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2019年度中共華容縣委員會組織部部門決算
來源:華容縣政府   2020-10-20 15:23
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2019年中共華容縣委員會組織部部門決算

 

第一部分中共華容縣委員會組織部部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分中共華容縣委員會組織部部門概況

 

一、部門職責(zé)

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和上級組織部門、縣委的指示、決議,認(rèn)真落實有關(guān)黨的組織工作方面的方針、政策,提出實施組織路線的具體措施,經(jīng)縣委審查批準(zhǔn)后,認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2、加強(qiáng)組織工作宏觀管理,檢查掌握全縣各級基層黨組織執(zhí)行民主集中制、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)情況,做好黨員教育和組織管理工作。

3、貫徹執(zhí)行黨的干部路線和干部政策,改革干部制度,搞好干部監(jiān)督、管理,加強(qiáng)干部的考察了解,合理調(diào)配和使用干部,大力培訓(xùn)干部,切實提高干部隊伍素質(zhì)。

4、掌握各類人才信息,加強(qiáng)干部檔案管理,做好知識分子工作,掌握和管理好一批各行各業(yè)的專業(yè)技術(shù)人才。

5、負(fù)責(zé)對縣委管理干部的歷史遺留問題進(jìn)行初審和審查,,承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共華容縣委員會組織部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、干部辦、干部監(jiān)督辦、基層黨建辦、干部信息辦、公務(wù)員管理辦、人才辦、老干部辦公室、機(jī)關(guān)工委辦。

(二)決算單位構(gòu)成。

中共華容縣委員會組織部單位2019年部門決算匯總公開:機(jī)關(guān)本級決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

 

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

詳見附件

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計536.8萬元,與2018年相比,收、支總計減少21萬元,減少3.71%。主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出,財政撥款收入減少21萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計536.8萬元,其中:財政撥款收入536.8萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計536.8萬元,其中:基本支出335.8萬元,占62.56%;項目支出201萬元,占37.44%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財政撥款收、支總計536.8萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少21萬元,減少3.71%。主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出,項目支出減少21萬元,財政撥款收入減少21萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出536.8萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出減少21萬元,減少3.71%,主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出,進(jìn)一步壓縮支出,財政撥款支出減少21萬元。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出536.8萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出536.8萬元,占100%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為536.8萬元,支出決算為536.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為335.8萬元,支出決算為335.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為180萬元,支出決算為180萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為21萬元,支出決算為21萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出335.8萬元,其中:人員經(jīng)費235.22萬元,占基本支出的70.05%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費100.59萬元,占基本支出的29.96%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8萬元,支出決算為   1.35萬元,完成預(yù)算的16.88%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。

公務(wù)接待費支出預(yù)算8萬元,支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算的16.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.13萬元,減少8.8%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算1.35萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.35萬元,全年共接待來訪團(tuán)組25個、來賓105人次,主要是工作對接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截止2019 1231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

1.本年度預(yù)算配置控制較好,財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費支出比上年總額減少。

2.預(yù)算執(zhí)行方面,全年收支平衡,預(yù)算資金按規(guī)定使用。

3.預(yù)算管理方面,加強(qiáng)了財務(wù)管理。

十、其他重要事項情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出100.59萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費1.8萬元,用于召開業(yè)務(wù)工作會議,人數(shù)132人,內(nèi)容為縣鄉(xiāng)兩級舉辦志愿行動誓師大會、社區(qū)黨總支部結(jié)對開展主題黨日等會議;開支培訓(xùn)費3.6萬元,用于開展知識和技能培訓(xùn),人數(shù)370人,內(nèi)容為城鄉(xiāng)基層黨建、干部教育等培訓(xùn)。與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費用、出租車費用,飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

 

第五部分 附件

 

第五部分附件

附件:2019年度中共華容縣委員會組織部部門決算公開表格組織部2019年部門決算公開表.xls

 

 

 

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

組織部2019年整體支出績效評價.docx

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