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2023年度 華容縣行政審批服務(wù)局部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 16:57
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  2023年度

  華容縣行政審批服務(wù)局部門決算

  目錄

  第一部分華容縣行政審批服務(wù)局概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容縣行政審批服務(wù)局概況

  一、部門職責(zé)

  華容縣行政審批服務(wù)局職責(zé):

  對(duì)全縣具有行政許可及行政審批職能的部門進(jìn)行分類管理;

  主要負(fù)責(zé)對(duì)窗口辦理的行政許可和行政審批事項(xiàng)全過程進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào),并進(jìn)行日�?记诳己斯芾恚�

  負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行檢查督促。

  華容縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心職責(zé):

 �。ㄒ唬┴瀼芈鋵�(shí)國家、省、市、縣有關(guān)行政審批制度改革、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

 �。ǘ┴�(fù)責(zé)全縣政務(wù)服務(wù)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化建設(shè), 探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新;負(fù)貴對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限,并對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦、指導(dǎo)、協(xié)調(diào);組織、協(xié)調(diào)、承辦全縣重點(diǎn)項(xiàng)目幫辦代辦服務(wù)工作,指導(dǎo)園區(qū)開展重點(diǎn)項(xiàng)目幫辦代辦服務(wù)工作;負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)相關(guān)的中介服務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。

 �。ㄈ┴�(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳的管理,制定科學(xué)的管理制度和

  辦法并組織實(shí)施,對(duì)進(jìn)入政務(wù)服務(wù)大廳各部門單位的行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳工作人員 日常管理和檢查考核;拓寬社會(huì)和群眾監(jiān)督渠道,接受社會(huì)監(jiān) 督和評(píng)議。

  (四)負(fù)責(zé)制訂全縣基層政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),并組織指導(dǎo)基 層綜合便民服務(wù)機(jī)構(gòu)開展政務(wù)服務(wù)工作,落實(shí)服務(wù)下沉"村鎮(zhèn)辦“工作,實(shí)現(xiàn)“縣、鄉(xiāng)、村”一體化服務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)政務(wù)(便民)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

  (五)負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)投訴舉報(bào)和咨詢平臺(tái),承擔(dān)對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦、督辦工作;組織開展政務(wù)服務(wù)滿意度調(diào)查工作。

  (六)完成縣行政審批服務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣行政審批服務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合辦、數(shù)據(jù)資源股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股、應(yīng)用建設(shè)股、行政審批與政務(wù)服務(wù)股、行政效能與政務(wù)公開股。

  華容縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、業(yè)務(wù)管理股、幫辦代辦服務(wù)股、監(jiān)督管理股。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容縣行政審批服務(wù)局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算、華容縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心。

  第二部分

  部門決算表

  詳見附件表格

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)均為2154.44萬元,與2022年相比,收、支總計(jì)各增加639.21萬元,增長42.19%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,基本支出增加115.18萬元,項(xiàng)目支出增加524.04萬元,財(cái)政撥款收入增加639.22萬元。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)2154.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入2154.44萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)2154.44萬元,其中:基本支出766.24萬元,占35.57%;項(xiàng)目支出1388.2萬元,占64.43%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2154.44萬元,與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加639.21萬元,增長42.19%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,基本支出增加115.18萬元,項(xiàng)目支出增加524.04萬元,財(cái)政撥款收入增加639.22萬元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2154.44萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,財(cái)政撥款支出增加639.21萬元,增長42.19%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,基本支出增加115.18萬元,項(xiàng)目支出增加524.04萬元,財(cái)政撥款收入增加639.22萬元。

 �。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出2154.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2152.07萬元,占99.89%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出2.38萬元,占0.11%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為322.62萬元,支出決算為2154.44萬元,完成年初預(yù)算的667.79%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.99萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項(xiàng))。年初預(yù)算為322.62萬元,支出決算為1820.4萬元,完成年初預(yù)算的564.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為45萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為266.67萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.38萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出766.24萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)276.29萬元,占基本支出的36.06%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)489.95萬元,占基本支出的63.94%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.1萬元,支出決算為1.05萬元,完成預(yù)算的95.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.26萬元,下降19.85%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,減少0%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.1萬元,支出決算為1.05萬元,完成預(yù)算的95.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.26萬元,下降19.85%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,減少0%。

  公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,減少0%。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.05萬元,占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.05萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.05萬元,全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè)、來賓79人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.27萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加47.13萬元。增加97.9%,主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成年度目標(biāo)任務(wù),財(cái)政追撥機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.68萬元,用于開展業(yè)務(wù)工作會(huì)議,人數(shù)95人,內(nèi)容為任務(wù)布置、調(diào)研等工作會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)2.96萬元,用于開展知識(shí)技能培訓(xùn),人數(shù)180人,內(nèi)容為大廳運(yùn)轉(zhuǎn)工作、業(yè)務(wù)等知識(shí)培訓(xùn); 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  2023年度政府采購支出總額571.22萬元,其中:政府采購貨物支出40.22萬元;政府采購工程支出11.68萬元;政府采購服務(wù)支出519.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額468.8萬元,占政府采購支出總額的82.07%。其中:授予小微企業(yè)合同金額345.04萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的73.6%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的80.28%。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)績效管理工作開展情況

  為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實(shí)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評(píng)工作,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識(shí),以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

  部門開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2154.44萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計(jì)2154.44萬元,其中:基本支出766.24萬元,占35.57%;項(xiàng)目支出1388.2萬元,占64.43%。通過成立評(píng)價(jià)小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法,對(duì)2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。

 �。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況

  從評(píng)價(jià)情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。

  部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。

 �。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制,提高單位三保支出的保障能力。

  二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異,有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算,提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人鋇母諼還ぷ�、薪级工资;各类学校毕业生孰s悶�(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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  附 件

  一、2023年度華容縣行政審批服務(wù)局部門決算公開表格華容縣行政審批服務(wù)局-[匯總] 2023年度部門決算公開表.xlsx

  二、2023年度華容縣103001華容縣行政審批服務(wù)局.rar整體支出績效自評(píng)報(bào)告(該績效為單位本級(jí)績效,二級(jí)單位績效情況詳見單位決算公開)


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