華容縣人民代表大會常務(wù)委員會
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(1)縣人大常委會是縣人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān),對縣人民代表大會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;
(2)在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會決議的遵守和執(zhí)行;
(3)領(lǐng)導(dǎo)、主持縣人民代表大會代表的選舉;
(4)召集縣人民代表大會會議;
(5)討論、決定本縣內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng);
(6)根據(jù)縣人民政府的建議,決定對本縣內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更;
(7)監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):設(shè)立7個(gè)專門委員會:民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會;設(shè)立3個(gè)工作機(jī)構(gòu):辦公室、代表工作委員會、新聞宣傳中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年度納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算813.32萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款813.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少46.12萬元,主要是因?yàn)轭A(yù)算時(shí)機(jī)關(guān)工作人員較上年度有所減少,人員經(jīng)費(fèi)等預(yù)算相應(yīng)減少。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算813.32萬元,其中,一般公共服務(wù)支出813.32萬元,支出較去年減少46.12萬元,其中基本支出減少44.92萬元,項(xiàng)目支出減少1.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)轭A(yù)算時(shí)機(jī)關(guān)工作人員較上年度有所減少,人員經(jīng)費(fèi)等預(yù)算相應(yīng)減少,項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槭聵I(yè)發(fā)展資金專項(xiàng)是依據(jù)單位2024年末在職人員預(yù)算的,所以人數(shù)減少經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算813.32萬元,其中,一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))813.32萬元,占100%。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為795.32萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18萬元,主要用于各專委相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)研、會議、審議代表建議等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款81萬元,比上一年減少76.86萬元,降低48.69%。主要原因是人員減少了相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算,同時(shí)其他工資福利的6%預(yù)算在人員經(jīng)費(fèi)中,形成差額。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),與上一年持平,主要原因是厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費(fèi)預(yù)算3萬元,擬召開14次會議,人數(shù)322人,內(nèi)容為討論各次常委會會議要點(diǎn);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)60人,內(nèi)容為專委會委員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn);未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為813.32萬元,其中,基本支出795.32萬元,項(xiàng)目支出18萬元,具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

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