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2023年度 華容縣婦女聯(lián)合會部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 15:10
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  2023年度

  華容縣婦女聯(lián)合會部門決算

  目錄

  第一部分華容縣婦女聯(lián)合會(單位)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容縣婦女聯(lián)合會概況

  一、部門職責(zé)

  1、宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策,團(tuán)結(jié)動員廣大婦女投身社會主義現(xiàn)代化建設(shè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。

  2、根據(jù)黨的中心任務(wù),指導(dǎo)下屬各級婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議開展婦女兒童工作,加強(qiáng)與各團(tuán)體會員 間的關(guān)系,并予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

  3、教育、引導(dǎo)婦女增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神,組織開展家庭文明建設(shè)活動,促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)。

  4、調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題,及時向縣委、縣政府反映,提出合理化建議。推動《婦女發(fā)展規(guī)劃的實施。

  5、指導(dǎo)各級婦聯(lián)做好宣傳輿論工作,及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進(jìn)婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作,促進(jìn)婦女人才的成長

  6、動員全縣婦女參與社會事務(wù)和民主管理、民主監(jiān)督,切實維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

  7、加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

  8、推動《中國兒童發(fā)展綱要》的實施,加強(qiáng)自辦園所及陣地活動的管理與指導(dǎo)。

  9、加強(qiáng)對女知識分子協(xié)會、女領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)誼會的組織管理、領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作,拓展婦女工作領(lǐng)域。

  10、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、家兒部、項目部。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  華容縣婦女聯(lián)合會單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算(根據(jù)財政預(yù)算管理制度,所屬二級機(jī)構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報表分別單獨(dú)公開),不包含下屬單位。

  第二部分

  部門決算表

  詳見附件表格

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計均為74.3萬元,與2022年相比,收、支總計各減少3.71萬元,下降4.76%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減一般性支出,財政撥款收入減少。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計74.3萬元,其中:財政撥款收入74.3萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計74.3萬元,其中:基本支出74.3萬元,占100%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計均為74.3萬元,與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少3.71萬元,下降4.76%。主要原因是厲行節(jié)約,壓減一般性支出,財政撥款收入減少。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2023年度財政撥款支出74.3萬元,占本年支出合計的100%。與2022年度相比,財政撥款支出減少3.71萬元,下降4.76%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減一般性支出,財政撥款收入減少。

  (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出74.3萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出74.3萬元,占100%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為44.5萬元,支出決算為74.3萬元,完成年初預(yù)算的166.97%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.8萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財政追撥招商引資經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為44.5萬元,支出決算為73.5萬元,完成年初預(yù)算的165.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出74.3萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)41.43萬元,占基本支出的55.76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)32.87萬元,占基本支出的44.24%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

  七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

  2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬元,下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.3萬元,下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。

  公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少的百分比。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,無法計算占比;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,無法計算占比;公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,無法計算占比;

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.87萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加24.94萬元。增長314.5%,主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成年度目標(biāo)任務(wù),財政追撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元,用于開展知識技能培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為婦女干部等培訓(xùn); 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  2023年度政府采購支出總額17.48萬元,其中:政府采購貨物支出3.22萬元;政府采購工程支出0萬元;政府曬悍裰С�14.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.48萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額17.48萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價值50萬元(含)以上設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)績效管理工作開展情況

  為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實《關(guān)于開展2023年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作,強(qiáng)化財政支出績效理念和責(zé)任意識,以切實提高財政資金使用效益。

  部門開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出74.3萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計74.3萬元,其中:基本支出74.3萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。通過成立評價小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法,對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。

 �。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況

  從評價情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示,2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。

  部門整體支出績效評價報告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。

 �。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制,提高單位三保支出的保障能力。

  二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異,有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

  第四部分

  名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

  其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出綞愿鎏逅接玫慕崩�、继O勘暝鶉謂崩�、独生變�(yōu)改附崩取�

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、2023年度華容縣婦女聯(lián)合會部門決算公開表格華容縣婦女聯(lián)合會-2023年度部門決算公開表.xlsx

  二、2023年度華容縣婦女聯(lián)合會整體支出績效自評報告123001華容縣婦女聯(lián)合會.rar


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