- 索引號:006383604B/2025-2272658
- 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2025-01-23
- 公開日期:2025-01-23
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣公安局2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)政府采購情況
(四)預(yù)算績效管理情況
(五)一般性支出情況
(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的法律法規(guī)和方針政策,指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全縣公安工作。
2、掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會治安的情況,分析研究全縣敵情、社情,為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供預(yù)防和打擊違法犯罪、整治社會治安的對策。
3、組織偵破危害國內(nèi)安全案件和刑事、經(jīng)濟犯罪案件,組織、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)重大偵查行動,協(xié)調(diào)處置相關(guān)重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故。防范處置邪教、非法宗教組織的違法犯罪活動。
4、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)加強社會治安管理,依法查處危害社會治安秩序的行為;依法管理槍支彈藥、危險爆炸藥品、特種行業(yè)和公共場所的治安工作;依法管理居民戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人、華僑、港澳臺同胞在華居留、旅行的有關(guān)事務(wù);組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。
5、依法管理全縣道路交通安全,維護交通秩序;負責機動車輛和駕駛員的管理工作;負責組織,指導(dǎo)交通事故的查處;組織指導(dǎo)街面治安巡邏工作,預(yù)防和制止街頭犯罪。
6、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣消防工作。
7、指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作;組織、指導(dǎo)群眾性治安防范工作;指導(dǎo)國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟民警隊伍的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作;監(jiān)督管理保安機構(gòu)和保安人員。
8、依法管理全縣公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作,打擊信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。
9、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)承擔的執(zhí)行刑罰工作;依法對被判處管制、拘役、假釋的罪犯實行監(jiān)督管理與考察;管理縣看守所、拘留所等監(jiān)管場所。
10、組織實施對來本縣或途經(jīng)本縣的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要外賓的警衛(wèi)工作及重大經(jīng)貿(mào)、文化、競賽活動的保衛(wèi)工作;守衛(wèi)重要的場地和設(shè)施。
11、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公安機關(guān)開展禁毒、緝毒工作;承擔縣禁毒委員會辦公室的日常工作。
12、組織實施公安科學(xué)技術(shù)工作;規(guī)劃公安信息技術(shù)、刑事技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和行動技術(shù)、指揮系統(tǒng)等建設(shè)。
13、負責并指導(dǎo)全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備的計劃、申報、分配、管理工作;負責申報縣公安局及直屬單位、派出機構(gòu)的公安業(yè)務(wù)經(jīng)費和其他專項撥款的經(jīng)費計劃,并監(jiān)督其管理、使用情況。
14、對武警部隊執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
15、負責全縣公安隊伍建設(shè)和思想政治工作;組織、管理全縣公安民警培訓(xùn)、教育、獎懲、優(yōu)撫及公安宣傳工作;負責全縣公安民警的警銜和警察證件管理;按規(guī)定權(quán)限審核公安機構(gòu)和管理干部。
16、組織、指導(dǎo)全縣公安機關(guān)督察工作;按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督;指導(dǎo)、督促、檢查全縣公安機關(guān)的執(zhí)法活動;查處或督辦公安隊伍嚴重違紀案件。
17、指導(dǎo)全縣的森林公安工作。負責全縣森林派出所的行政管理和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作,負責組織偵破森林特大案件及重大森林治安案件,負責組織國有林場治安工作和刑事案件偵破以及突發(fā)案件查處,掌握全縣林區(qū)治安動態(tài),負責全縣森林防火、滅火日常工作,偵破森林火災(zāi)案件及各種林業(yè)行政案件。
18、完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu):根據(jù)上述職責,縣公安局設(shè)24個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為指揮中心、政工室、警務(wù)輔助人員管理辦公室、警務(wù)保障室、黨風(fēng)廉政辦、警務(wù)督察大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、治安管理大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、法制大隊、人口與出入境管理大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察大隊、情報大隊、反恐怖大隊、森林警察大隊、食品藥品和環(huán)境案件偵查大隊、城市管理警察大隊、維穩(wěn)辦、看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心。
(2)派出機構(gòu):根據(jù)行政區(qū)劃和社會治安情況設(shè)立18個派出所,分別為城中、城東、城西、城南、東山、萬庾、北景港、鲇魚須、操軍、注滋口、三封寺、新鋪、治河渡、新河、插旗、團洲、梅田湖、禹山派出所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣公安局
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算6638.47萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款6638.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少2538.31萬元,主要是零基預(yù)算,項目支出一事一議。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算6638.47萬元,其中,204公共安全支出(類)20402公安(款)2040201行政運行(項)預(yù)算數(shù)為6638.47萬元。支出較去年減少2538.31萬元,其中基本支出減少670.91萬元,項目支出減少1867.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為中央轉(zhuǎn)移支付資金辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費未納入本級財政預(yù)算,項目支出減少主要是零基預(yù)算,項目支出一事一議。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6638.47萬元,其中,204公共安全支出(類)20402公安(款)2040201行政運行(項)6638.47萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為6510.07萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為128.40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,事業(yè)發(fā)展資金,用于保障單位績效獎。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款802.50萬元,比上一年減少1065.3萬元,降低57.04%。主要原因是因為中央轉(zhuǎn)移支付資金辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費未納入本級財政預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)137萬元,其中,公務(wù)接待費2.5萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費134.50萬元(其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費134.50萬元),比上一年減少16萬元,降低10.46%,主要原因是公務(wù)用車運行費減少15.5萬元,公務(wù)接待費減少0.5萬元。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算2萬元,擬召開3次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容黨委、黨建、公安工作、凈風(fēng)行動等會議;2025年度本單位未計劃安排培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額731.60萬元,其中工程類131.60萬元,貨物類400萬元,服務(wù)類200萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛51輛,均為執(zhí)勤辦案用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為6638.47萬元,其中,基本支出6510.07萬元,項目支出128.4萬元,具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表


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