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2023年度華容縣檔案館部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 09:18
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  2023年度

  華容縣檔案館部門決算

  目錄

  第一部分 華容縣檔案館概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容縣檔案館概況

  一、 部門職責(zé)

  華容縣檔案館是中共華容縣委辦公室所屬正科級(jí)公益一類全額撥款參公事業(yè)單位,為正科級(jí)。主要職責(zé)是:

 �。ㄒ�)負(fù)責(zé)接收按規(guī)定應(yīng)移交進(jìn)館的各種門類和載體的檔案資料;負(fù)責(zé)征集散存在社會(huì)上的反映我縣各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料以及著名人物在華容活動(dòng)中形成的檔案資料;負(fù)責(zé)全縣重要會(huì)議、重要活動(dòng)、重大事件檔案資料的收集,并對(duì)所征集的檔案資料進(jìn)行鑒定、整理、歸檔。

  (二)負(fù)責(zé)館藏檔案的科學(xué)分類和保管,建立全宗卷,記載立檔ノ緩?fù)全渍O費(fèi)荼淝榭�。负扎Y氐蛋腹莨薟氐蛋傅募ǹ牛嘀萍燜鞴ぞ擼峁┑蛋感畔⒉樵睦�;負(fù)責(zé)縣本級(jí)館藏檔案安全,維護(hù)檔案完整,保守黨和國(guó)家機(jī)密。

 �。ㄈ﹪@縣委縣政府工作需要,開展檔案史料的研究和編蔡工作,利用館藏檔案資料舉辦展覽,編輯檔案文件匯集和其他有利用價(jià)值的參考資料,經(jīng)批準(zhǔn)公布檔案文件和史料。

 �。ㄋ模├矛F(xiàn)代先進(jìn)科技和設(shè)備研究檔案的現(xiàn)代化管理技術(shù),提高檔案管理的現(xiàn)代化水平,推進(jìn)縣檔案館數(shù)字化建設(shè),全方位有效地開發(fā)檔案信息資源。

  (五)制訂縣檔染館干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,承辦檔案專業(yè)教育和檔案千部培訓(xùn)工作。

 �。┴�(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

 �。ㄆ撸┏修k縣委辦公室和上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣檔案館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、接收征集股、信息技術(shù)股、檔案服務(wù)中心。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容縣檔案館2023年部門決算公開單位為華容縣檔案館,華容縣檔案館為華容縣縣委辦下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

  第二部分

  部門決算表

  詳見附件表格

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)180.12萬元,與上年相比,減少10.59萬元,減少5.55%。主要是因?yàn)榭h本級(jí)投入有所減少。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)180.12萬元,其中:財(cái)政撥款收入180.12萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)180.12萬元,其中:基本支出180.12萬元,占100%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)180.12萬元,與上年相比,減少10.59萬元,減少5.55%。主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)榭h本級(jí)投入有所減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出180.12萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少10.59萬元,減少5.55%,主要是因?yàn)榭h本級(jí)投入有所減少。

 �。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出180.12萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出180.12萬元,占100%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為123.44萬元,支出決算數(shù)為180.12萬元,完成年初預(yù)算的145.92%,其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算數(shù)0萬元,支出決算數(shù)1.6萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),突發(fā)性支出沒有預(yù)算。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算數(shù)為123.44萬元,決算數(shù)為178.52萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的144.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:一有新入編人員;二年初只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),沒有預(yù)算本級(jí)專項(xiàng)資金。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出180.12萬元,其中:

  ∪嗽本�117.56萬元,占基本支出的65.27%,主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  公用經(jīng)費(fèi)62.56萬元,占基本支出的34.73%,主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.61萬元,支出決算為0.61萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。與上年相比減少0.001萬元,減少0.18%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.61萬元,支出決算為0.61萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。與上年相比減少0.001萬元,減少0.18%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元,全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓58人次,主要是與相關(guān)單位交流工作情況及接受上級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本單位為非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,開支培訓(xùn)費(fèi)0.12萬元,用于檔案管理培訓(xùn),人數(shù)2人,內(nèi)容為檔案日常管理學(xué)習(xí);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  本單位2023年度政府采購支出總額13.27萬元,其中:政府采購貨物支出4.28萬元、政府采購工程支出1.55萬元、政府采購服務(wù)支出7.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.27萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.27萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

 �。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對(duì)事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目開展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估,對(duì)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。

  從評(píng)價(jià)情況看,對(duì)本部門所有項(xiàng)目支出進(jìn)行年中監(jiān)控、全年績(jī)效自評(píng),及時(shí)反饋項(xiàng)目支出實(shí)施情況,切實(shí)加強(qiáng)本部門預(yù)算管理,提高資金使用效益,提升部門預(yù)算績(jī)效管理廣度和深度。

 �。ǘ┎块T(單位)整體支出績(jī)效情況

  2023年,根據(jù)我館年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,圓滿完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

  1、本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),實(shí)際在職人員數(shù)少于編制數(shù);“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年沒有增加。

  2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),圓滿完成了當(dāng)年的任務(wù)目標(biāo),財(cái)政撥款支出總體控制較好。

  3、預(yù)算管理方面,我館制定了切實(shí)有效的財(cái)務(wù)、資產(chǎn)等內(nèi)部管理制度,執(zhí)行總體較為有效。

 �。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  1、預(yù)算支出績(jī)效指標(biāo)不夠細(xì)化、不夠全面:預(yù)算支出績(jī)效指標(biāo)跟預(yù)算編制同步申報(bào),根據(jù)工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作設(shè)置,因當(dāng)年工作任務(wù)的變動(dòng)無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì),績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況有細(xì)微偏差。

  2、預(yù)算調(diào)整率偏高:年初預(yù)算未足額安排,年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  三、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  四、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  五、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  六、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  七、反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  八、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  九、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  十、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  十一、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  十二、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十三、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  十四、辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  十五、水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  十六、電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  十七、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  十八、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  十九、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  二十、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  二十一、專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  二十二、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  二十三、委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  二十六、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  二十七、福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  二十八、其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  二十九、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  三十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  三十一、撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  三十二、生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  三十三、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

  三十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、華容縣檔案館2023年度部門決算公開表格檔案館2023年部門決算公開表格.xlsx

  二、2023年度檔案館整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告112003華容縣檔案館.rar


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