華容縣統(tǒng)計局2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
(一)主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針政策和統(tǒng)計法律法規(guī),完成國家、省、市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務;承擔組織領導和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況,查處各類統(tǒng)計違法行為。
2、制定并組織實施全縣統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,擬訂國民經(jīng)濟核算制度,組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,監(jiān)督管理全縣國民經(jīng)濟核算工作。
3、會同有關部門擬訂重大縣情縣力普查計劃與方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù);負責民情民意調(diào)查工作。
4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)、民情民意等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6、組織各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核實、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
7、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
8、依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目;指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
9、管理全縣統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍,會同有關部門組織實施全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務評聘和從業(yè)資格認定工作,指導全縣統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
10、建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準與運行規(guī)則,指導全縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
(二)機構人員情況
根據(jù)編委核定,2016年我單位所屬事業(yè)單位4個。2016年末,我單位共有編制 24 人,其中行政編制 7 人,事業(yè)編制 17人。年末實有人數(shù) 24人,比上年24 人,增加0人;其中在職人員24 人,比上年24人,增加0人,離休人員 0人,比上年0人,增加0人,退休人員 6人,比上年6人,增加0人。
二、部門決算情況
(一)年度收支決算情況
2016年收入合計 345.72萬元,其中:公共財政撥款345.72萬元。年初結轉和結余 0萬元。本年支出合計345.72 萬元,較上年減少5.8萬元,降低 1.65 % 。年末結余 0萬元。
(二)年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出345.72 萬元,其中①基本支出223萬元,較上年減少 43.55萬元,降低 16.34 %�;局С鱿当U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費;②項目支出122.72元,增加37.75萬元,增加44.43 % 。項目支出的用途全國第三次農(nóng)業(yè)普查。
(三)年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計5.1 萬元,比預算減少0.2萬元,增加或降低 3.92 % 。分項為:
公務接待費支出1.9 萬元,比預算減少 0.1萬元,降低 5% ,支出減少的主要原因為嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準。
公務用車購置及運行維護費支出 3.2萬元,比預算減少0.1 萬元,降低 3%,支出減少的主要原因為一、未購置新車輛;二、加強公務用車管理,嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修。
(四)年度機關運行經(jīng)費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出345.72萬元,其中:人員經(jīng)費195.04萬元, 公用經(jīng)費1.96 萬元,其中辦公費1.2 萬元、其他商品和服務支出0.76 萬元,保證了機關的正常運轉。
(五)年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額0萬元。
(六)國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 113.79萬元,其中流動資產(chǎn)0.11 萬元,固定資產(chǎn)113.68 萬元,無形資產(chǎn)0萬元。
(七)預算績效管理工作開展情況
2016年我局主要開展了糧食產(chǎn)量監(jiān)測和樣方遙感測量、一體化調(diào)查、勞動力調(diào)查、民意調(diào)查、小康監(jiān)測、經(jīng)濟運行監(jiān)測,并啟動了第三次全國農(nóng)業(yè)普查,出版了《統(tǒng)計年鑒》、《第三次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)集》等多項統(tǒng)計產(chǎn)品,各項工作按照年初制定的工作方案較好的完成了縣委縣政府的目標任務。多項統(tǒng)計服務工作為我縣爭得榮譽和資金的支持,年終我局獲得市綜合考核第一名,更進一步加強對資金的管理,做到預算與實際一致,保證了資金的正常運轉。
三、名詞解釋
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用�!�

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