一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、宣傳、貫徹黨的基本路線、方針、政策,團結(jié)動員廣大婦女投身社會主義現(xiàn)代化建設,促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
2、根據(jù)黨的中心任務,指導下屬各級婦聯(lián)組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決議開展婦女兒童工作,加強與各團體會員 間的關(guān)系,并予以業(yè)務指導。
3、教育、引導婦女增強自尊、自信、自立、自強的精神,組織開展家庭文明建設活動,促進社會主義精神文明建設。
4、調(diào)查研究全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)婦女兒童的情況和問題,及時向縣委、縣政府反映,提出合理化建議。推動《婦女發(fā)展規(guī)劃的實施。
5、指導各級婦聯(lián)做好宣傳輿論工作,及時發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推介、表彰各行各業(yè)的先進婦女典型。協(xié)助組織部門做好女干部的培養(yǎng)、教育、考察、推薦工作,促進婦女人才的成長
6、動員全縣婦女參與社會事務和民主管理、民主監(jiān)督,切實維護婦女兒童的合法權(quán)益。
7、加強與社會各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
8、推動《中國兒童發(fā)展綱要》的實施,加強自辦園所及陣地活動的管理與指導。
9、加強對女知識分子協(xié)會、女領(lǐng)導干部聯(lián)誼會的組織管理、領(lǐng)導與協(xié)調(diào)工作,拓展婦女工作領(lǐng)域。
10、承辦縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
(二)、機構(gòu)設置
單位內(nèi)設5個機構(gòu),分別為辦公室、少兒辦、維權(quán)辦、事業(yè)發(fā)展辦和組織辦。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣婦女聯(lián)合會是縣財政全額預算撥款單位,2018年單位全額行政編制4人,在職人數(shù)5人。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣婦女聯(lián)合會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款,也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括業(yè)務工作專項等項目經(jīng)費。
(一)收入預算:2018年預算總收入105萬元。
(二)支出預算:2018年年初預算數(shù)105萬元,其中:工資福利支出41.46萬元;一般商品和服務支出3.54萬元;對個人和家庭的補助0萬元;項目支出60萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入105萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初預算數(shù)為45萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年項目支出年初預算數(shù)為60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中:業(yè)務工作專項支出60萬元,主要用于婦女事業(yè)發(fā)展等業(yè)務工作專項。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.54萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.6萬元,其中,公務接待費0.6萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0萬元,主要是厲行節(jié)約,進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額47萬元,其中,政府采購貨物預算2萬元,政府采購服務預算45萬元。
4、 國有資產(chǎn)占有情況
截至2017年末,我單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛,購置單價50萬元以上通用設備0臺(套),購置單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
5、2018年重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。
2018年項目支出年初預算數(shù)為60萬元,主要為業(yè)務工作專項,主要績效目標是:(一)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)婦女發(fā)展,促進經(jīng)濟社會穩(wěn)步健康發(fā)展;(二)深化關(guān)愛行動,辦好“愛心媽媽悄悄話室”;(三)認真做好“兩規(guī)”終期監(jiān)測評估工作;(四)加強源頭維權(quán),不斷完善維權(quán)工作機制;(五)精心策劃,組織開展“三八”節(jié)活動;(六)開展“最美家庭”、“三八紅旗手”、“巾幗文明崗”、“好婆媳”等評選活動,展現(xiàn)巾幗不讓須眉的昂揚斗志。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
15、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表

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