2016年華容縣政法委單位收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) |
308 |
一、基本支出 |
224 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
1 |
工資福利支出 |
152.99 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
55 |
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罰沒收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
14.47 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
1.54 |
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專項(xiàng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
85 |
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其他收入 |
1 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
85 |
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三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈(zèng)與 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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收 入 總 計(jì) |
309 |
支 出 總 計(jì) |
309 |
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2016年華容縣政法委財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
其他 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
贈(zèng)與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計(jì) |
308 |
223 |
152.99 |
55 |
14.47 |
0.54 |
85 |
85 |
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20131 |
黨委辦及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu) |
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2013101 |
行政運(yùn)行 |
308 |
223 |
152.99 |
55 |
14.47 |
0.54 |
85 |
85 |
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2016年華容縣政法委單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
合 計(jì) |
15.4 |
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1、因公出國(境)費(fèi)用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
2.4 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
13 |
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其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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(2)公務(wù)用車購置 |
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注:1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位: 華容縣政法委 |
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項(xiàng)目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責(zé) |
根據(jù)中央的路線、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署,統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng); |
預(yù)算單位構(gòu)成 |
華容縣政法委 |
部門預(yù)算情況說明 (包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況) |
一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況 縣政法委現(xiàn)有人員編制10名(其中行政編制9名,工勤編制1名)、實(shí)有在職干部、職工18人(其中全額人18人)。 二、預(yù)算收支 1、預(yù)算平衡情況:2016年預(yù)算總收入309萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款308萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入1萬元。預(yù)算總支出309萬元。預(yù)算收支平衡。 2、預(yù)算支出分析 2016年預(yù)算總支出309萬元。其中:工資福利支出152.99萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.47萬元;一般商品和服務(wù)支出55萬元;其他支出1.54萬元;項(xiàng)目支出85萬元。 三、項(xiàng)目支出 安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)85萬元,其中:國安工作經(jīng)費(fèi)10萬元,重大節(jié)假日信訪維穩(wěn)、派員到京到省到市駐點(diǎn)接訪、縣內(nèi)維穩(wěn)、信息收集、突發(fā)事件處理等專項(xiàng)活動(dòng)、綜合治理等75萬元。
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2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
單位名稱:華容縣政法委 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運(yùn)輸支出 | |||
公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

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