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2019年度華容縣文化旅游廣電局部門決算
來源:決算管理員   2020-10-20 16:23
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  2019華容縣文化旅游廣電局

公開說明

 

第一部分 華容縣文化旅游廣電局概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 華容縣文化旅游廣電局概況

 

一、部門職責(zé)

一)貫徹落實(shí)文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施,研究擬定全文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。

(二)統(tǒng)籌規(guī)劃全文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。

(三)管理全性重大文化、旅游活動(dòng),指導(dǎo)文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織全旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣,促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和場(chǎng)推廣,制定全旅游場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

(四)指導(dǎo)、管理全文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)全公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實(shí)施文化惠民工程,組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng),推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

(六)負(fù)責(zé)全非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

(七)統(tǒng)籌規(guī)劃全文化、旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(八)指導(dǎo)全文化和旅游廣播電視場(chǎng)發(fā)展,對(duì)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范場(chǎng),實(shí)施依法設(shè)定的行政許可,推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)全旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,承擔(dān)全旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。

(九)管理全文物和博物館事業(yè),指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè),負(fù)責(zé)全文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)、維修、利用工作,指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。

(十)指導(dǎo)全文化場(chǎng)綜合執(zhí)法,組織查處全性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等場(chǎng)的違法行為,督查督辦重大案件,維護(hù)場(chǎng)秩序。

(十一)負(fù)責(zé)全廣播電視行業(yè)管理,負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。

(十完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十)職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù),大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、財(cái)務(wù)股、公共文化股、文化和旅游產(chǎn)業(yè)股、行政審批、廣播電視與安全股文物股7個(gè)股(室),下轄二級(jí)單位3個(gè):華容縣文化旅游廣電局本級(jí)、華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(副科級(jí))、華容縣博物館(副科級(jí))、。

(二)決算單位構(gòu)成。華容縣文化旅游廣電局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣文化旅游廣電局本級(jí)及華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(副科級(jí))、華容縣博物館(副科級(jí))

第二部分 2019部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1,935.7萬(wàn)元。與2018年相比,減少354.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.38%,主要原因是用于旅游景點(diǎn)的建設(shè),文物的保護(hù),群眾文化活動(dòng)的開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1935.7萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1935.7萬(wàn)元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1935.7萬(wàn)元,其中:基本支出1,041.2萬(wàn)元,占53.79%;項(xiàng)目支出894.5萬(wàn)元,占46.21%;

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1935.7萬(wàn)元,與2018年相比,增加354.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.38%,主要原因是用于旅游景點(diǎn)的建設(shè),文物的保護(hù),群眾文化活動(dòng)的開展。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1935.7萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加354.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.38%,主要原因是加大了文化旅游的投入,用于旅游景點(diǎn)的建設(shè),文物的保護(hù),群眾文化活動(dòng)的開展。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1935.7萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出26萬(wàn)元,占1.34%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1844.7萬(wàn)元,占95.3%;農(nóng)林水(類)支出50萬(wàn)元,占2.58%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出15萬(wàn)元,占0.78%;

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1935.70萬(wàn)元,支出決算為1935.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
    一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.5萬(wàn)元,支出決算為15.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為601.73萬(wàn)元,支出決算為601.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
    文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為139.50萬(wàn)元,支出決算為139.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游市場(chǎng)管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為184.08萬(wàn)元,支出決算為184.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為66.90萬(wàn)元,支出決算為66.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng))。年初預(yù)算為147.99萬(wàn)元,支出決算為147.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
   文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他其他新聞出版電影支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為699.50萬(wàn)元,支出決算為699.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項(xiàng))。年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

   2019年度財(cái)政撥款基本支出1,041.2萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款53.79%,其中:人員經(jīng)費(fèi)859.99萬(wàn)元,44.43%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

公用經(jīng)費(fèi)181.21萬(wàn)元,9.36%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))

費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.36萬(wàn)元,支出決算為8.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.8%,其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.36萬(wàn)元,支出決算為8.78萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,與上年相比減少1.23萬(wàn)元,減少12.29%,減少的主要原因是提倡厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,無(wú)預(yù)算,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%,減少的主要原因是無(wú)預(yù)算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.78萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %。其中:

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.78萬(wàn)元,全年共接待來訪團(tuán)組171個(gè)、來賓1775人次,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

2019年,我局緊緊圍繞縣委、縣政府“四大會(huì)戰(zhàn)”“六大工程”的實(shí)施,全力推進(jìn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè),積極引導(dǎo)文化市場(chǎng)繁榮興盛加快推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展,全縣文化旅游建設(shè)取得了一定成效。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

年度內(nèi)“四上企業(yè)”的申報(bào)市定目標(biāo)值為9家,目前已申報(bào)四上企業(yè)9家,完成市定目標(biāo)。全縣合格綜合性文化服務(wù)中心村級(jí)覆蓋率達(dá)100%;圖書館和文化館均設(shè)立了6家分館,設(shè)置率達(dá)42.8%,完成了市里的考核任務(wù)。

 

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

洞庭湖墨山旅游度假區(qū)項(xiàng)目在國(guó)土和林地用地審批方面取得了明顯進(jìn)展;“全民健身中心建設(shè)”項(xiàng)目,經(jīng)陶縣長(zhǎng)親自調(diào)度,該項(xiàng)目選址已做調(diào)整,由田家湖大道,調(diào)整至黨校旁,目前五環(huán)集團(tuán)在修改項(xiàng)目規(guī)劃方案。成功創(chuàng)建車轱山遺址為第八批國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù)單位;完成旅游廁所建設(shè)任務(wù);非遺搶救資料《華容民俗禮儀》等已正式出版;完成“何冬�;ü膽蛩囆g(shù)研究傳承”相關(guān)工作

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.21萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接),比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是:按照縣政府的要求,單位本著勤儉節(jié)約的原則。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.76萬(wàn)元,用于召開全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站工作會(huì)議、全縣文化志愿者等會(huì)議,人數(shù)223人,內(nèi)容為文化旅游相關(guān)會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)1.15萬(wàn)元,用于開展全縣農(nóng)家書屋管理人員培訓(xùn)、文化旅游相關(guān)工作人員培訓(xùn),人數(shù)83人,內(nèi)容為農(nóng)家書屋管理工作相關(guān)規(guī)定、文化活動(dòng)的開展和旅游規(guī)劃的編制等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn);

(三)政府采購(gòu)支出情況

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額362.3元,其中:政府采購(gòu)貨物支出93.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出268.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額268.8萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的74.19 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額93.5萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的25.81 %。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至201912月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

....

 

第五部分 附件

 

 

附件:2019年度華容縣文化旅游廣電局部門決算公開表格

 文旅廣電局2019年度文旅廣電局部門決算公開說明.xls

2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告文廣新旅2019年度績(jī)效評(píng)估.docx


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