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2024年度華容縣操軍鎮(zhèn)部門預(yù)算
來源:華容縣政府   2024-01-25 10:33
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華容縣操軍鎮(zhèn)2024度部門預(yù)算

 

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)政府采購情況

(四)預(yù)算績效管理情況

(五)一般性支出情況

(六)國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分  2024部門預(yù)算說明

 

    一、部門基本概況

(一)職能職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技、和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟交流合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟運行,促進經(jīng)濟發(fā)展。2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負責土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)移易俗,反對封建迷信,破隊陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我鎮(zhèn)機構(gòu)由黨委、人大、政府三大領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成。下設(shè)有以下幾個機構(gòu):財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站、水利服務(wù)站。

 

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1292.42萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1292.42萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加327萬元,主要是因為預(yù)算增加和人員增加。

(二)支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算1292.42萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1292.42萬元。支出較去年增加327萬元,其中基本支出增加327萬元。其中基本支出較上年增加/減少主要是因為預(yù)算增加和人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1292.42萬元,其中,一般公共服務(wù)支出(類)政府事務(wù)(款)行政運行(項)1292.42萬元,占100%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1292.42萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2024年度本單位項目的支出,2024年項目支出預(yù)算表為空。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中2024年度本單位無政府性基金安排的支出,2024年政府性基金預(yù)算表為空。

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款160.06萬元,比上一年增加102.06萬元,增加63.8%。主要原因是預(yù)算增加和人員增加。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.2萬元。其中,公務(wù)接待費4.2萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),比上一年0減少0.1萬元,減少0.02%,主要原因是力行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算5萬元,擬召開5次會議,人數(shù)156人,內(nèi)容為村干部會議;培訓(xùn)費預(yù)算9.98萬元,擬開展11次培訓(xùn),人數(shù)85人,內(nèi)容為就業(yè)培訓(xùn);2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額30.75萬元,其中工程類0萬元,貨物類30.75萬元,服務(wù)類0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

(六)預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1292.42萬元,其中,基本支出1292.42萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開

 

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

 



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