2019年華容縣政府辦系統(tǒng)部門決算
目 錄
第一部分 華容縣政府辦系統(tǒng)概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣政府辦系統(tǒng)概況
一、 部門職責(zé)
華容縣人民政府辦公室主要職責(zé):
(一)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(三)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(四)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(五)辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評(píng)估工作。
(六)負(fù)責(zé)縣政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合,指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會(huì)求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況,承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
(八)組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
(九)組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會(huì)議文件;負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研;整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài);負(fù)責(zé)對(duì)全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(十)負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)年度工作績效評(píng)估,引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)(分支機(jī)構(gòu)),負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作,負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會(huì)信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建,推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
(十一)負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
(十二)負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
(十三)負(fù)責(zé)全縣禁毒社會(huì)化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心主要職責(zé):
(一)負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話和對(duì)外匯報(bào)材料;參與縣人民政府有關(guān)大型會(huì)議的文件起草工作;對(duì)縣政府階段性工作進(jìn)行綜合總結(jié)。
(二)組織對(duì)一些涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,提出對(duì)策建議。
(三)收集、整理、傳遞政務(wù)信息,編發(fā)《工作通訊》、《領(lǐng)導(dǎo)參閱》、《政府通報(bào)》。
(四)負(fù)責(zé)縣政府工作宣傳,工作典型、經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推介。
(五)負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣政府辦系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:
縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(二)決算單位構(gòu)成。華容縣政府辦公室系統(tǒng)2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣人民政府辦公室本級(jí)以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)研究中心。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1,576.98萬元。與2018年相比,增加39.36萬元,增長2.56%,主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,576.98萬元,其中:財(cái)政撥款收入1,576.98萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,576.98萬元,其中:基本支出1,197.79萬元,占75.95%;項(xiàng)目支出379.19萬元,占24.05%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,576.98萬元,與2018年相比,增加39.36萬元,增長2.56%,主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,576.98萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加39.36萬元,增長2.56%,主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1,576.98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1,576.98萬元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,601.8萬元,支出決算數(shù)為1,576.98萬元,完成年初預(yù)算的98.45%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為973.8萬元,支出決算為973.8萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為404.01萬元,支出決算為379.19萬元,完成年初預(yù)算的93.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:項(xiàng)目未完成。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為38.94萬元,支出決算為38.94萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為185.05萬元,支出決算為185.05萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出1,197.79萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,004.22萬元,占基本支出的83.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)193.57萬元,占基本支出的16.16%,主要辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為43.3萬元,支出決算為 41.37萬元,完成預(yù)算的95.54%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算43.3萬元,支出決算為41.37萬元,完成預(yù)算的95.54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.28萬元,減少7.35%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算41.37萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41.37萬元,全年共接待來訪團(tuán)組628個(gè)、來賓3085人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理開展情況
本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理,決算組織、編報(bào)、審核等財(cái)務(wù)工作開展情況良好。
2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞市委、市政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程。按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求,通過對(duì)2019年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評(píng),提高了財(cái)政資金的使用效率,提升了部門整體支出管理情況。
(二)績效目標(biāo)
目標(biāo)1:推進(jìn)預(yù)算績效管理是縣政府辦系統(tǒng)本年度的重點(diǎn)工作,是緩解財(cái)政收支緊張的重要途徑,是提高財(cái)政資金使用效益的有力舉措。要求機(jī)關(guān)全體工作人員牢固樹立績效理念,勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績效管理關(guān)系到機(jī)關(guān)工作的正常開展,有利于調(diào)動(dòng)工作中一切積極因素。對(duì)機(jī)關(guān)的會(huì)議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化到實(shí)處,努力將績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程,促進(jìn)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理合理合法高效化。
目標(biāo)2:面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),強(qiáng)力推進(jìn)重大功能區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)。
(三)績效評(píng)價(jià)報(bào)告
華容縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)共有人員編制69人,其中行政編制為38名,事業(yè)編制為31名。實(shí)有人員109名,其中:在職69人,退休40人。
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心共有人員編制10人,實(shí)有人員10人。
2019年度華容縣政府辦系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)年度收入1,576.98萬元,其中公共財(cái)政預(yù)算撥款1,576.98萬元。2019年度實(shí)際支出1,576.98萬元,其中:(一)基本支出1,197.79萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出1,004.22萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出193.57萬元;(二)項(xiàng)目支出379.19萬元。
2019年度部門整體支出績效情況如下:1.本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi),實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同;“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。2.預(yù)算管理方面,制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度,執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.05萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少8.52萬元,降低4.4 %。主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)40.57萬元,用于召開召開全縣三級(jí)干部會(huì)議資料準(zhǔn)備調(diào)研會(huì)議,人數(shù)71人,內(nèi)容為全縣三級(jí)干部會(huì)議資料準(zhǔn)備工作調(diào)研;召開全市一季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展運(yùn)行情況分析暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),人數(shù)49人,內(nèi)容為全市一季度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展運(yùn)行情況分析暨業(yè)務(wù)培訓(xùn);召開2019年度半年度政府辦公室工作碰頭會(huì),人數(shù)65人,內(nèi)容為辦公室工作調(diào)研;召開2019年三季度政府辦公室工作碰頭會(huì),人數(shù)65人,內(nèi)容為辦公室工作調(diào)研;召開2019年度《政府工作報(bào)告》征求意見座談會(huì),人數(shù)65人,內(nèi)容為《政府工作報(bào)告》征求意見座談等;開支培訓(xùn)費(fèi)40.20萬元,用于2019年全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn),人數(shù)132人,內(nèi)容為辦公室工作培訓(xùn);開展2019年全縣政府系統(tǒng)辦公室文秘人員公文寫作培訓(xùn),人數(shù)290人,內(nèi)容為公文寫作培訓(xùn);開展縣政府12345熱線及縣市長信箱工作培訓(xùn),人數(shù)70人,內(nèi)容為12345熱線及縣市長信箱工作培訓(xùn)等。
(三)政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額925.07萬元,其中:政府采購貨物支出844.67萬元、政府采購服務(wù)支出80.4萬元。授予中小型企業(yè)合同金額844.67萬元,占政府采購支出總額的91.31 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額844.67萬元,占政府采購支出總額的91.31 %。授予大型企業(yè)合同金額80.4萬元,占政府采購支出總額的8.69 %。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
六、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、2019年度華容縣政府辦系統(tǒng)部門決算公開表格
2019年度華容縣政府辦系統(tǒng)部門決算公開表格.xls
2、2019年度華容縣政府辦系統(tǒng)部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度華容縣政府辦系統(tǒng)部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx

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