2016年華容縣財(cái)政局收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助) |
728.00 |
一、基本支出 |
1028.00 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
300.00 |
工資福利支出 |
616.23 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
77.20 |
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罰沒(méi)收入 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
33.88 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
300.69 |
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專項(xiàng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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其他收入 |
300.00 |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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贈(zèng)與 |
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五、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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收 入 總 計(jì) |
1028.00 |
支 出 總 計(jì) |
1028.00 |
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2016年華容縣財(cái)政局財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
其他 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
贈(zèng)與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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1 |
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14 |
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合 計(jì) |
728.00 |
728.00 |
616.23 |
77.20 |
33.88 |
0.69 |
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20106 |
財(cái)政事務(wù) |
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2010601 |
行政運(yùn)行-財(cái)政局 |
728.00 |
728.00 |
616.23 |
77.20 |
33.88 |
0.69 |
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2016年華容縣財(cái)政局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說(shuō)明 |
合 計(jì) |
52.8 |
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1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
44.8 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
8 |
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其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
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(2)公務(wù)用車購(gòu)置 |
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注:1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算;
2、說(shuō)明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位:華容縣財(cái)政局 |
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項(xiàng)目 說(shuō)明 |
情況說(shuō)明 |
主 要 職 責(zé) |
根據(jù)本縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,編制本縣中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃;參與制定本縣重大經(jīng)濟(jì)決策;貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政分配政策;編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃;管理縣級(jí)財(cái)政公共支出和各項(xiàng)�?�;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)辦法;管理社會(huì)保障支出;監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)全縣的國(guó)有資產(chǎn)管理工作。 |
預(yù)算單位構(gòu)成 |
本級(jí)機(jī)關(guān) |
部門預(yù)算情況說(shuō)明 (包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況) |
縣財(cái)政局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人員編制80(其中行政編25名,事業(yè)全額編制51名,工勤編制4名),實(shí)有在職干部、職工94人(其中:全額人員94人)。 2016年預(yù)算總收入1028萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款728萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入300萬(wàn)元。2016年預(yù)算總支出1028萬(wàn)元。其中:工資福利支出616.23萬(wàn);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.88萬(wàn)元;一般商品和服務(wù)支出77.2萬(wàn)元;其他支出300.69萬(wàn)元。 |
2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
單位名稱:華容縣財(cái)政局 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫(kù)移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國(guó)有土地收益基金收入 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金收入 | 國(guó)有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫(kù)移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出 | |||
五、交通運(yùn)輸支出 | |||
公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無(wú)線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
注:本部門此表無(wú)數(shù)據(jù)。 |

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