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  • 索引號:006383604B/2020-1757471
  • 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2020-10-20
  • 公開日期:2020-10-20
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年度華容縣商務(wù)糧食局部門決算
來源:決算管理員   2020-10-20 09:32
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2019年度

華容縣商務(wù)糧食局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分華容縣商務(wù)糧食局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

華容縣商務(wù)糧食局

概況

 

 

 

 

一、 部門職責(zé)

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家和省市對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策,擬訂全縣外向型經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略,制定具體的實施辦法。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)口岸工作政策法規(guī)。

(二)負責(zé)推進商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,指導(dǎo)全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)中心城區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化菜市場建設(shè)改造,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展。

(三)擬訂全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)規(guī)范、全縣成品油分銷體系和餐飲發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)商務(wù)領(lǐng)域品牌建設(shè)、綠色消費工作,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展政策建議。組織我縣企業(yè)參加各種內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會。

(四)負責(zé)全縣商貿(mào)經(jīng)濟指標(biāo)編報、統(tǒng)計、監(jiān)督和管理工作;組織實施我縣重要消費品市場調(diào)控和流通管理工作,負責(zé)建立健全全縣生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)警和信息引導(dǎo),按分工負責(zé)重要消費品儲備管理工作。

(五)負責(zé)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè);參與打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)、打擊假冒偽劣商品等擾亂市場秩序行為。承擔(dān)全縣單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)備案管理工作。負責(zé)拍賣、舊貨流通、再生資源回收、成品油等行業(yè)監(jiān)督管理。

(六)執(zhí)行重要商品進出口管理、加工貿(mào)易管理辦法、進出口商品配額管理和對外技術(shù)貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策。擬定和執(zhí)行全縣促進外貿(mào)增長政策措施。指導(dǎo)全縣進出口業(yè)務(wù)工作,指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè),配合全縣口岸建設(shè)。

(七)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作,建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制,組織全縣產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

(八)負責(zé)我縣外商投資企業(yè)設(shè)立、變更審批和轉(zhuǎn)報工作;依法監(jiān)督檢查全縣外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、合同章程情況,并協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題。

(九)負責(zé)依法管理和監(jiān)督全縣境外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作等;指導(dǎo)企業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流。

(十)擬訂全縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施,推動電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、物流網(wǎng)絡(luò)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。負責(zé)推動電子商務(wù)的應(yīng)用和發(fā)展,建立符合電子商務(wù)特點的協(xié)同管理體系和市場治理體系,促進全縣電子商務(wù)發(fā)展。

(十一)貫徹執(zhí)行有關(guān)糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和政策措施;起草全縣糧食流通和糧油儲備管理的法律法規(guī)草案;研究提出糧食流通和糧油儲備體制改革方案并組織實施;具體落實糧食安全行政首長負責(zé)制;負責(zé)糧食收購資格許可的審批和檢查;建立和完善地方糧食儲備制度,承擔(dān)縣級和地方儲備糧油管理工作;編制全縣糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,管理有關(guān)糧食流通設(shè)施的政府投資項目,加快糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負責(zé)全縣糧食流通的行業(yè)管理,擬定全縣糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和糧食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、糧食流通標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并組織實施;審批并核查糧食收購資格。

(十二)擬訂全縣糧食產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃,提出目標(biāo)和措施并組織實施;指導(dǎo)和監(jiān)督從事糧食收購、銷售、儲存、加工的糧食經(jīng)營者以及飼料、工業(yè)用糧企業(yè)執(zhí)行國家糧食流通政策。加強糧食質(zhì)量管理和檢測體系建設(shè),負責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理,負責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,以及執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計制度的情況進行監(jiān)督檢查;組織實施全縣糧食庫存檢查工作。

(十三)負責(zé)管理局屬企事業(yè)單位;負責(zé)縣委縣政府劃定范圍的商貿(mào)流通行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

(十四)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十五)商務(wù)糧食部門與市場監(jiān)督管理部門的有關(guān)職責(zé)分工。

商務(wù)糧食部門負責(zé)擬訂全縣餐飲、酒類和藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策,市場監(jiān)督管理部門負責(zé)餐飲、酒類和藥品流通監(jiān)督管理。

商務(wù)糧食部門負責(zé)已取得商務(wù)行政許可和備案的商貿(mào)流通企業(yè)行業(yè)管理,市場監(jiān)督管理部門負責(zé)違法線索受理、違法認定和違法處罰;商務(wù)糧食部門負責(zé)單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)的備案管理,市場監(jiān)督管理部門負責(zé)違法線索受理、違法認定和違法處罰。

(十六)關(guān)于成品油市場管理職責(zé)分工。

商務(wù)糧食部門負責(zé)對取得成品油經(jīng)營批準(zhǔn)證書的成品油經(jīng)營企業(yè)進行監(jiān)督管理,市場監(jiān)管綜合執(zhí)法機構(gòu)負責(zé)違法線索受理、違法認定和違法處罰;市場監(jiān)管、公安、生態(tài)環(huán)境、交通、應(yīng)急等部門依據(jù)職責(zé)負責(zé)打擊和查處成品油非法經(jīng)營行為。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣商務(wù)糧食局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室(加掛政策法規(guī)股)、財務(wù)審計股(加掛國有資產(chǎn)管理股)、人事股、市場運行和消費促進股(加掛成品油管理股)、市場體系建設(shè)和秩序股、商貿(mào)服務(wù)股(加掛電子商務(wù)股)、外經(jīng)外貿(mào)股(加掛對外勞務(wù)服務(wù)股)、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食行業(yè)發(fā)展和監(jiān)督檢查股。

(二)決算單位構(gòu)成。華容縣商務(wù)糧食局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣商務(wù)糧食局機關(guān)本級。

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

詳見附件(此處附件放在第五部分附件處)

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收、支總計3020.1萬元。與2018年相比,增加1128.34萬元,增長59.65%,主要是因為2019年財政專項資金撥款收支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3020.1萬元,其中:財政撥款收入3020.1萬元,占100%;

三、支出決算情況說明

本年支出合計3020.1萬元,其中:基本支出1088.67萬元,占36.05%;項目支出1931.43萬元,占63.95%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3020.1萬元,與2018年相比,增加1128.34萬元,增長59.65%,主要是因為2019年財政專項資金撥款收支增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3020.1萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加1128萬元,增長59.65%,主要是因為2019年財政專項資金撥款收支增加。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出3020.1萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1968.9萬元,占65.19%;農(nóng)林水(類)支出575.96萬元,占19.07%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出34.7萬元,占1.15%;糧油物資儲備(類)支出416.54萬元,占13.79%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出24萬元,占0.79%;

 

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3020.1萬元,支出決算數(shù)為3020.1萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為19.5萬元,支出決算為19.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為484.46萬元,支出決算為484.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為731.96萬元,支出決算為731.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。    

5、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為577.71萬元,支出決算為577.71萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為145.77萬元,支出決算為145.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。    

9、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)。年初預(yù)算為122萬元,支出決算為122萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

10、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。年初預(yù)算為453.96萬元,支出決算為453.96萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為21.5萬元,支出決算為21.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。    

12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為13.2萬元,支出決算為13.2萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

13、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)糧食風(fēng)險基金(項)。年初預(yù)算為245.54萬元,支出決算為245.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。   

14、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。   

15、糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)其他糧油儲備支出(項)。年初預(yù)算為71萬元,支出決算為71萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。    

16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項)。年初預(yù)算為24萬元,支出決算為24萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,088.67萬元,其中:人員經(jīng)費921.83萬元,占基本支出的84.67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費166.84萬元,占基本支出的15.33%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

 

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.5萬元,支出決算為4.28萬元,完成預(yù)算的95.11%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為 4.5 萬元,支出決算為 4.28 萬元,完成預(yù)算的95.11%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全局認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。與上年相比減少0.32萬元,減少7%,減少的主要原因是進一步規(guī)范財務(wù)制度,按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公務(wù)接待。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為 0萬元,支出決算為 0 萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算4.28萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.28萬元,全年共接待來訪團組42個、來賓308人次,主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元.公務(wù)用車運行維護費0萬元,截止2019年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位無政府性基金收支。

 

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

預(yù)算績效管理開展情況:單位已成立預(yù)算績效管理小組,分別對單位基本預(yù)算和項目資金預(yù)算開展績效管理。

績效目標(biāo):1、各項經(jīng)濟指標(biāo)運行平穩(wěn);2、2019年“優(yōu)質(zhì)糧油工程”

順利推進;3、開放型經(jīng)濟工作進一步發(fā)展;4、行業(yè)扶貧和電商扶貧工作落實到位;5、信訪維穩(wěn)工作保障;6、企業(yè)幫扶工作保障;7、精準(zhǔn)扶貧工作全面完成;8“六大工程”和“四大會戰(zhàn)”重點項目推進;9、黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)進一步加強。

績效評價報告:

(一)經(jīng)濟性評價方面

1、本年預(yù)算配置控制較好,財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);三公經(jīng)費控制得較好,相比去年決算都有所減少。

2、預(yù)算執(zhí)行方面,支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi),三公經(jīng)費總體控制較好;預(yù)算制度執(zhí)行總體較好;資產(chǎn)管理方面建立了資產(chǎn)管理制度,定期進行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

根據(jù)績效評價指標(biāo)體系,本局2019年度評價得分95分。

(二)效率性評價和有效性評價。社會效率和有效性評價較好。

(三)社會公眾滿意度評價。社會公眾滿意度較好。

 

 

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出166.84萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費2.05萬元,用于召開縣政協(xié)常委視察商務(wù)糧食工作及八屆十一次常委(聯(lián)工辦主任)會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為宣讀政協(xié)聯(lián)工辦主任職務(wù)調(diào)整的決定、協(xié)商增補委員名單、宣讀縣政協(xié)2019年度工作要點及工作安排等;開支培訓(xùn)費5.82萬元,用于開展職工各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)20人,內(nèi)容為商務(wù)部國際貿(mào)易首期平臺經(jīng)濟支持商品交易市場研修培訓(xùn)、岳陽市智能糧庫管理系統(tǒng)培訓(xùn)、商務(wù)部商貿(mào)流通監(jiān)測市場培訓(xùn)等。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額183.95萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出183.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額183.95萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

(四)國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……(可根據(jù)實際情況進行增減,但必須填寫);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  

五、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

六、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

七、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

八、對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

九、其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

1、2019年度xx單位部門決算公開表格

商務(wù)糧食局2019年度部門決算公開報表.xls

2、2019年度部門整體支出績效評價報告

商務(wù)糧食局2019年度部門整體支出績效評價報告(2).docx

 


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