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2022年華容縣醫(yī)療保障局部門預(yù)算
來源:華容縣政府   2021-11-16 20:24
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華容縣醫(yī)療保障局單位2022度單位預(yù)算

 

 

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項目支出明細表(A)

預(yù)算15 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項目支出明細表(B)

預(yù)算17 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項目支出明細表(C)

預(yù)算19 項目支出明細表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36 項目支出績效目標表

績效37 整體支出績效目標表


第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

一)貫徹執(zhí)行國家、省、市社會醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會職能的政策、規(guī)劃、標準并組織實施。

二)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法律法規(guī)和管理辦法,組織實施對縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

三)落實國家、省、市醫(yī)療保障各項待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制,組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

四)貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。

五)根據(jù)上級部門藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,確定合理的醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

六)執(zhí)行國家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,配合做好本縣藥品、醫(yī)用耗材的招標采購工作。

七)組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

八)負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),指導(dǎo)和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作,組織制定和實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

九)執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。

(十)負責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

(十一)承辦縣委、縣政府和上級醫(yī)療保障部門交辦的其他事項。

(十二)職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革,深入推進審批服務(wù)便民化的決策部署,組織推進本部門轉(zhuǎn)變政府職能。完善全縣統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職 責(zé)分工推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。

(十三)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。縣衛(wèi)生健康委、縣醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜 接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效 率和醫(yī)療保障水平。

(二)機構(gòu)設(shè)置

一)辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn),承擔(dān)文電、會務(wù)、公務(wù)接待、調(diào)研、機要、檔案信息、保密、政務(wù)公開、績效考核、意識形態(tài)建設(shè)、新聞宣傳、黨群、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、工會、創(chuàng)建、達標、物資采購、資產(chǎn)管理、后勤保障、安全生產(chǎn)、應(yīng) 急管理及相關(guān)合作交流等工作;承擔(dān)機關(guān)和所屬單位預(yù)決算、機關(guān)財務(wù)、內(nèi)部審計和統(tǒng)計報表工作,推進醫(yī)療保障信息化建設(shè)。

(二)規(guī)劃和政策法規(guī)股。組織擬訂全縣醫(yī)療保障工作計劃,組織實施地方性法規(guī)和標準,承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審查工作,承擔(dān)行政復(fù)議答復(fù)、行政訴訟應(yīng)訴和信訪等工作,并負責(zé)法律法規(guī)及醫(yī)保政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和宣傳。

三)待遇保障股。貫徹執(zhí)行縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,組織實施縣醫(yī)療保險、生育保險、大病保險、大病醫(yī)療互助、特殊人群醫(yī)療保障政策和企事業(yè)單位補充醫(yī)療保險等政策。執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負責(zé)縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實施工作。統(tǒng)籌推進多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度;組織擬訂長期護理保險制度改革方案并組織實施。

四)醫(yī)藥服務(wù)管理股(醫(yī)藥價格和招標采購股)。落實執(zhí)行省醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)的調(diào)整機制,根據(jù)醫(yī)�;疬\行情況,擬訂定點醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策;建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)考核評價機制和動態(tài)的準入退出機制;組織推進醫(yī)保支付方式改革;組織開展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟性評價。

落實執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策并組織實施,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。負責(zé)組織實施醫(yī)藥價格改革;承擔(dān)政府定價藥品、醫(yī)用材 料和有關(guān)制品、公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格的管理;承擔(dān)醫(yī)療機構(gòu)價格等級評定工作;落實藥品、醫(yī)用耗材的招標采購、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實施。推進招標采購平臺建設(shè);監(jiān)督醫(yī)療機構(gòu)網(wǎng)上藥品、醫(yī)用耗材集中采購交易活動。

(五)基金監(jiān)管股。組織擬訂全縣醫(yī)療保障工作規(guī)劃;落實醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實施。監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度。指導(dǎo)和監(jiān)督縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù),依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣華容縣醫(yī)療保障局本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算526萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款526萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減9萬元,主要是因為人員變動和厲行節(jié)約。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,也沒有上級補助收入事業(yè)單位經(jīng)營收,所以公開的附件24-33表為空。

(二)支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算526萬元,其中,210衛(wèi)生健康支出(類)21015醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)2101501行政運行(項)預(yù)算數(shù)為526萬元,支出較去年減少9萬元其中基本支出減少9萬元,主要是因為人員變動和厲行節(jié)約,2022年度本單位項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算526萬元,其中210衛(wèi)生健康支出(類)21015醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)2101501行政運行(項)預(yù)算數(shù)為526萬元,占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%具體安排情況如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為526萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2022年度本單位項目預(yù)算。

、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件24-25政府性基金預(yù)算為空

、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款86萬元,上一年減少6.2萬元,降低7%。主要原因是人員變動和厲行節(jié)約

二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元,其中,公務(wù)接待費3萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。2022年與上一年相比“三公”經(jīng)費持平。 主要原因是厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算3萬元,擬召開4次會議,人數(shù)360,內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民參保繳費動員會、打擊欺詐騙保專項整治工作推進會、城鄉(xiāng)居民政策宣傳會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,擬開展3次培訓(xùn),人數(shù)260人,內(nèi)容為新系統(tǒng)上線培訓(xùn)會、城鄉(xiāng)居民參保繳費培訓(xùn)會、《醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理條例》培訓(xùn)會;2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2022政府采購預(yù)算總額21.75萬元,其中工程類0萬元,貨物類21.75萬元,服務(wù)類0萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2022擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0。

(六)預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為526萬元,其中,基本支出526萬元,項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》,第37張表《整體支出績效目標表》。

、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


第二部分  單位預(yù)算公開

預(yù)算01 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02 收入預(yù)算總表

預(yù)算03 非稅收入計劃表

預(yù)算04 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14 項目支出明細表(A)

預(yù)算15 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16 項目支出明細表(B)

預(yù)算17 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18  項目支出明細表(C)

預(yù)算19 項目支出明細表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36 項目支出績效目標表

績效37 整體支出績效目標表

華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣醫(yī)療保障局.xlsx
華容縣醫(yī)療保障局2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣醫(yī)療保障局2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls


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