2022年度
華容縣醫(yī)療保障局部門(單位)部門決算
目錄
第一部分 華容縣醫(yī)療保障局部門(單位)概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣醫(yī)療保障局部門(單位)概況
一、部門職責
一、徹執(zhí)行城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策、制度和標準。
二、擬定完善全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,組織建設智能監(jiān)控平臺,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革,并組織實施。
三、落實全市統(tǒng)一制定的城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民參�;I資和保障待遇政策,建立健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織擬定長期護理保險制度改革方案并組織實施。負責全縣機關、企事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費統(tǒng)籌管理工作。
四、根據(jù)全省制定的城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)保服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄,執(zhí)行統(tǒng)一支付標準。
五、貫徹藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目價格、醫(yī)療服務設施收費等政策;依法管理藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務價格政策執(zhí)行情況;建立完善藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務價格監(jiān)測信息發(fā)布制度。
六、貫徹執(zhí)行藥品醫(yī)用耗材的招標采購政策,組織全縣藥品、醫(yī)用耗材采購并監(jiān)督實施,負責縣級藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。
七、制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施。建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理定點醫(yī)藥機構(gòu)的醫(yī)療服務行為、醫(yī)療費用和醫(yī)藥價格,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
一、內(nèi)設機構(gòu)設置。華容縣醫(yī)療保障局內(nèi)設機構(gòu)包括:華容縣醫(yī)療保障局機關內(nèi)設辦公室黨務辦、醫(yī)藥服務管理股、待遇保障股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃和政策法規(guī)股
二、決算單位構(gòu)成。華容縣醫(yī)療保障局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣醫(yī)療保障局單位本級以及華容縣醫(yī)療保障事務中心。
第二部分 部門決算表(見附表)
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為713.64萬元,與2021年相比,收、支總計各減少318.12萬元,下降30.83%。原因為項目指標減少業(yè)務費用減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計713.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入713.64萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計713.64萬元,其中:基本支出573.02萬元,占80.30%;項目支出140.62萬元,占19.70%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為713.64萬元,與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少318.12萬元,下降30.83%。原因為項目指標減少業(yè)務費用減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出713.64萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,財政撥款支出減少16.24萬元,下降2.23%。因為項目指標減少業(yè)務費用減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出713.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出60.62萬元,占8.49%;衛(wèi)生健康(類)支出653.02萬元,占91.51%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為526萬元,支出決算為713.64萬元,完成年初預算的135.67%。其中:
一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.07萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)。
一般公共服務支出(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為38.54萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含一般公共服務支出(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)。
一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.2萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)招商引資(項)。
一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18.8萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為526萬元,支出決算為573.02萬元,完成年初預算的108.94%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是醫(yī)保能力提升年,增加了提升能力建設,基本支出增加。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)醫(yī)療保障政策管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)醫(yī)療保障政策管理(項)。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其他醫(yī)療保障管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為50萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算未包含衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(款)其他醫(yī)療保障管理事務支出(項)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出573.02萬元,其中:
人員經(jīng)費462.32萬元,占基本支出的80.68%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費110.70萬元,占基本支出的19.32%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.00萬元,支出決算為2.57萬元,完成預算的85.67%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為3.00萬元,支出決算為2.57萬元,完成預算的85.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.13萬元,下降4.69%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,
公務接待費支出決算2.57萬元,占100%。其中:
因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為2.57萬元,其中:其他國內(nèi)公務接待支出2.57萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓261人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關運行經(jīng)費支出110.70萬元。比年初預算數(shù)增加24.36萬元。增加28.20%,本年度是醫(yī)保能力提升年,增加了提升能力建設,基本支出增加。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費1.87萬元,用于召開DIP協(xié)議付款培訓會議、籌資工作會議,人數(shù)126人,內(nèi)容為DIP協(xié)議付費宣傳和2023醫(yī)保繳費動員會議;2022年本部門開支培訓費2.30萬元,用于開展醫(yī)保業(yè)務知識培訓和待遇保障政策宣講培訓,人數(shù)77人,內(nèi)容為培訓醫(yī)保具體經(jīng)辦業(yè)務操作和醫(yī)保待遇政策宣講;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位年末無車輛。無單價50萬元(含)以上通用設備,年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
一、部門(單位)績效組織實施情況
1.部門整體支出績效評價原則:遵循客觀公正,操作簡便高效,尊重客觀實際,實事求是的原則。
2.整體支出績效評價體系:指標體系包括共性指標和個性指標兩部分,本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標體系》的相關內(nèi)容。
3.整體支出績效評價方法:主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法,比較法,相關部門問卷調(diào)查等方法。
二、部門績效目標完成情況。
2022年全縣各險種擴面工作進展順利,職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、生育保險享受待遇人員增多,待遇水平逐年提高。對于醫(yī)療待遇核定、醫(yī)院稽查方面嚴格按國家有關政策法規(guī)執(zhí)行,對違規(guī)操作嚴格杜絕,保證醫(yī)�;鹆懔魇�。緩解和消除農(nóng)民因病致貧、因病返貧。最低生活保障人員醫(yī)療救助工作大大提高了求助力度,切實解決了貧困群眾就醫(yī)大難題,讓人民群眾真正體會到黨和國家以人為本、體恤民情、公平正義的重大決策與改善廣大人民生活水平、提高人民生活質(zhì)量的偉大決心!
三、部門整體支出績效評價目的
通過對2022年華容縣醫(yī)療保障局的預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預算管理提供決策依據(jù)。
四、整體支出績效評價過程
1.前期準備:按照績效自評工作要求,組成以譚代兵同志為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規(guī)進行了認真學習,掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設計了績效評價指標體系。
2.組織實施:采用核查法核查2022年同級財政預算批復執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況,對內(nèi)設機構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標,進行了實地績效考評。
3.分析評價:對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據(jù)設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。
六、醫(yī)療救助項目績效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1)數(shù)量指標。
2022年醫(yī)療保險參保人數(shù)為64.57萬人,完成我縣常住人口55.38萬的116.59%。對特困人員、1-2級殘疾和低保、3-4殘疾、低保邊緣家庭成員、監(jiān)測對象的個人繳費部分分別按全額、50%的標準由政府給予資助,共資助對象42358人,資助資金922.432萬元,困難人員資助率、參保率100%。
�。�2)質(zhì)量指標。
醫(yī)保經(jīng)辦服務下沉,17項政務事項下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn),5項政務事項下沉到村(社區(qū)),醫(yī)保政務實現(xiàn)15分鐘服務圈。
�。�3)時效指標。
“一站式”結(jié)算對象在縣域內(nèi)住院治療,出院時直接辦理“一站式”結(jié)算按政策享受醫(yī)療救助待遇。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1)社會效益。
醫(yī)療救助對象覆蓋范圍有特困人員、低保對象和建檔立卡貧困人口等困難群體;困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年提高5%;
困難群眾就醫(yī)負擔減輕程度較上年緩解5%。
(2)可持續(xù)影響。
對健全社會救助體系的影響成效明顯;對健全社會保障體系的作用成效明顯。
3.滿意度指標完成情況分析。
群眾對醫(yī)療救助政策的知曉率為98%;群眾對醫(yī)療救助工作的滿意度為96%。
(二)存在的問題及原因分析
�。�1)存在的問題。
醫(yī)保征繳工作受個人繳費金額逐年增高及新冠肺炎疫情等因素影響,部分家庭出現(xiàn)家庭成員選擇性參保的現(xiàn)象,基本醫(yī)療保險征繳工作面臨較大壓力。醫(yī)�;鸨O(jiān)管難,特殊人群訴求解決難。
(2)下一步改進措施。
強化基金征繳,高質(zhì)量完成年度征繳任務。持續(xù)保持基金監(jiān)督高壓態(tài)勢,全力做好特殊人群信訪維穩(wěn),總額控費基礎夯實。穩(wěn)步推進DIP支付改革。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務費:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣醫(yī)療保障局決算公開表格華容縣2022年醫(yī)療保障局部門決算公開表格.xls
2022年度華容縣醫(yī)療保障局績效評價自評報告醫(yī)保局2022年度財政預算支出績效自評(1).docx

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