華容縣縣委辦2019年部門預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 縣委辦2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況(四)政府采購(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、部門基本概況
1、職能職責(zé):
縣委辦公室作為縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu),處于承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右的中樞位置,承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障等重要職能。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
8個(gè):秘書室、法規(guī)室、督查室、政工室、行政室、綜合信息信息室、離休辦、后勤服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有:縣委辦機(jī)關(guān)、縣委后勤服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入461萬(wàn)元。其中:收入較去年7增加萬(wàn)元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加7萬(wàn)元。主要原因是人員增加、工資調(diào)標(biāo),機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建投入。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)461萬(wàn)元,其中:工資福利支出329.46萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出130.1萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.51萬(wàn)元;其他支出0.93萬(wàn)元;較去年7增加萬(wàn)元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加7萬(wàn)元。主要原因是人員增加、工資調(diào)標(biāo),機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建投入。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入461萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為461萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�;局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件(華財(cái)發(fā)〔2019)4號(hào))。
(二)項(xiàng)目支出:2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中:業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元,主要用于0。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件(華財(cái)發(fā)〔2019)4號(hào))。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款461萬(wàn)元。2019年年初預(yù)算對(duì)比增加7萬(wàn),主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資、機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建投入。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)較2018年(16萬(wàn)元)減少14萬(wàn)元,主要是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額167萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算167萬(wàn)元。(含一類會(huì)議費(fèi)用), 較2018年(239萬(wàn)元)減少72萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月底,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為0萬(wàn)元,詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
華容縣接待辦2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé):主要負(fù)責(zé)全縣公務(wù)接待工作;四大家重要接待活動(dòng);主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待任務(wù);按照縣公務(wù)用車(保留車輛)規(guī)定使用范圍提供車輛服務(wù);協(xié)助做好公務(wù)用車監(jiān)督檢查工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu):綜合辦、接待室、公務(wù)用車平臺(tái)管理中心、財(cái)務(wù)室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
2019年縣接待辦沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件11--33表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入;支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2019年預(yù)算總收入98萬(wàn)元。其中:經(jīng)費(fèi)撥款98萬(wàn)元。預(yù)算總支出98萬(wàn)元。預(yù)算收支平衡。
(一)收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入98萬(wàn)元。其中:收入較去年增加20萬(wàn)元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加20萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增人員12人。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)98萬(wàn)元,2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98萬(wàn)元,其中:工資福利支出70.28萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元;其他支出0.72萬(wàn)元;主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增人員12人。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入98萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�;局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件(華財(cái)發(fā)〔2019)4號(hào))。
(二)項(xiàng)目支出:2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件(華財(cái)發(fā)〔2019)4號(hào))。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款98萬(wàn)元。較上年對(duì)比增加20萬(wàn)元。主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增人員12人。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少0萬(wàn)元,(“三公”經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目資金預(yù)算,不在人員經(jīng)費(fèi)之列。)
3、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額28萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物預(yù)算28萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛37輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛3輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/300萬(wàn)元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款55萬(wàn)元。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
中共華容縣委政策研究中心
2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
1、根據(jù)縣委的意圖和部署,圍繞全縣中心工作,進(jìn)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明和黨建等方面政策問(wèn)題的調(diào)查研究,提出意見(jiàn)和建議,供縣委決策參考,并進(jìn)行決策后的跟蹤調(diào)查,為完善縣委決策服務(wù)。
2、牽頭組織、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)縣直各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查研究工作;負(fù)責(zé)全縣黨委辦公室系統(tǒng)調(diào)查研究、文稿寫作等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3、參與起草或修改縣委重要政策性文件;協(xié)助縣委主要領(lǐng)導(dǎo)起草工作報(bào)告、講話稿;組織撰寫全縣性會(huì)議工作報(bào)告及其他有關(guān)材料;起草縣委及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)同志向中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)材料。
4、收集和篩選關(guān)系縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)重要信息,對(duì)重要問(wèn)題進(jìn)行分析、預(yù)測(cè),并及時(shí)將有關(guān)資料和研究成果報(bào)送縣委主要領(lǐng)導(dǎo)閱研、參考。
5、負(fù)責(zé)縣委重要工作的對(duì)外宣傳。
6、負(fù)責(zé)華容縣全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作(華容縣全面建成小康社會(huì)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣委政策研究中心)。
7、負(fù)責(zé)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作(縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室與縣委政策研究中心合署辦公)。
8、完成縣委主要領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu),分別為綜合辦、文稿室(信息室)、調(diào)研一室、調(diào)研二室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家。
三、部門收支總體情況
中共華容縣委政策研究中心2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入97萬(wàn)元。其中:收入較去年減少109萬(wàn)元,主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款減少109萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2019年年初預(yù)算數(shù)97萬(wàn)元,其中:工資福利支出69.34萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0.66萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。支出較去年減少109萬(wàn)元,主要原因是工資福利支出減少17.66萬(wàn)元,商品和服務(wù)及其他支出減少2.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少89萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入97萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為97萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件(華財(cái)發(fā)〔2019)4號(hào))。
(二)項(xiàng)目支出:2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件(華財(cái)發(fā)〔2019)4號(hào))。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.66萬(wàn)元。比2018年減少2.34萬(wàn)元,減少7.8%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少3.8萬(wàn)元,減少79.1%,主要是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2019年會(huì)議費(fèi)11.5萬(wàn)元,擬召開(kāi)3次會(huì)議,人數(shù)130人,內(nèi)容為2019年縣委辦公室系統(tǒng)工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為2019年全縣辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議。
4、政府采購(gòu)情況
2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額26萬(wàn)元,其中工程類0萬(wàn)元,貨物類26萬(wàn)元,服務(wù)類0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年本部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為0萬(wàn)元,詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

02中共華容縣委辦公室2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算.xls
03中共華容縣委辦公室2019年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi).xlsx

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