- 索引號(hào):006382273H/2019-1584595
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣公安局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2019-08-30
- 公開日期:2019-08-30
- 公開方式:政府網(wǎng)站
第一部分
華容縣公安局概況
一、主要職能
公安機(jī)關(guān)是政府的重要組成部分,是國(guó)家的行政機(jī)關(guān),同時(shí)它又擔(dān)負(fù)著刑事案件的偵查任務(wù),因而它又是國(guó)家的司法機(jī)關(guān)之一。公安機(jī)關(guān)是政府的一個(gè)職能部門,依法管理社會(huì)治安,行使國(guó)家的行政權(quán),同時(shí)公安機(jī)關(guān)又依法偵查刑事案件,行使國(guó)家的司法權(quán)。公安機(jī)關(guān)的性質(zhì)具有雙重性,即既有行使性又有司法性。公安機(jī)關(guān)的職責(zé)是:1、預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);2、防范、打擊恐怖活動(dòng);維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序的行為;3、管理交通、消防、危險(xiǎn)物品;4、管理戶口、公民身份證、國(guó)籍、入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、機(jī)構(gòu)情況:公安局財(cái)務(wù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付,是國(guó)家的行政政法機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)40個(gè)科所室,由警務(wù)保障室負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算及機(jī)關(guān)后勤保衛(wèi)工作。機(jī)構(gòu)當(dāng)年無異動(dòng)。
2、人員情況:現(xiàn)有行政政法編制319人,實(shí)有在職人員321人,城關(guān)巡邏隊(duì)29人,退休人員107人,遺孀13人,協(xié)輔警及退伍老兵325人。小車42臺(tái),電動(dòng)巡邏車6臺(tái)。
第二部分 華容縣公安局2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣公安局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)13,618.22萬元,與2017年相比,主要原因是人員工資調(diào)增,協(xié)輔警人員、退伍兩參人員的增加及異地交辦疑難案件增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加549.31萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)及其他支出較上年增加221.05萬元,看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心關(guān)押人員經(jīng)費(fèi)較上年增加105萬元,購(gòu)置電瓶巡邏車增加41.4萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)購(gòu)置增加197.21萬元,公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金、強(qiáng)制隔離戒毒所及拘留所建設(shè)資金等增加3882.22萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入13,618.22萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入11735.22萬元,占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1883萬元,占本年總收入13.83%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)13,524.86萬元,其中:基本支出7,459.17萬元,占本年總支出55.15%。項(xiàng)目支出6065.69萬元,占本年總支出44.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13618.22萬元,與2017年相比,主要原因是人員工資調(diào)增,協(xié)輔警人員、退伍兩參人員的增加及異地交辦疑難案件增加,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年增加549.31萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)及其他支出較上年增加221.05萬元,看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心關(guān)押人員經(jīng)費(fèi)較上年增加105萬元,購(gòu)置電瓶巡邏車增加41.4萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)購(gòu)置增加197.21萬元,公安業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金、強(qiáng)制隔離戒毒所及拘留所建設(shè)資金等增加3882.22萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出11641.86萬元,占本年支出合計(jì)的86.08%。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出11641.86萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出41.4萬元,占0.36%。國(guó)防支出5.2萬元,占0.04%。公共安全支出11498.42萬元,占98.77%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.34萬元,占0.53%。資源勘探信息等支出35.5萬元,占0.3%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為7026.3萬元,支出決算為11,641.86萬元,其中:
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出5060.97萬元,商品和服務(wù)支出1677.37萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助562.44萬元,其他資本性支出158.38萬元。項(xiàng)目支出4182.69萬元,其中:商品和服務(wù)支出194.2萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助429.5萬元,基本建設(shè)支出3517.59萬元,其他資本性支出41.4萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,459.17萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)5,623.42萬元,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)1,835.75萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為72萬元,支出決算數(shù)為63.01萬元,完成預(yù)算的87.51%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為61.26萬元,占97.22%。公務(wù)用車保有量42輛,電動(dòng)巡邏車6輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.75萬元,占2.78%。公務(wù)接待60批次295人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。2018年政府性基金本年收入1883萬元,占本年收入合計(jì)的13.83%。本年支出1883萬元,占本年支出合計(jì)的13.92%。項(xiàng)目支出1883萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年,我局在縣委、縣政府和市局黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,圍繞中心,服從大局,奮勇?lián)?dāng),忠誠(chéng)履職,經(jīng)受住了安保任務(wù)特別繁重、維穩(wěn)形勢(shì)異常嚴(yán)峻、治安環(huán)境日趨復(fù)雜等諸多考驗(yàn),圓滿完成了安保維穩(wěn)工作,我局公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)在夯實(shí)基礎(chǔ)中實(shí)現(xiàn)了新跨越。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣公安局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算1835.75萬元。
(三)政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額2053.82萬元,其中:貨物2053.82萬元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額2021.09萬元,其中:貨物2021.09萬元;
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛48輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商
國(guó)防支出(類):國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出,是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出,主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
被裝購(gòu)置費(fèi):反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊(duì)(含武警)的被裝購(gòu)置支出。
專用燃料費(fèi):反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租?
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。
第五部分 附件
附件:2018年度華容縣公安局部門決算公開表格
收入決算公開表
財(cái)決公開02表
部門:華容縣公安局
金額單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位上繳收入
其他收入
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
13,618.22
13,618.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
41.40
41.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服務(wù)支出
41.40
41.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服務(wù)支出
41.40
41.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203
國(guó)防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20399
其他國(guó)防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2039901
其他國(guó)防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
11,591.79
11,591.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
10,260.79
10,260.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040201
行政運(yùn)行
4,436.99
4,436.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事務(wù)
302.50
302.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040204
治安管理
1,443.64
1,443.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040208
出入境管理
95.90
95.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
32.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040215
居民身份證管理
36.30
36.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教場(chǎng)所管理
137.00
137.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
3,776.46
3,776.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,331.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,331.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,944.34
1,944.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
1,748.50
1,748.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆遷補(bǔ)償支出
1,694.70
1,694.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出讓業(yè)務(wù)支出
53.80
53.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21210
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
134.50
134.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121001
征地和拆遷補(bǔ)償支出
134.50
134.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
35.50
35.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21501
資源勘探開發(fā)
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150199
其他資源勘探業(yè)支出
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生產(chǎn)監(jiān)管
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150606
應(yīng)急救援支出
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
支出決算公開表
財(cái)決公開03表
部門:華容縣公安局
金額單位:萬元
科目編碼
科目名稱
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
13,524.86
7,459.17
6,065.69
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
41.40
0.00
41.40
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服務(wù)支出
41.40
0.00
41.40
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服務(wù)支出
41.40
0.00
41.40
0.00
0.00
0.00
203
國(guó)防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20399
其他國(guó)防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
2039901
其他國(guó)防支出
5.20
5.20
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
11,498.42
7,377.13
4,121.29
0.00
0.00
0.00
20402
公安
10,167.42
7,377.13
2,790.29
0.00
0.00
0.00
2040201
行政運(yùn)行
4,436.99
4,436.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2040202
一般行政管理事務(wù)
302.50
0.00
302.50
0.00
0.00
0.00
2040204
治安管理
1,443.64
1,443.64
0.00
0.00
0.00
0.00
2040208
出入境管理
95.90
0.00
95.90
0.00
0.00
0.00
2040211
禁毒管理
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
2040215
居民身份證管理
36.30
0.00
36.30
0.00
0.00
0.00
2040217
拘押收教場(chǎng)所管理
137.00
0.00
137.00
0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
3,683.09
1,496.50
2,186.59
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,331.00
0.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,331.00
0.00
1,331.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
1,944.34
61.34
1,883.00
0.00
0.00
0.00
21203
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出
61.34
61.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
1,748.50
0.00
1,748.50
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆遷補(bǔ)償支出
1,694.70
0.00
1,694.70
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出讓業(yè)務(wù)支出
53.80
0.00
53.80
0.00
0.00
0.00
21210
國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
134.50
0.00
134.50
0.00
0.00
0.00
2121001
征地和拆遷補(bǔ)償支出
134.50
0.00
134.50
0.00
0.00
0.00
215
資源勘探信息等支出
35.50
15.50
20.00
0.00
0.00
0.00
21501
資源勘探開發(fā)
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2150199
其他資源勘探業(yè)支出
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生產(chǎn)監(jiān)管
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2150606
應(yīng)急救援支出
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算公開表
財(cái)決公開04表
部門:華容縣公安局
金額單位:萬元
收 入
支 出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
11,735.22
一、一般公共服務(wù)支出
28
41.40
41.40
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
1,883.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、國(guó)防支出
30
5.20
5.20
0.00
4
四、公共安全支出
31
11,498.42
11,498.42
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化體育與傳媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
38
1,944.34
61.34
1,883.00
12
十二、農(nóng)林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探信息等支出
41
35.50
35.50
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地區(qū)支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、國(guó)土海洋氣象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
二十二、債務(wù)還本支出
49
0.00
0.00
0.00
二十三、債務(wù)付息支出
50
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
22
13,618.22
本年支出合計(jì)
51
13,524.86
11,641.86
1,883.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
23
0.00
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
52
93.37
93.37
0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
24
0.00
53
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
25
0.00
54
26
55
總計(jì)
27
13,618.22
總計(jì)
56
13,618.22
11,735.22
1,883.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 | ||||||||||||||||
財(cái)決公開05表 | ||||||||||||||||
部門:華容縣公安局 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | |||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,735.22 | 7,552.53 | 4,182.69 | 11,641.86 | 7,459.17 | 4,182.69 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20399 | 其他國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2039901 | 其他國(guó)防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,591.79 | 7,470.50 | 4,121.29 | 11,498.42 | 7,377.13 | 4,121.29 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,260.79 | 7,470.50 | 2,790.29 | 10,167.42 | 7,377.13 | 2,790.29 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,436.99 | 4,436.99 | 0.00 | 4,436.99 | 4,436.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.50 | 0.00 | 302.50 | 302.50 | 0.00 | 302.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,443.64 | 1,443.64 | 0.00 | 1,443.64 | 1,443.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040208 | 出入境管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040215 | 居民身份證管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 36.30 | 0.00 | 36.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040217 | 拘押收教場(chǎng)所管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,776.46 | 1,589.87 | 2,186.59 | 3,683.09 | 1,496.50 | 2,186.59 | 93.37 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 1,331.00 | 0.00 | 1,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.50 | 15.50 | 20.00 | 35.50 | 15.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 資源勘探開發(fā) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他資源勘探業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150606 | 應(yīng)急救援支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。 |

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