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2023年度 華容縣信訪局部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 12:03
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  2023年度

  華容縣信訪局部門決算

  目錄

  第一部分華容縣信訪局(單位)概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容縣信訪局概況

  一、部門職責

 �。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵣霞夵h委、政府和縣委、縣政府及縣信訪工作領(lǐng)導小組關(guān)于信訪工作的意見、措施、辦法。

 �。ǘ┴撠熖幚砣嗣袢罕娊o縣委、縣政府及其領(lǐng)導同志的來信,接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。

  (三)受理、承辦上級部門向縣委、縣政府交辦的信訪事項和縣委、縣政府及其領(lǐng)導交辦的信訪事項,并及時上報處理結(jié)果。

  (四)向縣委、縣政府及其領(lǐng)導提供群眾來信來訪中的重要信息,及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。

 �。ㄎ澹┚C合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為縣委、縣政府領(lǐng)導決策當好參謀;對來信來訪中反映的熱點、難點問題進行調(diào)查研究,協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策、措施

 �。┌凑铡皩俚毓芾�、分級負責”、“誰主管、誰負責” 的原則,向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項,并督促檢查落實情況,協(xié)調(diào)辦理重要信訪問題。

 �。ㄆ撸﹨f(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門解決群眾反映的突出問題,協(xié)調(diào)處理群眾到縣到市赴省進京上訪,協(xié)調(diào)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作。

  (八)開展信訪工作宣傳和調(diào)研;指導全縣信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出加強和改進信訪工作的意見。

 �。ň牛┴撠熑h信訪工作的綜合管理,負責指導全縣信訪工作的組織建設(shè)和理論建設(shè);制定并組織實施信訪工作規(guī)劃,協(xié)助縣委、縣政府部署、督查信訪工作。

 �。ㄊ┱莆杖h信訪工作隊伍建設(shè)情況,提出加強信訪隊伍建設(shè)的措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓。

 �。ㄊ唬┲笇h信訪辦公自動化建設(shè)和信訪信息系統(tǒng)的運行、監(jiān)管。

  (十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

  華容縣信訪局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、辦信網(wǎng)信室、綜合接待室和協(xié)調(diào)督查室。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  華容縣信訪局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算(根據(jù)財政預(yù)算管理制度,所屬二級機構(gòu)為一級預(yù)算單位,部門決算報表分別單獨公開),不包含下屬單位。

  第二部分

  部門決算表

  詳見附件表格

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計均為607.61萬元,與2022年相比,收、支總計各增加129.08萬元,增長26.97%。主要原因是信訪工作任務(wù)增加,基本支出增加114.08萬元,項目支出增加15萬元,財政撥款收入增加。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計607.61萬元,其中:財政撥款收入607.61萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計607.61萬元,其中:基本支出592.61萬元,占97.53%;項目支出15萬元,占2.47%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計均為607.61萬元,與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加129.08萬元,增長26.97%。主要原因是信訪工作任務(wù)增加,基本支出增加114.08萬元,項目支出增加15萬元,財政撥款收入增加。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

  2023年度財政撥款支出607.61萬元,占本年支出合計的100%。與2022年度相比,財政撥款支出增加129.08萬元,增長26.97%,主要原因是信訪工作任務(wù)增加,基本支出增加114.08萬元,項目支出增加15萬元,財政撥款收入增加。

 �。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出607.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出607.61萬元,占100%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為254萬元,支出決算為607.61萬元,完成年初預(yù)算的239.22%。其中:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財政追撥一般行政管理事務(wù)經(jīng)費。

  2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項)。

  年初預(yù)算為254萬元,支出決算為592.61萬元,完成年初預(yù)算的233.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財政追撥信訪事務(wù)經(jīng)費。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出592.61萬元,其中:

  人員經(jīng)費303.34萬元,占基本支出的51.19%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費289.27萬元,占基本支出的48.81%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

  七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.15萬元,下降10%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中:

  因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,減少0%。

  公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.5萬元,支出決算為1.35萬元,完成預(yù)算的90%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.15萬元,下降10%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,減少0%。

  公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,減少0%。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算1.35萬元,占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%;

  1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務(wù)接待費支出決算為1.35萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.35萬元,全年共接待來訪團組15個、來賓98人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

  2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出289.27萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加250.63萬元。增長648.63%,主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成年度目標任務(wù),財政追撥機關(guān)運行經(jīng)費。

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會議費2.26萬元,用于召開業(yè)務(wù)工作會議,人數(shù)140人,內(nèi)容為信訪維穩(wěn)、調(diào)研部署等業(yè)務(wù)工作會議;開支培訓費0.95萬元,用于開展業(yè)務(wù)知識培訓,人數(shù)55人,內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)知識等培訓;2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  2023年度政府采購支出總額46.31萬元,其中:政府采購貨物支出9.99萬元;政府采購工程支出0.8萬元;政府采購服務(wù)支出35.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.31萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額46.31萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價值50萬元(含)以上設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

 �。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

  為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實《關(guān)于開展2023年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作,強化財政支出績效理念和責任意識,以切實提高財政資金使用效益。

  部門開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出607.61萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計607.61萬元,其中:基本支出592.61萬元,占97.53%;項目支出15萬元,占2.47%。通過成立評價小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法,對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。

 �。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況

  從評價情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,嚴控三公經(jīng)費,厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示,2023年度整體績效目標完成情況較好。

  部門整體支出績效評價報告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。

 �。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  一是進一步加強厲行節(jié)約機制,提高單位三保支出的保障能力。

  二是預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異,有待進一步優(yōu)化預(yù)算,提高預(yù)算編制的準確性。

  第四部分

  名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

  維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

  會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  救濟費:反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費,農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費,精簡退職老弱殘職工救濟費,福利、救助機構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  其他資本性支出:反映上述科目中未包括的資本性支出。

  機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分

  附 件

  一、2023年度華容縣信訪局部門決算公開表格

華容縣信訪局-2023年度部門決算公開表.xlsx

  二、2023年度華容縣信訪局整體支出績效自評報告

105001華容縣信訪局.rar


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