亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

2023年度 華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 09:03
瀏覽量:1 | | | |

  2023年度

  華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門決算

  目錄

  第一部分華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)概況

  一、部門職責(zé)

  負(fù)責(zé)編制園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定園區(qū)行政管理制度,負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:分一園四區(qū),三封小區(qū)、楊家橋高新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、石伏紡織小區(qū)、洪山頭電子小區(qū)。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開),不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

  第二部分

  部門決算表

  詳見附件表格

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)均為36919.69萬元,與2022年相比,收、支總計(jì)各增加4238.9萬元,增長12.97%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,項(xiàng)目支出增加,財(cái)政撥款收入增加4238.9萬元。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)36919.69萬元,其中:財(cái)政撥款收入36919.69萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)36919.69萬元,其中:基本支出573.46萬元,占1.55%;項(xiàng)目支出36346.23萬元,占98.45%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為36919.69萬元,與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4238.9萬元,增長12.97%。主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,項(xiàng)目支出增加,財(cái)政撥款收入增加4238.9萬元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出12519.69萬元,占本年支出合計(jì)的33.91%。與2022年度相比,財(cái)政撥款支出增加7838.9萬元,增長167.47%,主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,項(xiàng)目支出增加,財(cái)政撥款收入增加7838.9萬元。

 �。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出12519.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出341.72萬元,占2.73%;科學(xué)技術(shù)(類)支出8852.49萬元,占70.71%;農(nóng)林水(類)支出7萬元,占0.06%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出500萬元,占3.99%;其他(類)支出2818.48萬元,占22.51%。

 �。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2000萬元,支出決算為12519.69萬元,完成年初預(yù)算的625.98%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.2萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為2000萬元,支出決算為306.07萬元,完成年初預(yù)算的15.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)調(diào)整,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政減少行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.45萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8852.49萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為390萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  資源勘探工業(yè)信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為110萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2818.48萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出573.46萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)517.54萬元,占基本支出的90.25%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)55.92萬元,占基本支出的9.75%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.88萬元,支出決算為5.88萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.08萬元,下降34.38%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.23萬元,支出決算為0.23萬元,與決算持平;完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3.95萬元,下降94.5%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.64萬元,支出決算為5.64萬元,與決算持平;完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加0.87萬元,增長18.2%,增長的主要原因是業(yè)務(wù)任務(wù)增加,車輛老化,運(yùn)行維護(hù)成本有所增長。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.23萬元,占3.91%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.64萬元,占95.92%;其中:

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.23萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.23萬元,全年共接待來訪團(tuán)組3個(gè)、來賓18人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.64萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.64萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2023年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

  八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入24400萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年支出24400萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出24400萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,具體情況如下:

  其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為24400萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,調(diào)整預(yù)算支出,財(cái)政追撥業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

  九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

  十、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.26萬元,用于開展業(yè)務(wù)工作會(huì)議,人數(shù)25人,內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興、任務(wù)布置、調(diào)研等工作會(huì)議;嘌搗�1.18萬元,用于開展知識(shí)技能培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為安全生產(chǎn)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、專業(yè)知識(shí)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn);2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十一、關(guān)于政府采購支出說明

  2023年度政府采購支出總額1146.15萬元,其中:政府采購貨物支出36.74萬元;政府采購工程支出546.61萬元;政府采購服務(wù)支出562.81萬元;授予中小企業(yè)合同金額1146.15萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額818.58萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的71.42%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)共有車輛1輛。其中:其他用車1輛,其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛;單位價(jià)值50萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

 �。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

  為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實(shí)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評(píng)工作,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識(shí),以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

  部門開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出12519.69萬元,政府性基金預(yù)算支出24400萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計(jì)36919.69萬元,其中:基本支出573.46萬元,占1.55%;項(xiàng)目支出36346.23萬元,占98.45%。通過成立評(píng)價(jià)小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法,對(duì)2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。

 �。ǘ┎块T(單位)整體支出績效情況

  從評(píng)價(jià)情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。

  部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。

  (三)存在的問題及原因分析

  一是預(yù)算執(zhí)行的精細(xì)化程度還不夠,預(yù)算調(diào)整的情況時(shí)有發(fā)生。需強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束,提高財(cái)政資金使用效率,提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。

  二是績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用還不夠充分。需加強(qiáng)完善單位的內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,充分發(fā)揮績效評(píng)價(jià)的導(dǎo)向作用。

  第四部分

  名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  資源勘探工業(yè)信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包ūU匣拐T俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�

  其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書ㄔ又鏡戎С觥�

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過毆販選⒈O輾選踩崩延玫戎С觥�

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附 件

  一、2023年度華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門決算公開表格華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算公開表.xlsx

  二、2023年度華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)整體支出績效自評(píng)報(bào)告015001華容高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì).rar


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁