亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

  • 索引號:006383604B/2023-2137286
  • 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2023-09-08
  • 公開日期:2023-09-08
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度 華容縣商務糧食局部門決算
來源:決算管理員   2023-09-08 16:38
瀏覽量:1 | | | |

  2022年度

  華容縣商務糧食局部門決算

  目 錄

  第一部分華容縣商務糧食局概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  十、機關運行經(jīng)費支出說明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2022年度預算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣商務糧食局概況

  一、部門職責

 �。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行有關內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟合作的方針、政策和法律、法規(guī),起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的政策措施和實施辦法,研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

 �。ǘ┴撠熗七M流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導流通企業(yè)改革,促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

  (三)擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的政策建議,指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作,推進農(nóng)村市場體系建設,組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

 �。ㄋ模┏袚鸂款^協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責任,擬訂規(guī)范市場秩序的政策;協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關工作,規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動商務領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理;負責全縣商務綜合行政執(zhí)法工作。

  (五)承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作;按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

 �。┴瀼貓�(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施,組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃,會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品,指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。

  (七)貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作;承擔全縣商務領域涉及世界貿(mào)易組織事務的相關工作,負責對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作;指導我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動,協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。

  (八)牽頭擬訂服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作;會同有關部門制定促進服務出口、服務外包的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

 �。ň牛┴撠熃M織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關的工作,協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作;協(xié)助對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查,指導企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。

 �。ㄊ┴瀼貓�(zhí)行國家對外技術貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標準化工作;依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

  (十一)宏觀指導全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作,擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策;依法核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項;依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項;依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題;指導投資促進及全縣外商投資企業(yè)審批工作,規(guī)范招商引資活動;承接會展業(yè)促進與管理有關工作。

 �。ㄊ⿺M訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策;依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務合作等;擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施,負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作;擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

 �。ㄊ┏袚h商務系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作,提供信息咨詢服務,指導全縣流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設。

  (十四)承擔糧食市場監(jiān)測預警和應急責任,負責全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作,指導協(xié)調(diào)最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作,保障軍隊糧食供應。

 �。ㄊ澹┲贫Z食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施,負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

 �。ㄊ┴撠熂Z食流通的行業(yè)管理,制定全縣糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推動優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局。

 �。ㄊ撸┨岢黾Z食收購市場準入標準建議,負責規(guī)定權限內(nèi)糧食收購行政許可工作,指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣。

 �。ㄊ耍┏袚h級儲備糧行政管理責任,會同有關部門研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議,會同有關部門審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施;監(jiān)督檢查縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全,監(jiān)督執(zhí)行儲備糧管理的技術規(guī)范。

 �。ㄊ牛⿻嘘P部門擬訂全縣糧食市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃并組織實施,編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規(guī)劃,管理有關糧食流通設施投資項目;負責糧食相關項目的初審、申報、驗收等有關工作。

  (二十)協(xié)同有關部門管理糧食風險基金,督促檢查各項糧食補貼資金的撥補、使用和管理。

 �。ǘ唬┴撠熑h社會糧食流通的統(tǒng)計工作,監(jiān)管國有資產(chǎn)。

 �。ǘ┏修k縣人民政府交辦的其他事項。

  二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設機構(gòu)設置。

  華容縣商務糧食局單位內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室(加掛政策法規(guī)股)、財務審計股(加掛國有資產(chǎn)管理股)、人事股、市場運行和消費促進股(加掛成品油管理股)、市場體系建設和秩序股、商貿(mào)服務股(加掛電子商務股)、外經(jīng)外貿(mào)股(加掛對外勞務服務股)、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食行業(yè)發(fā)展和監(jiān)督檢查股。

  (二)決算單位構(gòu)成。

  華容縣商務糧食局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關本級決算(根據(jù)財政預算管理制度,所屬二級機構(gòu)為一級預算單位,部門決算報表分別單獨公開),不包含下屬單位或機構(gòu)。

  第二部分 華容縣商務糧食局2022年度部門決算表(見附表)

  第三部分 華容縣商務糧食局2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計均為2247.23萬元,與2021年相比,收、支總計各減少2575.42萬元,下降53.4%。主要原因是業(yè)務工作任務變化,人員減少,項目支出減少,2022年度收、支總計減少。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計2247.23萬元,其中:財政撥款收入2247.23萬元,占100%;

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計2247.23萬元,其中:基本支出673.27萬元,占29.96%;項目支出1573.96萬元,占70.04%;

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為2247.23萬元,與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少2575.42萬元,下降53.4%。主要原因是業(yè)務工作任務變化,人員減少,項目支出減少,2022年度財政撥款收、支總計減少。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2022年度財政撥款支出2247.23萬元,占本年支出合計的100%。與2021年度相比,財政撥款支出減少1658萬元,下降42.46%,主要原因是業(yè)務工作任務變化,人員減少,項目支出減少,2022年度財政撥款支出減少。

 �。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財政撥款支出2247.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1184.41萬元,占52.71%;公共安全(類)支出158.1萬元,占7.04%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出39.68萬元,占1.77%;商業(yè)服務業(yè)等(類)支出77.04萬元,占3.43%;糧油物資儲備(類)支出788萬元,占35.07%;

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算為342萬元,支出決算為2247.23萬元,完成年初預算的657.08%。其中:

  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9.92萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥行政運行經(jīng)費。

  一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥其他發(fā)展與改革事務支出經(jīng)費。

  一般公共服務支出(類)紀檢監(jiān)察事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.7萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥行政運行經(jīng)費。

  一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)行政運行(項)。年初預算為342萬元,支出決算為399.71萬元,完成年初預算的116.87%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥行政運行經(jīng)費。

  一般公共服務支出(類)商貿(mào)事務(款)其他商貿(mào)事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為746.28萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥其他商貿(mào)事務支出經(jīng)費。

  一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為15.8萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥其他一般公共服務支出經(jīng)費。

  公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為158.1萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥行政運行經(jīng)費。

  資源勘探工業(yè)信息等支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為39.68萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥一般行政管理事務經(jīng)費。

  商業(yè)服務業(yè)等支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他商業(yè)流通事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為39.72萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥其他商業(yè)流通事務支出經(jīng)費。

  商業(yè)服務業(yè)等支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為37.32萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥其他涉外發(fā)展服務支出經(jīng)費。

  糧油物資儲備支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)糧食風險基金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為350萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥糧食風險基金經(jīng)費。

  糧油物資儲備支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他糧油物資事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥其他糧油物資事務支出經(jīng)費。

  糧油物資儲備支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)儲備糧(油)庫建設(項)。年初預算為0萬元,支出決算為430萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加,財政追撥儲備糧(油)庫建設經(jīng)費。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出673.27萬元,其中:

  人員經(jīng)費524.11萬元,占基本支出的77.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

  公用經(jīng)費149.16萬元,占基本支出的22.15%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3萬元,支出決算為2.09萬元,完成預算的69.67%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。

  公務接待費支出預算為3萬元,支出決算為2.09萬元, 完成預算的69.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1.43萬元,下降40.63%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

  公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。

  公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預算為0,無法計算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計算減少百分比。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算2.09萬元,占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%;

  1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

  2、公務接待費支出決算為2.09萬元,其中:其他國內(nèi)公務接待支出2.09萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓150人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

  十、機關運行經(jīng)費支出說明

  2022年度機關運行經(jīng)費支出149.16萬元。比年初預算數(shù)增加92.46萬元。增長163.07%,主要原因是:業(yè)務工作任務增加,為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),財政追撥機關運行經(jīng)費。

  十一、一般性支出情況

  2022年本部門開支會議費2.1萬元,用于召開業(yè)務工作會議,人數(shù)85人,內(nèi)容為中農(nóng)業(yè)招商等會議;開支培訓費0.73萬元,用于開展知識技能培訓,人數(shù)35人,內(nèi)容為事業(yè)人員、業(yè)務知識等培訓; 2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、政府采購支出說明

  2022年度政府采購支出總額0.68萬元,其中:政府采購貨物支出0.68萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.68萬元,占政府采購支出總額的100%,

  其中:授予小微企業(yè)合同金額0.68萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。

  十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

  截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價值50萬元(含)以上設備0臺(套),單位價值100萬元(含)以上設備0臺(套)。

  十四、2022年度預算績效情況的說明

  (一)部門整體支出績效情況

  為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神,落實《關于開展2022年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2022年度整體支出績效自評工作,強化財政支出績效理念和責任意識,以切實提高財政資金使用效益。

  部門開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出2247.23萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計2247.23萬元,其中:基本支出673.27萬元,占29.96%;項目支出1573.96萬元,占70.04%。通過成立評價小組,依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法,對2022年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。

  從評價情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責,強化管理,較好地完成了年度工作目標,同時加強預算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴格內(nèi)部管理流程,嚴控三公經(jīng)費,厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示,2022年度整體績效目標完成情況較好。

  部門整體支出績效評價報告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。

 �。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  一是進一步加強厲行節(jié)約機制,提高單位三保支出的保障能力。

  二是預算編制與實際支出項目有的存在差異,有待進一步優(yōu)化預算,提高預算編制的準確性。

  第四部分 名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  資源勘探工業(yè)信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  商業(yè)服務業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  糧油物資儲備支出(類):是指用于糧油物資儲備方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

  基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

  津貼補貼:反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

  獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

  機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

  手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

  會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

  公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

  醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分 附件

  2022年度華容縣商務糧食局部門決算公開表格華容縣商務糧食局2022年度決算公開表.xls

  2022年度華容縣商務糧食局績效評價自評報告


掃一掃在手機打開當前頁