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2022年度中共華容縣委辦公室單位預(yù)算
來源:華容縣政府   2021-11-16 08:51
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中共華容縣委辦公室(部門)2022年度單位預(yù)算

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

 


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1)中共華容縣委辦公室職能職責(zé):

負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。

2)何長工紀(jì)念館職能職責(zé):

1)負(fù)責(zé)編制何長工同志紀(jì)念館開發(fā)建設(shè)中長期規(guī)劃,提出年度發(fā)展任務(wù)、積極組織實(shí)施好建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

2)負(fù)責(zé)制定何長工同志紀(jì)念館管理規(guī)章制度、建立配套完善的工作運(yùn)行機(jī)制。

3)負(fù)責(zé)征集何長工同志革命歷史文獻(xiàn)資料并布展,開展紅色旅游文化研究。

4)負(fù)責(zé)何長工同志紀(jì)念館對外開放參觀,開展愛國主義和革命傳統(tǒng)教育。

5)完成縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

3)政研中心職能職責(zé):

根據(jù)縣委的意圖和部署,圍繞全縣中心工作,進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調(diào)查研究,提出意見和建議,供縣委決策參考,并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查,為完善縣委決策服務(wù)。

牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作;負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

參與起草或修改縣委重要政策性文件;協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報(bào)告、講話稿;組織撰寫全縣性會(huì)議工作報(bào)告及其他有關(guān)材料;起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。

收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)重要信息,對重要問題進(jìn)行分析、預(yù)測,并及時(shí)將有關(guān)資料和研究成果報(bào)送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。

負(fù)責(zé)縣委重要工作的對外宣傳。

完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4)檔案館職能職責(zé):

貫徹和執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和任務(wù);征集和接收具有保存價(jià)值的檔案資料,對保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和利用;對違反檔案法規(guī)的案件和行為對照《檔案法》進(jìn)行查處。

5)黨史研究室職能職責(zé):

貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定,擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。

組織評審、驗(yàn)收全縣各級(jí)各類史志書籍。

編撰出版《中國共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本;編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》;編寫《華容大事記》;編撰出版《古今華容》。

負(fù)責(zé)全縣黨史和歷史人物的研究,編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。

運(yùn)用黨史、方志研究成果,開展各種形式的宣傳教育活動(dòng),發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會(huì)功能。

負(fù)責(zé)縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。

負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

承接上級(jí)黨史和方志部門交辦的其他事項(xiàng)。

承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1)中共華容縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、信息服務(wù)中心。

2)何長工紀(jì)念館機(jī)構(gòu)設(shè)置: 何長工同志紀(jì)念館機(jī)構(gòu)設(shè)置:辦公室(加掛財(cái)務(wù)室牌子),宣傳教育股(加掛對外聯(lián)絡(luò)股牌子),安全保衛(wèi)股(加掛游客服務(wù)中心牌子),陳列展覽股。

3)政研中心機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室(信息室)、調(diào)研一室、調(diào)研二室。

4)檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置: 辦公室、信息技術(shù)股、接收征集股、管理利用股四個(gè)股室。

5)黨史研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。


部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:

1、縣委辦公室部門本級(jí)

2、何長工紀(jì)念館

3、政研中心

4、檔案館

  5、黨史研究室

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算959萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款959萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少61萬元,主要是因?yàn)?/font>一般公共預(yù)算撥款減少61萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)單位經(jīng)營收,所以公開的附件24-33表為空。具體安排情況如下:

1)中共華容縣委辦公室: 一般公共預(yù)算撥款524萬元。

2)何長工紀(jì)念館: 一般公共預(yù)算撥款112萬元。

3)政研中心: 一般公共預(yù)算撥款97萬元。

4)檔案館: 一般公共預(yù)算撥款121萬元。

5)黨史研究室: 一般公共預(yù)算撥款105萬元。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算959萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為959萬元。支出較去年減少61萬元,其中基本支出減少61萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)椴块T人員減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少,2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。具體安排情況如下:

1)中共華容縣委辦公室: 一般公共服務(wù)支出524萬元,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為524萬元。

2)何長工紀(jì)念館: 一般公共服務(wù)支出112萬元,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為112萬元。

3)政研中心: 一般公共服務(wù)支出97萬元,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為97萬元。

4)檔案館: 一般公共服務(wù)支出121萬元,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為121萬元。

5)黨史研究室: 一般公共服務(wù)支出105萬元,201一般公共服務(wù)支出(類)20131 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為105萬元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算959萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為959萬元占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為959萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款232.76萬元,比上一年減少20.5萬元,降低8%。主要原因是部門人員減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少,單位厲行節(jié)約,壓減一般性支出,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少3萬元,減少44.1%,主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)40人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作等會(huì)議;2022年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額104.1萬元,其中工程類0萬元,貨物類22.1萬元,服務(wù)類82萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0。

2022擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為959萬元,其中,基本支出959萬元,項(xiàng)目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2022年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室.xlsx

中共華容縣委辦公室(本級(jí))2022年度單位預(yù)算

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

 


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共華容縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置: 秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、信息服務(wù)中心。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共華容縣委辦公室只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算524萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款524萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少63萬元,主要是因?yàn)?/font>一般公共預(yù)算撥款減少63萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)單位經(jīng)營收,所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算524萬元,其中,一般公共服務(wù)524萬元,201一般公共服務(wù)支出(類) 20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)() 2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為524萬元。支出較去年減少63萬元,其中基本支出減少63萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝蝗藛T減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少,2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算524萬元,其中,一般公共服務(wù)支出524萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為524萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為524萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款128.3萬元,比上一年減少16.8萬元,降低11.57%。主要原因是人員減少,公用經(jīng)費(fèi)支出減少,單位厲行節(jié)約,壓減一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年持平主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額19萬元,其中工程類0萬元,貨物類8萬元,服務(wù)類11萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為524萬元,其中,基本支出524萬元,項(xiàng)目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 


第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2022年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室(本級(jí)).xlsx
縣委辦(本級(jí))2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
縣委辦(本級(jí))2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls


縣委黨史研究室2022度單位預(yù)算

 

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    

 一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定,擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。

組織評審、驗(yàn)收全縣各級(jí)各類史志書籍。

編撰出版《中國共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本;編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》;編寫《華容大事記》;編撰出版《古今華容》。

負(fù)責(zé)全縣黨史和歷史人物的研究,編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。

運(yùn)用黨史、方志研究成果,開展各種形式的宣傳教育活動(dòng),發(fā)揮存史、資政、育人的社會(huì)功能。

負(fù)責(zé)縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。

負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

承接上級(jí)黨史和方志部門交辦的其他事項(xiàng)。

承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

設(shè)綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。

 

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣黨史研究室只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算105萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款105萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少13萬元,主要是因?yàn)?/font>公共預(yù)算撥款減少本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)單位經(jīng)營收所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算105萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款)2013101行政運(yùn)行支出(項(xiàng))105萬元。較去年減少13萬元,其中基本支出減少13萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>公共預(yù)算撥款減少。2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)

2022一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算105萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)款)2013101行政運(yùn)行支出(項(xiàng))105萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為105萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算。

、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25.16萬元,上一年減少3.4萬元,降低1.2%。主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓減一般性支出。

二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.5萬元,減少38%,主要因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

本單位2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本單位2022政府采購預(yù)算總額49.3萬元,其中工程類0萬元,貨物類1.3萬元,服務(wù)類48萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為105萬元,其中,基本支出105萬元,項(xiàng)目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

 

華容縣2022年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室(黨史研究室).xlsx
黨史研究室 2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
縣委黨史研究室 2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls


何長工同志紀(jì)念館2022度單位預(yù)算

 

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37表 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1負(fù)責(zé)編制何長工同志紀(jì)念館開發(fā)建設(shè)中長期規(guī)劃,提出年度發(fā)展任務(wù)、積極組織實(shí)施好建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

2負(fù)責(zé)制定何長工同志紀(jì)念館管理規(guī)章制度、建立配套完善的工作運(yùn)行機(jī)制。

3負(fù)責(zé)征集何長工同志革命歷史文獻(xiàn)資料并布展,開展紅色旅游文化研究。

4負(fù)責(zé)何長工同志紀(jì)念館對外開放參觀,開展愛國主義和革命傳統(tǒng)教育。

5完成縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作。  

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

何長工同志紀(jì)念館機(jī)構(gòu)設(shè)置:辦公室(加掛財(cái)務(wù)室牌子),宣傳教育股(加掛對外聯(lián)絡(luò)股牌子),安全保衛(wèi)股(加掛游客服務(wù)中心牌子),陳列展覽股。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣何長工同志紀(jì)念館只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算112萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款112萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加13萬元,主要是因?yàn)?/font>2022年新增一名工作人員,人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)單位經(jīng)營收,所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算112萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行項(xiàng)預(yù)算數(shù)為112萬元。支出較去年增加13萬元其中基本支出增加13萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>2022年新增一名工作人員,2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算112萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行項(xiàng)支出112萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為112萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算。

、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金預(yù)算支出 ,所以公開的附件24-25政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款25萬元,上一年增加1.6萬元,增加6.8%。主要原因是2022年新增一名工作人員。

二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少1萬元,減少50%主要因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本單位2022政府采購預(yù)算總額18.8萬元,其中工程類0萬元,貨物類8.8萬元,服務(wù)類10萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為112萬元,其中,基本支出112萬元,項(xiàng)目支出0萬元詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2022年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室(何長工同志紀(jì)念館).xls
何長工同志紀(jì)念館2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
何長工同志紀(jì)念館2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls

中共華容縣委政策研究中心

2022年度單位預(yù)算

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

 


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

根據(jù)縣委的意圖和部署,圍繞全縣中心工作,進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調(diào)查研究,提出意見和建議,供縣委決策參考,并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查,為完善縣委決策服務(wù)。

牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作;負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

參與起草或修改縣委重要政策性文件;協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報(bào)告、講話稿;組織撰寫全縣性會(huì)議工作報(bào)告及其他有關(guān)材料;起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。

收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)重要信息,對重要問題進(jìn)行分析、預(yù)測,并及時(shí)將有關(guān)資料和研究成果報(bào)送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。

負(fù)責(zé)縣委重要工作的對外宣傳。

完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

政研中心機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室(信息室)、調(diào)研一室、調(diào)研二室。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣政研中心只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算97萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款97萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年持平,主要是因?yàn)?/font>一般公共預(yù)算撥款收入持平本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)單位經(jīng)營收所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算97萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為97萬元。支出較去年持平,其中基本支出增加(減少)0萬元。其中基本支出較上年持平主要是因?yàn)槿藛T未發(fā)生變化,業(yè)務(wù)工作任務(wù)未發(fā)生重大變化,基本支出與上年持平,2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算97萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2013101行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為97萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為97萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25(政府性基金預(yù)算)為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.5萬元,比上一年減少0.9萬元,降低3.8%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓減一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.5萬元,減少50%,主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開3次會(huì)議,人數(shù)40人,內(nèi)容為年度、業(yè)務(wù)工作、調(diào)研等會(huì)議;2022年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額12萬元,其中工程類0萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類10萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為97萬元,其中,基本支出97萬元,項(xiàng)目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

 華容縣2022年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室(政研中心).xlsx
政策研究中心2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
政策研究中心2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls


檔案館單位2022度單位預(yù)算

 

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

貫徹和執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和任務(wù);征集和接收具有保存價(jià)值的檔案資料,對保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和利用;對違反檔案法規(guī)的案件和行為對照《檔案法》進(jìn)行查處。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣檔案館單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、信息技術(shù)股、接收征集股、管理利用股四個(gè)股室。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣檔案館只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算121萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款121萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1.2萬元,主要是因?yàn)楸挝贿\(yùn)轉(zhuǎn),更好的開展檔案工作。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)單位經(jīng)營收所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算121萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)()2013101行政運(yùn)行支出(項(xiàng))121萬元。較去年增加1.2萬元其中基本支出增加1.2萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槠渌毠すべY調(diào)資2022年度本單位項(xiàng)目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算121萬元,其中201一般公共服務(wù)支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)()2013101行政運(yùn)行支出(項(xiàng))121萬元,占100%,具體安排情況如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為121萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2022項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件24-25政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2022機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.8萬元,上一年減少1萬元,減少3.05%。主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元。比上一年減少0.14元,減少1%,主要因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(三)一般性支出情況

2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)

(四)政府采購情況

本單位2022政府采購預(yù)算總額5萬元,其中工程類0萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類3萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2022報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0。

2022擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為121萬元,其中,基本支出121萬元,項(xiàng)目支出0萬元詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》,第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算15 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算17 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算19 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效36 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效37 整體支出績效目標(biāo)表

 

華容縣2022年部門預(yù)算表中共華容縣委辦公室(華容縣檔案館).xlsx
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