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統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門決算說明
來源:華容縣政府   2019-08-30 09:27
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中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部

2018年度

部門決算公開說明

 

目錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

、預(yù)算績效情況說明

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分 中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、主要職能

(一)、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī),向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況,提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議,組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí),檢查執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。

 (二)、牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作,研究貫徹做好無黨派人士工作的方針政策,支持無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用,支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

  (三)、調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議,聯(lián)系黨外知識(shí)分子代表人士。

  (四)、調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī),牽頭協(xié)調(diào)檢查落實(shí)情況,做好重要工作和重大問題的處理,協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育,聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士,會(huì)同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。

  (五)、調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議,團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士,開展思想政治工作。

  (六)、開展港澳臺(tái)海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方針政策和法律法規(guī)進(jìn)行調(diào)查研究,做好臺(tái)胞、臺(tái)屬有關(guān)工作。

  (七)、負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作,會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等機(jī)關(guān)事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作,做好黨外代表人士和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作,反映和解決黨外代表人士工作生活中的實(shí)際困難。

  (八)、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作;協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組,歸口管理縣工商聯(lián)、縣僑聯(lián),做好縣知聯(lián)會(huì)等有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。

  (九)、負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

  (十)、承辦縣委和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。中共華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括6個(gè):辦公室、干部室、綜合調(diào)研室、聯(lián)絡(luò)室(新的社會(huì)階層人士工作辦公室)、民宗綜合室、政策法規(guī)室(加掛民族宗教事務(wù)行政審批辦牌子)。其他機(jī)構(gòu)3個(gè):縣歸國華僑聯(lián)合會(huì)(簡(jiǎn)稱縣僑聯(lián))、縣委臺(tái)灣工作辦公室(縣政府臺(tái)灣事務(wù)辦公室)、縣宗教執(zhí)法隊(duì)。

(二)決算單位構(gòu)成。中共華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位本級(jí)、無下級(jí)。

 

第二部分  中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計(jì) 404.28  萬元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加 167.19  萬元,增長 70.52  %。主要原因是 根據(jù)大統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)構(gòu)改革要求,原華容縣人民政府民族宗教事務(wù)局納入中共華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部  。

二、收入決算情況說明

2018年收入 404.28  萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入 404.28  萬元,比上年增加  70.52 %,占本年總收入 100 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0  萬元,比上年增加(減少) 0  %,占本年總收入 0 %。上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,比上年增加(減少) 0  %,占本年總收入 0  %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì) 404.28  萬元,其中:基本支出  276.9 萬元,占本年總支出 648.49  %;項(xiàng)目支出 127.38  萬元,占本年總支出 31.51  %;上繳上級(jí)支出 0 萬元,占0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占  0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)404.28萬元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加167.19萬元,增長70.52 %。主要原因是 根據(jù)大統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)構(gòu)改革要求,原華容縣人民政府民族宗教事務(wù)局納入中共華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出404.28萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加167萬元,增長70.52 %。主要原因是 根據(jù)大統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)構(gòu)改革要求,原華容縣人民政府民族宗教事務(wù)局納入中共華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 。

(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出404.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出404.28 萬元,占100 %。其余支出0萬元,占0 %。

(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為404.28萬元,支出決算數(shù)為404.28 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

1、一般公共服務(wù)(類) 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) (款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 (項(xiàng))。

年初預(yù)算為12萬元,支出決算為12萬元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

2、一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 54.64 萬元,支出決算為54.64萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

3、一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 25.04 萬元,支出決算為25.04萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

4、一般公共服務(wù)(類)宗教事務(wù)(款)宗教工作專項(xiàng)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 10 萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

5、一般公共服務(wù)(類)港澳臺(tái)僑事務(wù)(款)華僑事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 4 萬元,支出決算為4萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

6、一般公共服務(wù)(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 13.21 萬元,支出決算為13.21萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

7、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 0.15 萬元,支出決算為0.15萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

8、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 162.17 萬元,支出決算為162.17萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

9、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 98.33 萬元,支出決算為98.33萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

10、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 8 萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

11、一般公共服務(wù)(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。

年初預(yù)算為 16.73 萬元,支出決算為16.73萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,以支定收,不突破。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出276.9萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 223.72  萬元,占基本支出的80.79%,主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)53.18萬元,占基本支出的19.21 %,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3.5萬元,支出決算數(shù)為3.41萬元,完成預(yù)算的97.43%。其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0  萬元,支出決算為 0  萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元,支出決算為3.41萬元,完成預(yù)算的97.43%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.36萬元,減少10%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成預(yù)算的 100 %,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少(增加)  0 萬元,減少(增長) 0  %,減少(增長)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.41萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算 0  萬元,占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0 %。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.41萬元,全年共接待來訪團(tuán)組89個(gè)、來賓588人次,主要是上級(jí)主管部門督查、平級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)單位學(xué)習(xí)調(diào)研、各級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)單位調(diào)查研究、港澳臺(tái)僑屆人士、黨外代表人士、新的社會(huì)階層的市場(chǎng)調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本級(jí)單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,無支出,截止2018年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。建立預(yù)算績效管理考核機(jī)制,開展支出績效評(píng)價(jià),健全績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

績效目標(biāo):目標(biāo)1:推進(jìn)預(yù)算績效管理是本辦本年度的重點(diǎn)工作,是緩解財(cái)政收支緊張的重要途徑,是提高財(cái)政資金使用效益的有力舉措。本年度將繼續(xù)要求機(jī)關(guān)全體工作人員樹立績效理念,勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績效管理關(guān)系到機(jī)關(guān)工作的正常開展,有利于調(diào)動(dòng)工作中一切積極因素。對(duì)機(jī)關(guān)的會(huì)議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化到實(shí)處,努力將績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程,促進(jìn)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理合理合法高效化。
   目標(biāo)2:面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),強(qiáng)力推進(jìn)重大功能區(qū)和項(xiàng)目建設(shè),不斷調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),著力改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境,培育市場(chǎng)主體,保持縣域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。目標(biāo)3:按照“為民、務(wù)實(shí)、清廉”總要求,扎實(shí)開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng),著力解決在貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、反對(duì)“四風(fēng)”以及聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”等方面存在的突出問題,大力轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革,強(qiáng)化履職盡責(zé)管理,法治政府、廉潔政府建設(shè)取得新成效。

(二)決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,績效目標(biāo)與財(cái)政支出掛勾,提高了財(cái)政資金使用效益。

(三)開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。踐行以績效為目標(biāo)、結(jié)果為導(dǎo)向的績效理念,設(shè)立績效評(píng)價(jià)目標(biāo),從而增強(qiáng)了部門自我約束意思和責(zé)任意識(shí)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算53.18萬元。比2017年增加12.81萬元,增長31.7%,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元,減少 0%。主要原因是:根據(jù)大統(tǒng)戰(zhàn)格局的機(jī)構(gòu)改革要求,華容縣人民政府民族宗教事務(wù)局納入中共華容縣委統(tǒng)戰(zhàn)部,人員增加,業(yè)務(wù)量增加,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般性支出情況

2018年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,用于召開統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,用于培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為。

(三)政府采購支出情情況

本年度政府采購計(jì)劃采購總額0萬元,其中:貨物0萬元;工程0萬元;服務(wù)0萬元;本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元,其中:貨物0萬元;工程0萬元;服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

....

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

詳見附件

2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年績效評(píng)價(jià)報(bào)告表.doc

 

附件:2018年度中國共產(chǎn)黨華容縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門決算公開表格

 

 

 


 統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門決算公開表.xls


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