1.06%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1072.42萬元,占98.03%;衛(wèi)生健康(類)支出10萬元,占0.91%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1093.98萬元,支出決算為1,093.98萬元,完成年初預算的100%。其中:
一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為11.56萬元,支出決算為11.56萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為639.57萬元,支出決算為639.57萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。年初預算為293.01萬元,支出決算為293.01萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。年初預算為139.84萬元,支出決算為139.84萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)。年初預算為10.00萬元,支出決算為10.00萬元,完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致,我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出651.13萬元,其中:人員經(jīng)費569.36萬元,占基本支出的87.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費81.78萬元,占基本支出的12.56%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4.2萬元,支出決算為4.18萬元,完成預算的99.52%,其中:
無因公出國(境)費支出預算與決算;
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算;
公務接待費支出預算為4.2萬元,支出決算為4.18萬元,完成預算的99.52%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.1萬元,減少20.84%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,公務接待費支出決算4.18萬元,占100%。其中:
因公出國(境)費支出決算0萬元
公務接待費支出決算為4.18萬元,其中:其他國內(nèi)公務接待支出4.18萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣文化旅游廣電局(本級)2020年共接待國內(nèi)公務接待批次69個、接待人次685人次(不包括陪同人員)。
公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,公務用車運行維護費0萬,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入2萬元,占本年收入合計的0.18%。年初結轉(zhuǎn)結余0萬元,本年支出2萬元,占本年支出合計的0.18%。其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。年末結轉(zhuǎn)結余0萬元。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣文化廣電新聞出版旅游局(本級)2020年機關運行經(jīng)費支出81.78萬元。比年初預算數(shù)減少0.12 萬元,降低0.15%。主要原因是:根據(jù)相關文件精神厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費。
十、一般性支出情況
2020年本部門無會議費開支;開支培訓費1.88萬元,用于開展全縣文化旅游安全生產(chǎn)相關工作人員培訓,人數(shù)52人,內(nèi)容為文化旅游安全生產(chǎn);開展全縣文化旅游職業(yè)素質(zhì)培訓,人數(shù)40人,內(nèi)容為提高全縣文化旅游工作人員基本素質(zhì)培訓。未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
華容縣文化廣電新聞出版旅游局(本級)2020年度政府采購支出總額247.2萬元,其中:政府采購工程支出247.2萬元; 授予中小企業(yè)合同金額247.2萬元,占政府采購支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額247.2萬元,占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備,年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
(一)績效管理工作開展情況。
2020年,我局緊緊貫徹落實縣委、縣政府的精神,全力推進現(xiàn)代公共文化服務體系建設,積極引導文化市場繁榮興盛,加快推進文化旅游融合發(fā)展,全縣文化旅游建設取得了一定成效。
(二)部門決算中項目績效自評結果。
2020年年度內(nèi)“四上企業(yè)”的申報市定目標值為9家,已申報四上企業(yè)9家,完成市定目標。群眾文化活動蓬勃發(fā)展。聯(lián)合省文化和旅游廳開展了“送戲曲進萬村、送書畫進萬家”文藝惠民匯演活動,著力打造我縣“雙送”惠民活動品牌,結合我縣實際情況,2020年我縣共“送戲下鄉(xiāng)”演出活動81場。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。
1.文旅惠民工程取得新成效:一是中央、省、市安排2020年我縣文化、文物、旅游專項資金618.18萬元;二是加速推進數(shù)字文化館建設,縣文化館、圖書館等公共文化場館加大了免費開放力度;三是開展“送文化下鄉(xiāng)活動”,全年開展“送戲下鄉(xiāng)”80場,組織文化志愿者下鄉(xiāng)村開展文化藝術交流20余次。四是開展業(yè)務培訓,組織舉辦了“新時代文明實踐服務音樂舞蹈骨干培訓班”“華容縣文化館暑期文學講習班”等培訓活動和留守兒童免費藝術培訓班。五是加大文旅公共服務設施建設力度。完成了七女峰景觀帶、華一水庫環(huán)庫西路、旅游廁所、停車場、觀景臺及道路標識標牌等景點基礎設施的建設。何長工紀念館、東湖國家濕地公園、小墨山森林康養(yǎng)基地和勝峰林場康養(yǎng)基地等景點相繼建成和開放。六是加強了重點景區(qū)建設與管理,衛(wèi)生狀況得到了明顯改善,修建旅游廁所11座、景區(qū)停車場等配套設施逐步完善。
2.群眾文化活動呈現(xiàn)新亮點:聯(lián)合省文化和旅游廳開展了“播撒藝術種子”精準文化扶貧計劃文化志愿行動及“送戲曲進萬村、送書畫進萬家”文藝惠民匯演活動;積極承辦縣委、縣政府重大活動——華容縣第四屆“集體婚禮”;堅持舉辦了“百姓迎春”“書香助力戰(zhàn)‘疫’、閱讀通達未來”“名邦首府杯”迎國慶·書香華容全民閱讀大賽、“我們的中國夢·湖湘文化進萬家”“湘鄂舞友廣場舞大賽”等系列文旅活動。
3.文旅融合發(fā)展邁出新步伐:一是完成了《關于加快推進文化旅游融合發(fā)展的實施意見》和《華容縣文化旅游廣電事業(yè)“十四五”規(guī)劃》(送審稿)的編制工作。二是重點推進七女峰、禹山李家灣、東山帆園生態(tài)農(nóng)莊等鄉(xiāng)村旅游景區(qū)(點)提升品質(zhì),完善配套設施。三是指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大力發(fā)展以生態(tài)觀光休閑、農(nóng)事體驗等為主要內(nèi)容的鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)。如指導團洲油菜花海、禹山李家灣農(nóng)莊開展的糍粑節(jié)、泥鰍節(jié)活動,操軍“野豬村”農(nóng)莊開展年豬節(jié)等豐富多彩的民俗文旅活動。
4.文旅產(chǎn)業(yè)品質(zhì)得到新提升。一是社會資本更多的投入到了文化旅游領域,尚德文化藝術博物館正在建設中,利民根雕文化園已完成規(guī)劃編制并進入前期準備階段;二是企業(yè)品質(zhì)獲得提升。開展了文化旅游骨干企業(yè)調(diào)查,做好文化“四上”企業(yè)培育與申報,全年向上級部門申報“四上”企業(yè)9家。三是我縣旅游商品品牌效應不斷突出,陸續(xù)涌現(xiàn)出了華容芥菜、開口爽、華容道產(chǎn)品展銷部等一批旅游商品企業(yè)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣文化廣電新聞出版旅游局(本級)部門決算公開表格2020年華容縣文旅廣電局本級決算公開表格.xls

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