2020年華容縣信訪局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分:
華容縣信訪局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)上級黨委、政府和縣委、縣政府及縣信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于信訪工作的意見、措施、辦法。
(二)負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信,接待處理群眾來信、來訪、網(wǎng)絡(luò)信訪,為領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾做好組織服務(wù)工作。
(三)受理、承辦上級部門向縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)和縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),并及時上報處理結(jié)果。
(四)向縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)提供群眾來信來訪中的重要信息,及時反映傾向性、動態(tài)性問題和影響社會穩(wěn)定的事件。
(五)綜合分析人民來信來訪情況,篩選論證群眾的批評和建議,提出解決問題的意見和建議,為縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀;對來信來訪中反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查研究,協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門研究制定有關(guān)政策、措施
(六)按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”、“誰主管、誰負(fù)責(zé)” 的原則,向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)送、交辦來信來訪事項(xiàng),并督促檢查落實(shí)情況,協(xié)調(diào)辦理重要信訪問題。
(七)協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門解決群眾反映的突出問題,協(xié)調(diào)處理群眾到縣到市赴省進(jìn)京上訪,協(xié)調(diào)全縣各級黨政機(jī)關(guān)的信訪工作。
(八)開展信訪工作宣傳和調(diào)研;指導(dǎo)全縣信訪工作業(yè)務(wù),總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見。
(九)負(fù)責(zé)全縣信訪工作的綜合管理,負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣信訪工作的組織建設(shè)和理論建設(shè);制定并組織實(shí)施信訪工作規(guī)劃,協(xié)助縣委、縣政府部署、督查信訪工作。
(十)掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況,提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)的措施,對信訪工作中失職、瀆職行為提出處理建議,組織信訪干部培訓(xùn)。
(十一)指導(dǎo)全縣信訪辦公自動化建設(shè)和信訪信息系統(tǒng)的運(yùn)行、監(jiān)管。
(十二)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、辦信網(wǎng)信室、綜合接待室和協(xié)調(diào)督查室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位為一級預(yù)算單位,部門預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣信訪局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入164萬元。其中:收入較去年增加15萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加15萬元。
(二)支出預(yù)算:2020年年初預(yù)算數(shù)164萬元,其中:工資福利支出129.89萬元;一般商品和服務(wù)支出33.08萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.1萬元;其他支出0.93萬元;項(xiàng)目支出0萬元。2020年支出較去年增加15萬元,主要是基本支出增加15萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入164萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為164萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件(華財發(fā)〔2020)8、9號)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中:業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.01萬元。比2019年預(yù)算增加7.41萬元,增加28 %,主要是日常工作任務(wù)增加,為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少0.1萬元,主要是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2020年會議費(fèi)預(yù)算0.4萬元,擬召開2次會議,人數(shù)110人,內(nèi)容為省兩會涉軍群體、彩民群體信訪事項(xiàng)調(diào)度會;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.39萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)140人,內(nèi)容為全縣信訪維穩(wěn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)上信訪群眾滿意度評價培訓(xùn)、“兩會兩節(jié)”特護(hù)期督導(dǎo)工作培訓(xùn)。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額17萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算5萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末,本部門共有車輛 0 輛,均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為164萬元,其中,基本支出 164萬元,項(xiàng)目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是:全面推進(jìn)信訪工作“雙向規(guī)范”主題活動;大力開展進(jìn)京非訪專項(xiàng)整治;積極推動“網(wǎng)上信訪信息系統(tǒng)”建設(shè)和應(yīng)用;進(jìn)一步深化群眾觀念,建立健全制度,提升工作水平,為社會大局和諧穩(wěn)定做出新的貢獻(xiàn)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分:
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣信訪局.xls
華容縣信訪局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
華容縣信訪局2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁