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2019年度中共華容縣委辦公室部門決算
來源:決算管理員   2020-10-20 15:05
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2019年中共華容縣委辦公室部門決算

 

 

第一部分中共華容縣委辦公室部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分中共華容縣委辦公室部門概況

 

一、部門職責(zé)

1)中共華容縣委辦公室職能職責(zé):

負(fù)責(zé)縣委日常文書的處理、中央省市縣重大方針和工作的落實(shí)和檢查、負(fù)責(zé)縣委重要工作的組織協(xié)調(diào)、協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)大院安保與后勤事務(wù)管理工作。

2)何長工紀(jì)念館職能職責(zé):

以為公眾提供何長工事跡的陳列、展覽、講解革命史教育等事業(yè)服務(wù)為宗旨。主要負(fù)責(zé)何長工紀(jì)念館的開發(fā)建設(shè);建立完善的管理運(yùn)行機(jī)制;征集何長工革命歷史文獻(xiàn)資料,布展、開展紅色旅游文化研究;負(fù)責(zé)紀(jì)念館對(duì)外開發(fā)參觀,開展愛國主義和革命史傳統(tǒng)教育。

3)政研中心職能職責(zé):

根據(jù)縣委的意圖和部署,圍繞全縣中心工作,進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨建等方面政策問題的調(diào)查研究,提出意見和建議,供縣委決策參考,并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查,為完善縣委決策服務(wù)。

牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作;負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

參與起草或修改縣委重要政策性文件;協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報(bào)告、講話稿;組織撰寫全縣性會(huì)議工作報(bào)告及其他有關(guān)材料;起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。

收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)重要信息,對(duì)重要問題進(jìn)行分析、預(yù)測,并及時(shí)將有關(guān)資料和研究成果報(bào)送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。

負(fù)責(zé)縣委重要工作的對(duì)外宣傳。

負(fù)責(zé)華容縣全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作(華容縣全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣委政策研究中心)。

負(fù)責(zé)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作(縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與縣委政策研究中心合署辦公)。

完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4)檔案館職能職責(zé):

貫徹和執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策和任務(wù);征集和接收具有保存價(jià)值的檔案資料,對(duì)保存的檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和利用;對(duì)違反檔案法規(guī)的案件和行為對(duì)照《檔案法》進(jìn)行查處。

5)黨史研究室職能職責(zé):

貫徹落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)黨史、地方志工作的法律、法規(guī)、方針、政策和規(guī)定,擬定全縣黨史、地方志工作規(guī)劃、年度計(jì)劃及有關(guān)黨史、地方志規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

組織全縣黨史、地方志叢書的編修及管理工作。

組織評(píng)審、驗(yàn)收全縣各級(jí)各類史志書籍。

編撰出版《中國共產(chǎn)黨華容縣地方史》正本;編纂出版《華容縣志》《華容年鑒》;編寫《華容大事記》;編撰出版《古今華容》。

負(fù)責(zé)全縣黨史和歷史人物的研究,編輯出版《老干部回憶錄》及華容黨史人物傳記。

運(yùn)用黨史、方志研究成果,開展各種形式的宣傳教育活動(dòng),發(fā)揮“存史、資政、育人”的社會(huì)功能。

負(fù)責(zé)縣黨史聯(lián)絡(luò)組的日常工作。

負(fù)責(zé)本單位的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

承接上級(jí)黨史和方志部門交辦的其他事項(xiàng)。

承接縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

中共華容縣委辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1)中共華容縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、檔案室、外事辦、財(cái)經(jīng)辦、改革辦、小康辦、信息服務(wù)中心。

2)何長工紀(jì)念館機(jī)構(gòu)設(shè)置:辦公室(加掛財(cái)務(wù)室牌子),宣傳教育股(加掛對(duì)外聯(lián)絡(luò)股牌子),安全保衛(wèi)股(加掛游客服務(wù)中心牌子),陳列展覽股。

3)政研中心機(jī)構(gòu)設(shè)置: 綜合辦、文稿室(信息室)、調(diào)研一室、調(diào)研二室。

4)檔案館機(jī)構(gòu)設(shè)置辦公室、業(yè)務(wù)股、法制股、管理股

5)黨史研究室機(jī)構(gòu)設(shè)置綜合辦、黨史股、方志年鑒股、宣傳教育股。

(二)決算單位構(gòu)成。

中共華容縣委辦公室2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:中共華容縣委辦公室本級(jí)以及何長工紀(jì)念館、政研中心、檔案館、黨史研究室。

 

第二部分 2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)1,866.53萬元。與20181331.07萬元相比,增加535.46萬元,增長28.6%,主要是因?yàn)椋簠R總新增何長工紀(jì)念館預(yù)算74.5萬元、各單位機(jī)構(gòu)改革人員進(jìn)出新增人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1,866.53萬元,其中:財(cái)政撥款收入1866.53萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1,866.53萬元,其中:基本支出1,282.2萬元,占68.69%。項(xiàng)目支出584.33萬元,占31.31%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1866.53萬元。與2018年相比,增加535.46萬元,增長40.22%,主要是因?yàn)閰R總新增何長工紀(jì)念館、各單位機(jī)構(gòu)改革人員進(jìn)出新增人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出1866.53萬元。與20181331.07萬元相比,增加535.46萬元,增長28.6%,主要是因?yàn)椋簠R總新增何長工紀(jì)念館預(yù)算74.5萬元、各單位機(jī)構(gòu)改革人員進(jìn)出新增人員經(jīng)費(fèi)和相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出1866.53萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1787.49萬元,占95.77%;公共安全(類)支出79.04萬元,占4.23%。

(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,866.54萬元,支出決算為1,866.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為109.57萬元,支出決算為109.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為42萬元,支出決算為42萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。      

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為83.3萬元,支出決算為83.3萬元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。      

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為53.3萬元,支出決算為53.3萬元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為109.57萬元,支出決算為109.57萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為42萬元,支出決算為42萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為83.3萬元,支出決算為83.3萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為53.3萬元,支出決算為53.3萬元,完成年初預(yù)算的100%  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為166.39萬元,支出決算為166.39萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

公共安全支出(類)國家保密(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為58.04萬元,支出決算為58.04萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

公共安全支出(類)國家保密(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為21萬元,支出決算為21萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1,282.2萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)993.97萬元,占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)288.23萬元,占基本支出的22.48%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.04萬元,支出決算為5.91萬元,完成預(yù)算的83.95%,其中:

因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算7.04萬元,支出決算為5.91萬元,完成預(yù)算的83.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.54萬元,減少8.37%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.91萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.91萬元,全年共接待來訪團(tuán)組98個(gè)、來賓591人次,主要是工作對(duì)接、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、調(diào)研等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019 1231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

圍繞預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了績效目標(biāo)自評(píng),績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2019年度績效目標(biāo)完成情況較好。

2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共華容縣委辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.76萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.32萬元,用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議,人數(shù)110人,內(nèi)容為縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全縣辦公室工作會(huì)議、專項(xiàng)調(diào)研等會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元,用于開展知識(shí)及業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),人數(shù)125人,內(nèi)容為中央文件精神學(xué)習(xí)、專題工作講評(píng)等培訓(xùn)。與年初預(yù)算數(shù)持平,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額)

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

 公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

 其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

 水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

 差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

 維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

 勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

 其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

 其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

 撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人?

 獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?

 辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維

 

第五部分 附件

 

附件:2019年度中共華容縣委辦公室部門決算公開表格

 2019縣委辦決算公開.xls

2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

縣委辦2019績效.docx


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