2016年華容縣接待辦收支預算計劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
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一、財政撥款(補助) |
66 |
一、基本支出 |
66 |
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二、納入預算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
36.91 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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一般商品和服務支出 |
25 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
3.45 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
0.64 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
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其他收入 |
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專項商品和服務支出 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
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債務利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設支出 |
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八、上年結余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
66 |
支 出 總 計 |
66 |
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2016年華容縣接待辦財政撥款(補助)支出預算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務利息支出 |
債務還本支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
1 |
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3 |
4 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計 |
66 |
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36.91 |
25 |
3.45 |
0.64 |
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2016年華容縣接待辦“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
項 目 |
本年預算數(shù) |
說明 |
合 計 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
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3、公務用車費 |
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其中:(1)公務用車運行維護費 |
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(2)公務用車購置 |
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注:1、部門“三公經(jīng)費”預算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預算;
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
部門單位預算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位:華容縣接待辦 |
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項目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責 |
1、貫徹執(zhí)行上級有關公務接待工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂全縣接待工作的具體政策和規(guī)定并組織實施。 2、負責縣主要領導外出公務訪問、參觀、學習、考察等公務活動的聯(lián)絡服務工作。 3、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。 |
預算單位構成 |
華容縣接待辦 |
部門預算情況說明 (包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi),須包含機關運行經(jīng)費情況) |
一、 單位機構、人員情況 現(xiàn)有人員編制6名(其中:事業(yè)全額編制6名)。實有在職干部、職工6人(其中:全額人員6人) 二、 預算收支 1、 預算平衡情況:2016年預算總收入66萬元、其中:經(jīng)費撥款66萬元。預算總支出66萬元。預算收支平衡。 2、 預算支出分析:2016年預算總支出66萬元。其中:工資福利支出36.91萬元;對個人和家庭的補助3.45萬元;一般商品和服務支出25萬元;其他支出0.64萬元。 |
2016年華容縣部門基金收支預算表 | |||
單位名稱:華容縣接待辦 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預算數(shù) | 支出 | 2016年預算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設費支出 | ||
三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國有土地使用權出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎設施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設用地土地有償使用費支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎設施配套費支出 | ||
十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運輸支出 | |||
公路水路運運輸 | |||
車輛通行費安排的支出 | |||
港口建設費安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費安排的支出 | |||
散裝水泥專項資金支出 | |||
新型墻體材料專項基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當年收入合計 | 當年支出合計 | ||
中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
收入總計 | 支出總計 | ||
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

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