中共華容縣委政策研究中心
2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
(二)支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)政府采購情況
(四)預算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
根據(jù)縣委的意圖和部署,圍繞全縣中心工作,進行有關經濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調查研究,提出意見和建議,供縣委決策參考,并進行決策后的跟蹤調查,為完善縣委決策服務。
牽頭組織、協(xié)調和聯(lián)絡縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調查研究工作;負責全縣黨委辦公室系統(tǒng)調查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務指導。
參與起草或修改縣委重要政策性文件;協(xié)助縣委主要領導起草工作報告、講話稿;組織撰寫全縣性會議工作報告及其他有關材料;起草縣委及縣委主要領導同志向中央、省、市領導的匯報材料。
收集和篩選關系縣域經濟社會發(fā)展的各項重要信息,對重要問題進行分析、預測,并及時將有關資料和研究成果報送縣委主要領導閱研、參考。
負責縣委重要工作的對外宣傳。
完成縣委主要領導交辦的其他工作。
(二)機構設置
政研中心機構設置: 綜合辦、文稿室(信息室)、調研一室、調研二室。
二、部門預算單位構成
2023年部門預算單位構成:中共華容縣委政策研究中心,不包含二級機構。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算98萬元,其中,一般公共預算撥款98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,上年結轉0萬元。收入較去年增加1萬元,主要是因為一般公共預算撥款增加1萬元。
(二)支出預算
2023年本單位支出預算98萬元,其中,一般公共服務支出98萬元。支出較去年增加1萬元,其中基本支出減少3萬元,項目支出增加4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位人員減少,公用經費支出減少,項目支出增加主要是因為業(yè)務工作任務增加,運行維護經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算98萬元,其中,201一般公共服務支出(類)20131黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)2013101行政運行(項)預算數(shù)為98萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預算數(shù)為94萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
(二)項目支出:2023年項目支出年初預算數(shù)為4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中:運行維護經費4萬元,主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,故2023年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款21.57萬元,比上一年減少0.93萬元,降低4.13%。主要原因是單位人員減少,公用經費支出減少,保障機構正常運轉所需經費減少。
(二)“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數(shù)0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年持平,主要原因是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經費。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0.78萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)55人,內容為業(yè)務知識技能等培訓;2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額15萬元,其中工程類0萬元,貨物類2萬元,服務類13萬元。
(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為98萬元,其中,基本支出94萬元,項目支出4萬元,具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表

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