華容縣信訪局
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)上級黨委、政府和縣委、縣政府及縣信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于信訪工作的意見、措施、辦法。
(2)負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
(3)受理、承辦上級部門向縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)和縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),并及時(shí)上報(bào)處理結(jié)果。
(4)向縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)提供群眾來信來訪中的重要信息,及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性問題和影響社會(huì)穩(wěn)定的事件。
(5)綜合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀;對來信來訪中反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策、措施
(6)按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)” 的原則,向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項(xiàng),并督促檢查落實(shí)情況,協(xié)調(diào)辦理重要信訪問題。
(7)協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門解決群眾反映的突出問題,協(xié)調(diào)處理群眾到縣到市赴省進(jìn)京上訪,協(xié)調(diào)全縣各級黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。
(8)開展信訪工作宣傳和調(diào)研;指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。
(9)負(fù)責(zé)全縣信訪工作的綜合管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣信訪工作的組織建設(shè)和理論建設(shè);制定并組織實(shí)施信訪工作規(guī)劃,協(xié)助縣委、縣政府部署、督查信訪工作。
(10)掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓(xùn)。
(11)指導(dǎo)全縣信訪辦公自動(dòng)化建設(shè)和信訪信息系統(tǒng)的運(yùn)行、監(jiān)管。
(12)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、辦信網(wǎng)信室、綜合接待室和協(xié)調(diào)督查室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成:華容縣信訪局本級,不包含二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算254萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款254萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加73萬元,主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加73萬元。
(二)支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算254萬元,其中,一般公共服務(wù)支出254萬元。支出較去年增加73萬元,其中基本支出增加63萬元,項(xiàng)目支出增加10萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加,公用經(jīng)費(fèi)支出增加,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算254萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)2010308信訪事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為254萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為244萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.64萬元,比上一年增加11.2萬元,增加40.8%。主要原因是人員增加,公用經(jīng)費(fèi)支出增加,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.2萬元,減少16.7%,主要原因是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
(三)一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.22萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)150人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)知識(shí)技能等培訓(xùn); 2023年度本單位未計(jì)劃安排舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額8萬元,其中工程類0萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類6萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為254萬元,其中,基本支出244萬元,項(xiàng)目支出10萬元,具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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