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2024年度華容縣政務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算
來源:華容縣政府   2024-01-25 16:25
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華容縣政務(wù)服務(wù)中心

2024年度部門預(yù)算

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)預(yù)算績效管理情況

(五)一般性支出情況

(六)國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

    一、部門基本概況

(一)職能職責

1)對全縣具有行政許可及行政審批職能的部門進行分類管理;

2)主要負責對窗口辦理的行政許可和行政審批事項全過程進行監(jiān)督協(xié)調(diào),并進行日�?记诳己斯芾�;

3)負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直單位的政務(wù)公開和政務(wù)服務(wù)工作進行檢查督促。

(二)機構(gòu)設(shè)置

政務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個機構(gòu),分別為綜合辦、政務(wù)公開股、行政審批制度改革股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2024年部門預(yù)算單位構(gòu)成:華容縣政務(wù)服務(wù)中心本級,不包含二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算150.86萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款150.86萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加14.74萬元,主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加14.74萬元。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算150.86萬元,其中,一般公共服務(wù)支出150.86萬元。支出較去年增加14.74萬元,其中基本支出增加15.84萬元,項目支出減少1.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利提標,人員經(jīng)費支出增加,項目支出減少主要是因為保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)類事業(yè)發(fā)展項目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算150.86萬元,其中,201一般公共服務(wù)支出(類)20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)2010306政務(wù)公開審批(項)預(yù)算數(shù)為150.86萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為146.46萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:運行維護經(jīng)費4.4萬元,主要用于事業(yè)發(fā)展目標等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款19.59萬元,比上一年減少2.56萬元,降低11.56%。主要原因是單位厲行節(jié)約,壓減一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.4萬元,其中,公務(wù)接待費0.4萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),比上一年減少0.1萬元,減少20%,主要原因是單位厲行節(jié)約,壓縮三公經(jīng)費支出。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預(yù)算1.28萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)110人,內(nèi)容為政務(wù)業(yè)務(wù)知識技能的培訓;2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額6萬元,其中工程類0萬元,貨物類2萬元,服務(wù)類4萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為150.86萬元,其中,基本支出146.46萬元,項目支出4.4萬元,具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

 

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

 華容縣政務(wù)服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開表.xlsx


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