2016年華容縣梅田湖鎮(zhèn)收支預(yù)算計劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財政撥款(補助) |
665 |
一、基本支出 |
900.48 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
373.72 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
220.83 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
305.93 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
599.04 |
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其他收入 |
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專項商品和服務(wù)支出 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
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債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
834.52 |
基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
599.04 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
1499.52 |
支 出 總 計 |
1499.52 |
2016年華容縣梅田湖鎮(zhèn)財政撥款(補助)支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能 科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商 品和服 務(wù)支出 |
對企事 業(yè)單位 的補貼 |
贈與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù) 還本 支出 |
基本 建設(shè) 支出 |
其他資 本性支 出 |
其他 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計 |
665 |
644.93 |
603.95 |
4.85 |
36.13 |
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20.07 |
20 |
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0.07 |
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20103 |
政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
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2010301 |
鄉(xiāng)機關(guān) |
302.2 |
282.13 |
266.88 |
1.65 |
13.6 |
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20.07 |
20 |
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0.07 |
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2010301 |
財政所 |
39.25 |
39.25 |
37.4 |
0.3 |
1.55 |
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2010301 |
農(nóng)技推廣服務(wù)中心 |
97.17 |
97.17 |
89.95 |
0.9 |
6.32 |
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2010301 |
林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站 |
34.89 |
34.89 |
32.54 |
0.35 |
2 |
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2010301 |
人力資源和社會保障站 |
37.19 |
37.19 |
34.82 |
0.35 |
2.02 |
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2010301 |
文化綜合服務(wù)站 |
8.96 |
8.96 |
8.44 |
0.1 |
0.42 |
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2010301 |
水利管理服務(wù)站 |
145.34 |
145.34 |
133.92 |
1.2 |
10.22 |
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2016年華容縣梅田湖鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
項 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
合 計 |
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1、因公出國(境)費用 |
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2、公務(wù)接待費 |
6.4 |
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3、公務(wù)用車費 |
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其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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(2)公務(wù)用車購置 |
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注:1、部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算;
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位:梅田湖鎮(zhèn) |
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項目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責(zé) |
梅田湖鎮(zhèn)人民政府:全面貫徹落實黨的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設(shè),增加農(nóng)民收入,強化公共服務(wù)、著力改善民生,加強社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧等。 |
預(yù)算單位構(gòu)成 |
鎮(zhèn)機關(guān)、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站、各村場 |
部門預(yù)算情況說明 (包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況) |
2016年全鎮(zhèn)財政收入1499.52萬元,其中政府性基金111.66萬元。支出1499.52萬元,其中一般公共服務(wù)支出699.67萬元,國防支出3萬元,教育支出30萬元,文化與傳媒支出5萬元,社會保障和就業(yè)支出9萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.66萬元,農(nóng)林水支出615.19萬元,資源勘探信息支出4萬元,國土海洋支出3萬元,其他支出32萬元。全年人員經(jīng)費506.98萬元,日常公用經(jīng)費361.45萬元。 |
2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
單位名稱:華容縣梅田湖鎮(zhèn)財政所 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費支出 | ||
三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設(shè)用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出 | ||
十五、車輛通行費 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運輸支出 | |||
公路水路運運輸 | |||
車輛通行費安排的支出 | |||
港口建設(shè)費安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費安排的支出 | |||
散裝水泥專項資金支出 | |||
新型墻體材料專項基金支出 | |||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當(dāng)年收入合計 | 當(dāng)年支出合計 | ||
中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
收入總計 | 支出總計 | ||
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

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