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  • 索引號(hào):006383604B/2025-2273125
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2025-01-23
  • 公開日期:2025-01-23
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣醫(yī)療保障局(本級(jí))2025年度部門預(yù)算
來源:華容縣政府   2025-01-23 17:12
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華容縣醫(yī)療保障局(本級(jí))

2025度部門預(yù)算

 

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)政府采購(gòu)情況

(四)預(yù)算績(jī)效管理情況

(五)一般性支出情況

(六)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 2025年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

⑴ 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度及相關(guān)社會(huì)職能的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

⑵ 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市醫(yī)療保障基金監(jiān)管有關(guān)政策、法律法規(guī)和管理辦法,組織實(shí)施對(duì)縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

⑶ 落實(shí)國(guó)家、省、市醫(yī)療保障各項(xiàng)待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制,組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

⑷ 貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

⑸ 根據(jù)上級(jí)部門藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,確定合理的醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

⑹ 執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,配合做好本縣藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)工作。

⑺ 組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

⑻ 負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、績(jī)效考核、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),指導(dǎo)和監(jiān)督全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作,組織制定和實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法,建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

⑼ 執(zhí)行國(guó)家、省、市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策,負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療救助和醫(yī)保扶貧政策的制定、監(jiān)督、實(shí)施工作。

⑽負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。

⑾承辦縣委、縣政府和上級(jí)醫(yī)療保障部門交辦的其他事項(xiàng)。

⑿職能轉(zhuǎn)變。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化放管服改革,深入推進(jìn)審批服務(wù)便民化的決策部署,組織推進(jìn)本部門轉(zhuǎn)變政府職能。完善全縣統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,鞏固完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度。建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次保障體系。不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控。按照職責(zé)分工推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

⒀與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工�?h衛(wèi)生健康委、縣醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室:辦公室,規(guī)劃和政策法規(guī)股,待遇保障股,醫(yī)藥服務(wù)管理股(醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)股),基金監(jiān)管股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣醫(yī)療保障局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算41219.72萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款5839.72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入35380.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元收入較去年增加215.72萬元,主要是因?yàn)樯霞?jí)財(cái)政補(bǔ)助收入增加。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算41219.72萬元,其中,衛(wèi)生健康支出支出41219.72萬元。支出較去年增加215.72萬元,其中基本支出減少339.68萬元,項(xiàng)目支出增加555.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)調(diào)整醫(yī)療保障事務(wù)中心獨(dú)立核算,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算41219.72萬元,其中,衛(wèi)生健康支出支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為38500.00萬元,占93.40%;衛(wèi)生健康支出支出(類)醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為2500.00萬元,占6.07%;衛(wèi)生健康支出支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為219.72萬元,占0.53%。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為213.32萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為41006.40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出41000.00萬元,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)6.4萬元,主要用于事業(yè)發(fā)展資金等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.20萬元,比上一年減少62.77萬元,降低76.58%。主要原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)調(diào)整,醫(yī)療保障事務(wù)中心獨(dú)立核算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),比上一年減少1.8萬元,降低60.00%,主要原因是機(jī)構(gòu)調(diào)整,醫(yī)療保障事務(wù)中心獨(dú)立核算。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開2次會(huì)議,人數(shù)300人,內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)動(dòng)員會(huì)、打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治工作推進(jìn)會(huì)、城鄉(xiāng)居民政策宣傳會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議;;2025年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬元,其中工程類0萬元,貨物類20萬元,服務(wù)類30萬元。

(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為41219.72萬元,其中,基本支出213.32萬元,項(xiàng)目支出41006.4萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 單位預(yù)算公開

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-醫(yī)療保障局(本級(jí)).xlsx


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