一、部門基本概況
1、職能職責
負責全縣公務接待工作;四大家重要接待活動;主要領導交辦的接待任務;按照縣公務用車(保留車輛)規(guī)定使用范圍提供車輛服務;協(xié)助做好公務用車監(jiān)督檢查工作。
2、機構設置
內(nèi)設4個機構:綜合辦、接待室、公務用車平臺管理中心、財務室。
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
2018年縣接待辦沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18表均為空。其中接待費和公務用車運行維護費作為專項經(jīng)費預算,所以公開的附件20表為空,收入包括經(jīng)費撥款,也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
(一)收入預算:2018年預算總收入104萬元。其中:收入較去年增加45萬元,主要是經(jīng)費撥款增加26萬元。
(二)支出預算:2018年年初預算數(shù)104萬元,其中:工資福利支出61.6萬元;一般商品和服務支42.4萬元;對個人和家庭的補助0萬元;其他支出1.4萬元;。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入104萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初預算數(shù)為78萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件(華財發(fā)〔2018)6號)。
(二)項目支出:2018年項目支出年初預算數(shù)為26萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中:業(yè)務工作專項支出26萬元,主要用于業(yè)務工作。項目支出預算見批復文件(華財發(fā)〔2018)21號)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款104萬元。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額19.17萬元,其中,政府采購貨物預算19.17萬元.(包括全縣公務用車運行、維修、維護)
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表

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