- 索引號:006383604B/2023-2137400
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-09-21
- 公開日期:2023-09-21
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣森林公安局部門決算
目 錄
第一部分華容縣森林公安局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣森林公安局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)全縣森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè);
�。ǘ┴�(fù)責(zé)偵辦全縣森林火災(zāi)、破壞森林、野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件,對上述案件依法行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán);
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)全縣林區(qū)治安管理工作、森林公安基層基礎(chǔ)工作;
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)全縣森林公安法制建設(shè),監(jiān)督、檢查全縣森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動,依法承擔(dān)行政復(fù)議和參加行政訴訟;
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣森林公安隊伍的政治、業(yè)務(wù)建設(shè),負(fù)責(zé)全縣森林公安警力配備的報批,協(xié)調(diào)民警的招錄工作,負(fù)責(zé)民警的警籍、警銜管理和各項政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)、立功受獎、優(yōu)撫、宣傳等工作;
�。┴�(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,按權(quán)限處理森林公安民警違規(guī)違紀(jì)事件;
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全縣森林公安裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),承擔(dān)警用裝備的申請、購置、調(diào)撥、發(fā)放和管理等保障工作;
�。ò耍┏修k縣人民政府及縣林業(yè)局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣森林公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:刑偵治安股、森林消費(fèi)股、預(yù)審法制股、沱江西派出所、辦公室。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣森林公安局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 華容縣森林公安局2022年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣森林公安局2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為377.49萬元,與2021年相比,收、支總計各增加40.65萬元,增長12.07%。主要原因是加大執(zhí)法力度,辦案經(jīng)費(fèi)成本增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計377.49萬元,其中:財政撥款收入377.49萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計377.49萬元,其中:基本支出253.99萬元,占67.28%;項目支出123.5萬元,占32.72%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為377.49萬元,與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加40.65萬元,增長12.07%。主要原因是加大執(zhí)法力度,辦案經(jīng)費(fèi)成本增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出377.49萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,財政撥款支出增加40.65萬元,增長12.07%,主要原因是加大執(zhí)法力度,辦案經(jīng)費(fèi)成本增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出377.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5.6萬元,占1.48%;公共安全(類)支出371.89萬元,占98.52%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為287萬元,支出決算為377.49萬元,完成年初預(yù)算的132%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款) 其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為0,支出決算為5.60萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算僅預(yù)算了民警的人員及日常公用經(jīng)費(fèi),后續(xù)增加了輔警的人員及日常公用經(jīng)費(fèi)和中央轉(zhuǎn)移支付資金。
公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項)。年初預(yù)算為287,支出決算為248.39萬元,完成年初預(yù)算的87%。 決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)出導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。
公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0,支出決算為89.00萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算僅預(yù)算了民警的人員及日常公用經(jīng)費(fèi),后續(xù)增加了輔警的人員及日常公用經(jīng)費(fèi)和中央轉(zhuǎn)移支付資金。
公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。年初預(yù)算為0,支出決算為34.50萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算僅預(yù)算了民警的人員及日常公用經(jīng)費(fèi),后續(xù)增加了輔警的人員及日常公用經(jīng)費(fèi)和中央轉(zhuǎn)移支付資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出253.99萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)208.6萬元,占基本支出的82.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)45.38萬元,占基本支出的17.87%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為4萬元,支出決算為17.62萬元,完成預(yù)算的440.5%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元,支出決算為0.52萬元,完成預(yù)算的52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1萬元,下降72.03%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為14.83萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計算百分比, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:今年新增了一輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛,是由中央轉(zhuǎn)移支付資金支付。與上年相比增加14.83萬元,由于上年決算數(shù)據(jù)為0,無法計算百分比,增加的原因是與上年度相比今年新增了一輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,支出決算為2.27萬元,完成預(yù)算的75.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.12萬元,下降4.95%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.52萬元,占2.95%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17.1萬元,占97.05%;其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.52萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.52萬元,全年共接待來訪團(tuán)組6個、來賓36人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.1萬元,其中: 公務(wù)用車購置費(fèi)14.83萬元。華容縣森林公安局更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.27萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.38萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少28.96萬元。下降38.96%,是響應(yīng)中央政府過“緊日子”的號召,精簡節(jié)約的結(jié)果。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日,華容縣森林公安局共有車輛2輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
根據(jù)《華容縣財政局關(guān)于開展2022年度財政預(yù)算支出績效自評工作的通知》要求,我局績效自評小組對森林公安局2022年度的部門整體支出開展了績效自評。情況如下:
單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。
(二)存在的問題及原因分析
在預(yù)算執(zhí)行過程中存在執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)預(yù)算完成率有待提高。由于部分項目資金、結(jié)余資金下達(dá)時間較晚未能及時使用撥付,有關(guān)項目工作開展時間較晚、結(jié)算支出時間滯后導(dǎo)致預(yù)算完成率較低,有待進(jìn)一步提高。
�。�2)預(yù)算績效管理工作有待健全。對于預(yù)算績效管理工作重視不夠,對于預(yù)算績效管理的計劃性不足,我局配套的工作機(jī)制還不成熟,相應(yīng)的預(yù)算績效管理辦法還在制定中。在預(yù)算執(zhí)行過程中,績效管理的參與性不足。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
被裝購置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(含武警)的被裝購置支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣森林公安局部門決算公開表格華容縣森林公安局決算公開報表.XLS
2022年度華容縣森林公安局績效評價自評報告2022年森林公安局績效自評 .docx

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