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2020年度華容縣審計局部門決算
來源:決算管理員   2021-09-22 17:22
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2020年度

華容縣審計局部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分華容縣審計局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

華容縣審計局概況

一、部門職責(zé)

主管全縣審計工作;參與制訂本縣審計、財經(jīng)方面的政策,制訂審計業(yè)務(wù)工作規(guī)劃;依據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定應(yīng)由縣級審計機(jī)關(guān)進(jìn)行的審計事項進(jìn)行審計;并向本級縣政府提交縣本級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告,依法向社會公布審計結(jié)果;并組織開展行業(yè)審計、專項審計、績效審計和審計調(diào)查、以及對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計并向本級和上級反映情況并提出建議;組織實施對全縣內(nèi)部審計的指導(dǎo)與監(jiān)督;組織審計專業(yè)培訓(xùn);承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣審計局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:只含審計局機(jī)關(guān)本級。

(二)決算單位構(gòu)成。

華容縣審計局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:只含審計局機(jī)關(guān)本級。

 

 

第二部分 華容縣審計局2020年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 華容縣審計局2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計810.72萬元,與2019年相比,收、支總計各增加22.17萬元,增長2.81%。主要原因是上年延續(xù)項目完成,當(dāng)年結(jié)算。

二、收入決算情況說明

本年收入合計771.58萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入771.58萬元,占100%;

三、支出決算情況說明

本年支出合計810.72萬元,其中:基本支出439.92萬元,占54.26%;項目支出370.8萬元,占45.74%;

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計810.72萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加22.17萬元,增長2.81%。主要原因是上年延續(xù)項目完成,當(dāng)年結(jié)算。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出810.72萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出增加61萬元,增長8.18%,主要原因是上年延續(xù)項目完成,當(dāng)年結(jié)算。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出810.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出802.72萬元,占99.01%;衛(wèi)生健康(類)支出8萬元,占0.99%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為829.14萬元,支出決算為810.72萬元,完成年初預(yù)算的97.78%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為440萬元,支出決算為439.92萬元,完成年初預(yù)算的99.98%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)。 

一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為39.14萬元,完成年初預(yù)算的97.85%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)。 

一般公共服務(wù)支出(類)審計事務(wù)(款)其他審計事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為254.14萬元,支出決算為245萬元,完成年初預(yù)算的96.4%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)。 

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為85萬元,支出決算為78.66萬元,完成年初預(yù)算的92.54%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)。 

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為10萬元,支出決算為8萬元,完成年初預(yù)算的80%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制在預(yù)算以內(nèi)。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出439.92萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)403.65萬元,占基本支出的91.76%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)36.27萬元,占基本支出的8.24%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元,支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算的31.33%,其中:

無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;   

無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算;   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元,支出決算為0.47萬元,完成預(yù)算的31.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少1.13萬元,減少70.63%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.47萬元,占100%。其中:

公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.47萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.47萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣審計局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次4個、接待人次38人次(不包括陪同人員)。

截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

華容縣審計局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.27萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬元。減少1.97%,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

 

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元,未召開相關(guān)會議,人數(shù)0人;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,未召開相關(guān)培訓(xùn),人數(shù)0人;未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。   

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績效管理,我局嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,我局2020年總支出為810.72萬元。其中:基本支出439.92萬元,占總支出的54.26%;項目支出370.8萬元,占總支出的45.74%。我局切實以績效管理為目標(biāo),健全單位績效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績效管理工作水平;加強(qiáng)單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。

 

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2020年部門決算項目績效評價結(jié)果為優(yōu)。

 

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2020年以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

 

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

 

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

 

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

 

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

 

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

 

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

 

 

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

第五部分 附件

2020年度華容縣部門決算公開表格2020年華容縣審計局部門決算公開表格.xls

 

2020年度部門整體支出績效評價報告

審計局.docx

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