中共華容縣委黨校2025年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購(gòu)情況
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)
(1)宣傳習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神。
(2)根據(jù)中央和省、市及縣委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干和農(nóng)村基層干部,努力培養(yǎng)造就一大批適應(yīng)新世紀(jì)要求和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的各類領(lǐng)導(dǎo)干部。
(3)學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義基本理論和黨的基本路線、方針、政策,重點(diǎn)抓好以中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系為主課的理論教育和以縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略分析、前瞻研究為特色的縣情教育。
(4)圍繞黨的中心任務(wù)和國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題以及縣委、縣政府的工作大局和中心工作,積極開(kāi)展相關(guān)知識(shí)講座、專題案例研討和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究,為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù),為教學(xué)服務(wù),為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。
(5)配合組織人事部門(mén)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察,并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。嚴(yán)格規(guī)范教學(xué)管理,加強(qiáng)學(xué)員黨性教育。
(6)示范、指導(dǎo)和推動(dòng)基層黨委學(xué)習(xí)型政黨建設(shè)。
(7)完成中央、省、市委黨校和縣委交辦的其他業(yè)務(wù)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)人員情況:根據(jù)編委核定,2024年我單位共有編制23人,其中全額事業(yè)編制23人,自收自支事業(yè)編制0人。年初實(shí)有人數(shù)20人;離退休人員19人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
部門(mén)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算327.39萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款327.39萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少12.85萬(wàn)元,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、減少支出。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算327.39萬(wàn)元,其中,干部教育支出327.39萬(wàn)元。支出較去年減少12.85萬(wàn)元,其中基本支出增加13.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少26萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約、減少支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算327.39萬(wàn)元,其中,教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng))327.39萬(wàn)元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為319.39萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:事業(yè)發(fā)展資金8萬(wàn)元,主要用于校園管理等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24萬(wàn)元,比上一年減少16.02萬(wàn)元,降低40.03%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),比上一年增加0萬(wàn)元,提高0%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
(三)一般性支出情況
2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額30萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類25萬(wàn)元,服務(wù)類5萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為327.39萬(wàn)元,其中,基本支出319.39萬(wàn)元,項(xiàng)目支出8萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

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